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罗平县妇女联合会2016年度部门决算公开

  • 罗平县妇女联合会
  • 2017-08-15 11:03
目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分  单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
妇联是各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,在县委县政府的坚强领导和市妇联的关心指导下,全县妇联组织按照县委“狠抓落实年”安排部署,立足服务大局、服务妇女、服务基层,着力优化发展环境,抓实妇女创业就业,办好妇儿民生实事,团结带领全县广大妇女投身罗平脱贫攻坚战斗,参与罗平经济社会建设,为罗平顺利实现“十三五”崭新开局贡献了自己的力量。
一是引领妇女参与经济建设创造新业绩。通过金融服务、项目扶持等帮扶措施,引导“巧女子”们将刺绣、纺织、布艺等传统技艺与罗平旅游产业相结合,开发推出了一批独具民族特色与地方特色的服饰和手工艺品,产生了良好的经济效应。在她们的带动下,涌现出了大批市场潜力大、带动力强、辐射面广的“巧女子”手工艺品龙头户,带动千余名妇女实现居家灵活就业。启动“巾帼共建美丽乡村”活动,引导广大妇女在新家园建设中发挥“半边天”作用。年内,创建市级“巾帼共建美丽乡村”示范点1个,县级13个。积极培树妇女创业典型,成功创建市级“巾帼科技示范基地”1个,县级“巾帼示范基地”13个。广大女性岗位建功成绩不俗,涌现出市级“巾帼文明岗”1 个。深化创业扶持工作,助力妇女创业就业。2016年,400名创业者享受“贷免扶补”贷款3471万元;100名创业者享受小额担保贷款933万元;140个小微企业享受“两个10万元”微型企业培育工程补助资金420万元。组织500名创业者进行创业培训,有力地促进了妇女创业和企业发展。
二是维护妇女儿童权益取得新进展。构建维权立体网络,筑牢妇女儿童维权基石。与司法局联合成立了罗平县妇女儿童权益纠纷调解委员会,设立了一个乡镇妇女儿童维权示范点,巩固13个反家庭暴力投诉站阵地,形成了层级清晰、服务便捷的社会维权立体网络。各级妇联组织定期开展妇女儿童权益纠纷排查行动,切实维护妇女儿童权益。规范信访案件管理,提升维权效率水平。实行信访案件首问负责和跟踪问效制,确保每一个来信来访案件均有落实有回复,热情耐心接待来访人员,帮助分析问题所在,或给予心理疏导,或给予法规政策讲解,或协调法律援助,让来访妇女儿童得到最大限度地帮助和指导。
三是构建文明和谐社会实现新突破。丰富两节活动内容,突显妇女儿童优先战略。“三八”期间,各级妇联广泛开展了女性讲座、文化娱乐、健康检查和走访慰问等活动,营造了浓郁的节日氛围。县妇联组织30名“爱心妈妈”与旧屋基留守儿童开展亲子活动,让留守儿童切实感受“妈妈”的关爱。“六一”期间,县级领导分别到各学校开展走访慰问活动,为孩子们送上学习用品和节日祝福。据统计,全县各单位共计发出价值20余万元的慰问物资,2万余名小学生和幼儿收到节日礼物。开展文明示范创建,引领文明和谐社会风尚。深化“五好文明家庭”内涵,广泛开展“最美家庭”“最美母亲”系列评选活动,共评选出县级“最美家庭”10户;九龙街道的田关玉获市级“最美母亲”称号;鲁布革乡的吴仕太家庭获全国“五好文明家庭”称号;何德美荣获省级“三八红旗手”称号。她们的先进事迹在广大家庭中广为传颂,产生了积极的社会影响。在文明家庭创建中,鲁布革乡党委荣获“云南省五好文明家庭创建活动先进协调组织”称号。
四是推动妇女儿童共享发展成果显现新成效。扎实推进家庭教育指导工作。开展“家庭教育大讲堂乡村行”活动,邀请教育专家广大家长就如何科学教子进行指导,发挥家庭教育服务精准扶贫,服务贫困地区,服务留守儿童家长的积极作用,帮助广大家长找到适合自己孩子的教育方式。帮助孩子学会做人、做事和生活。积极开展留守儿童关爱活动。投资20万元在鲁布革乡和旧屋基乡建留守儿童之家2个,共覆盖、服务农村留守(流动)儿童1320人次。鲁布革乡“滇黔桂跨省区留守儿童之家”为三省区结合部的留守儿童搭建了一个沟通、交流的互动平台。旧屋基乡留守儿童之家为旧屋基社区的200多名儿童提供了课外学习、娱乐的场所。广泛开展女性健康服务活动。协调县财政局、县总工会、县卫生局联合开展女职工健康体检活动,体检人群涵盖全县在职女干部职工6000余人次。为12000名农村妇女进行宫颈癌乳腺癌免费检查,协调资金5.6万元对23名患病贫困妇女实施了“两癌”救助。
五是抓实妇联组织自身建设呈新气象。积极推动妇女参政议政,建强妇联基层组织堡垒。推动村妇代会与村“两委”同步完成换届,全县154个村(居)委会,选举产生村妇代会主任(社区妇联主席)154名。村(社区)三委班子中女性配备率达100%,其中当选村(社区)党总支书记1人、村(居)民委员会主任2人、村(居)务监督委员会主任13人,村(社区)党总支副书记11人、村(居)民委员会副主任12人,委员115人。主动对照新形势新要求,积极推进干部能力建设。组织20余名基层妇联干部参加省市举办的业务培训,有效提高了妇联干部服务能力和水平。扎实开展“两学一做”和“下基层、访妇情、办实事”活动,为妇女群众解决实际问题。积极开拓网络宣传阵地,建立妇联工作交流群2个,参与妇女干部达50余人,提高效率的同时,也让新媒体成为联系和服务妇女群众的“网上妇女之家”。主动围绕中心大局,深入开展脱贫攻坚工作。发挥自身优势,帮助贫困群众实现“技能培训脱贫一批”。组织开设了养老服务员、育婴师和家政服务员3个职业技能培训班,免费培训妇女180人,均取得了全国通用的职业资格证书。结对联系板桥镇募补村委会,多次深入联系点进行入户调查和走访慰问,建立一对一帮扶联系制度。帮助幕补村委会解决扶贫资金6万元,新建村民活动场所1个,补助新修村中道路1条。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制6人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),在职实有行政人员6人(含行政工勤人员1人)。
离退休人员4人,其中:退休4人。
实有车辆编制1辆,2016年公车改革我单位车辆已经移交至县政府办。
 
 
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)附:罗平县妇女联合会2016年度部门决算公开表.xls
 
      
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年部门收入预算983572.34元,其中年初预算收入683924.34元,年中追加预算收入299648元(其中包括部门工作经费150000元,医疗保险30923.48元,工资调整118724.52元)。2016年部门支出预算983572.34元,其中:行政运行支出559154.3元,一般行政管理事务支出150000元,归口管理的行政离退休支出190619.2元,行政单位医疗支出30923.48元,住房公积金支出52875.36元。
2015年部门收入预算846210.4元,其中年初预算收入576265元(包括统发部分508165元,未统发部分68100元),年中追加预算收入269945.4元(其中包括部门工作经费150000元,省级三八红旗手生活困难补助3000元,人社局代缴医疗保险14760元,工资调整102185.4元)。2015年部门支出预算846210.4元,其中:行政运行支出491795.4元,一般行政管理事务支出150000元,其他群众团体事务支出3000元,归口管理的行政离退休支出146142元,行政单位医疗支出14760元,住房公积金支出40513元。
2016年与2015年部门预算收入相比增加预算收入137361.94元,增加原因主要是:在职和退休人员工资调整。
二、支出决算情况说明
2016部门决算总支出1040252.33元,其中:基本支出890252.33元,占总支出的86%;项目支出150000元,占总支出的14%。
2015年部门决算总支出876261元。其中: 基本支出723261元,占总支出的83%;项目支出153000元,占总支出的17%。
2016年部门总支出比2015年增加163991.33元,主要是增加了工资福利支出。
(一)基本支出情况。
2016年基本支出890252.33元,其中工资福利支出561347.80元,占基本支出的63%;商品和服务支出80309.97元,占基本支出的9%;对个人和家庭的补助支出243494.56元,占基本支出的27%,其他资本性支出5100元,占基本支出的1%。 工资福利支出包括基本工资、津补贴、社会保障费等,商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等,对个人和家庭的补助支出包括退休人员工资、生活补助、住房公积金等,其他资本性支出包括办公设备购置。
(二)项目支出情况。
2016年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150000元。其中商品和服务支出150000元,占项目支出的100%。商品和服务支出包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出983572.34元,占本年支出合计的95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出709154.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的72%。主要用于发放在职职工工资,单位正常运转及开展各项工作列支的办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
2.社会保障和就业支出190619.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的20%。主要用于发放单位退休人员工资。
3.医疗卫生和计划生育支出30923.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴存单位职工医疗保险。
4.住房和保障支出52875.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴存单位职工住房公积金。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额12224元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出3491元,公务接待费支出8733元。
2015年财政拨款“三公”经费支出72318.59元,其中公务用车运行维护费23184.59元,公务接待费49134元。2016年“三公”经费支出比2015年“三公”经费支出减少60094.59元,其中 2016年公务用车运行维护费比2015年公务用车运行维护费减少19693.59元, 2016年公务接待费比2015年公务接待费减少40401元。2016年“三公”经费比2015年“三公”经费减少原因:一是2016年财政拨款的部门正常工作经费到下半年财政局才开始陆续下预算指标,下预算指标之前开展工作产生的各种支出都是从基本账户中的上年结余结转支出中列支的, 实际去年部门三公经费支出合计数 53484 元,其中公务接待费48733元,公务用车运行维护费4751元。二是2016年我县启动公车改革工作,我单位公务用车已于2016年8月按要求移交至县政府办,所以公务用车运行维护费比去年减少。
(一) 因公出国(境)费
无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年8月公车移交至县政府办,年末无公务用车,公务用车购置及运行维护费3491元。主要用于保障单位开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年财政拨款接待费开支8733元。主要用于接待上级妇联及本级其他县直单位产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出30529.98万元,2015年机关运行经费支出68100万元,与上年对比减少37570.02元,主要原因:2016年没下公车运行与维护费指标。部门机关运行经费主要用于保证部门办公正常运转各项开支。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。