第一部分 阿岗镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规,确保财政各项政策真正得于实施;认真编制乡财政收支预算、严格执行《中华人民共和国预算法》,真实、准确及时、完整地编制财政决算。认真办理各项财政收支资金的缴拨,定期和不定期向乡政府或乡人大及时反映预算执行情况,报告预算执行结果,并依法监督财政收支预算全过程;参与乡宏观经济决算和管理,运用好财政经济杠杆对乡经济运行和国民经济收入的分配进行调节和控制;加强对预算外资金的管理,实行乡财县管财政体制改革,严格执行“收支两条线”,强化乡行政事业单位的财务管理,规范财务行为;加强乡镇预算单位国有资产的监管,确保保值增值;办理各项财政专项资金的拨付业务,落实各级惠农补贴资金的兑付,监督项目的实施情况和跟踪问效,确保项目资金拨付到位,报告项目实施成果;负责财政信用资金的发放、回收、管理、监督检查信用资金的使用效果,发挥财政资金效益;负责对乡财务统管办公室及人员的领导和业务指导;监督检查乡行政事业单位的财务活动,检查财政政策、财经法规的贯彻落实情况,对违反财经纪律、财务制度的行为进行纠正和查处;负责乡财经信息的收集整理和分析,加强乡财源建设的调查和了解,认真分析和支持财源项目,为乡财源建设夯实基础。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年是“十三五”规划的开局之年,也是我镇换届选举年、狠抓落实年、基层党建推进年,脱贫攻坚年、阿岗水库开工建设年、我镇紧紧围绕这“六个年”克难奋进、积蓄后劲、加速发展我镇各项事业,实现了“十三五”良好开局。
(一)农业经济持续发展。大力推广农业新科技,突出特色产业,充分发挥龙头带动作用,农业经济效益显著提高。种植粮食作物15.2万亩,完成玉米覆膜3万亩,粮食总产5900万公斤,实现产值1.82亿元。烤烟43625余亩,完成收购593万公斤,均价29.65元,实现产值1.8亿元。推广冬早马铃薯3000亩,产量660万公斤,产值1600万元。蔬菜种植12000余亩,产值5000万元。洋芋、油菜均获丰收,实现产值7000万元。魔芋种植3000亩,产量750万公斤,实现产值6000万元。全镇生猪出栏 9.6万头,生猪存栏12万头,家禽出栏25.4万羽,存栏23.9万羽;牛出栏1.3万头,存栏2.6万头;山羊出栏2万只,存栏2.7万只,肉类总产量18000吨。畜牧产业实现总产值5.37亿元。全年实现农业产值11.25亿元。
(二)工业经济回暖,产值有效提高。认真落实上级关于加快工业企业转型升级的指示精神,顺利完成我镇非煤矿山转型升级工作。煤炭产业处于回暖趋势,煤炭产量、产值有所提升,相关产业发展继续推进。以水泥、石材、免烧砖、页岩砖等为主的建材业健康发展,石材精深加工已初具规模,全年实现工业产值9.3亿元。
(三)三产服务功能全面提升。交通运输业稳步发展,客运车辆大幅增加,运营条件大幅提升。餐饮住宿、服务业服务水平逐步提高。农村淘宝等互联网+物流网络体系再上新台阶。农村集贸市场日益壮大,大岗德、阿岗、红梁子等一大批农贸市场相继建成并投入使用,市场活力初步显现,全年实现产值3.6亿元。
(四)基础设施明显改善。
——交通基础设施得到进一步提升。全年完成交通设施投资9066.4万元。其中:法白公路提质改造23.98公里,总投资3700万元;硬化通畅公路三海水泥厂至捏恰、杉松口子至木冲格、过道箐至斗普、海马至高桥共计32公里,总投资2136.4万元;硬化村社公路68.9公里;投资130万元完成安全设施工程11.6公里,排除安全隐患36处。乡村道路通畅水平得到大幅度提高,道路安全管理常抓不懈,交通队伍建设得到进一步加强。
——电力基础得到夯实。全年完成投资2518.36余万元,完成台区增容30台,台区改造9台,解决2652户用电紧张的情况;完成了革宜等农村电网改造工程,大力解决群众用电难的问题。
——水利基础设施得到改善。洒谷水库大坝主体工程全部完工,总投资1600万元的洒谷水库南北灌区输水隧道已建成,修建排洪沟7.2公里,灌溉管道38.1公里,工程建成后与奴革水库贯通并网运行,全镇供水水源得到有力保障,解决周边1.66万亩农田灌溉及2000余亩的农田排洪除涝难题;投资1140万元的扶贫饮水安全巩固提升项目已顺利实施,解决3.2万人及1.2万头(匹)牲畜的安全饮水;完成小马街高标准农田建设、奴革水库维修养护工程等各类小水利工程共计178件,极大的解决了我镇的人畜饮水安全及农田灌溉问题。
(五)民生工程显著改善。各项惠农政策落到实处,各种惠农补助及时足额发放,全年发放种粮补助670余万元。积极开展阳光工程和农民工培训工作,全年培训农村劳动力2000余人,完成劳动力就地转移1800人,劳务输出1600人。2016年发放养老保险7312人658万元。人口与计划生育工作扎实开展,全面实施优生促进工程,完成孕前优生健康检查325对650人。科教、文化、卫生等社会事业蓬勃发展。新农合参合率达100%,新农保参保率达107%。民政工作等社会事业健康发展,全年累计发放高龄补助6.5万元,城乡低保金582.6万元,五保供养金98.8万元,优抚定补122.4万元,小乡干部生活补助49396元,义务兵家属优待金33.068万元,临时救助11.8万元,冬寒物资500件(床),救济大米3.9万公斤。
(六)社会和谐更加稳定。一是安全生产工作扎实开展。认真落实安全生产隐患排查治理、监管和责任追究制度,全面贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度。道路交通安全隐患得到有效治理,打击私挖乱采工作持之以恒开展,违法开采行为得到有效遏制。煤炭企业、非煤矿山、工贸企业各项安全管控措施落到实处。市级食品药品安全创建工作全面推进,民爆、消防、危化品、校园安全、建筑施工等各领域的安全监管工做深入开展,安全生产形势良好发展。二是信访维稳工作落到实处。许多社会热点难点矛盾得到有效化解,全年共受理群众来信来访154件(含人大、纪委受理案件)70人次,同比下降15.2%,化解涉法涉诉、历史遗留问题等信访积案5件,办结率比上年提高4个百分点。三是社会治安综合治理工作成效显著。认真落实社会管理者治理各项工作的措施,健全立体式网格化的社会治安防控体系,打、防、管、控有机结合,依法防范和惩治违法犯罪活动,大力推进平安建设。全年共立刑事案件200件,破获115件,刑事打击各类犯罪嫌疑人33人,受理各类行政案件143件。
(七)脱贫攻坚工作首战告捷。在镇党委的统一领导下,镇政府始终坚持以脱贫攻坚统领全镇经济社会发展全局,以“不脱贫困帽就摘乌纱帽”的决战决心和决胜意志,围绕“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”四个关键环节,以整合项目、资金、人力、物力为抓手,多措并举,举全镇之力,攻坚克难,全面推进脱贫攻坚的各项工作任务。一是顺利通过市、县贫困退出验收工作。2016年底实现3688人贫困人口脱贫,贫困发生率由6.72%下降到2.35%,13个行政村达到参照贫困村退出“九条”标准,乡镇达到贫困乡镇退出标准;二是“回头看”保精准。通过三次“回头看”,共剔除不精准贫困户137户550人,新纳入贫困户338户550人;三是产业扶贫效果明显。投入扶持资金5617.81万元发展特色烤烟、冬早马铃薯、 玉米马铃薯双套和肉牛等特色种养殖,建设了107群535座卧式集群式烤房,优先安排27名建档立卡贫困户家庭人员参加烤烟专业化分级,每人增加5000元收入;四是易地搬迁强力推进。涉及贫困户1073户3755人。建设集中安置点7个,涉及贫困户建房144户344人,分散安置涉及贫困户建房929户3411人。目前贫困户建房入住率达85%,主体完工达95%,正装修入住;七个集中安置点正在进行房屋装修和附属设施建设;五是档案管理规范有序。镇明确1名专职人员负责脱贫攻坚档案资料收集整理,各村(居)委会均聘请了一位脱贫攻坚工作信息员,分门别类做好档案资料收集整理工作,做到一户一档、一村一册,共收集整理镇、村、户档案70余类、2000余卷;六是基础设施建设得到夯实。全镇投入资金49734万元,完成道路交通、水利、电力、教育均衡发展、网络化和安居房等工程建设。新建10个村级公共服务场所,对19个村(居)民小组活动场所进行新建和维修,新建村级卫生室10个,改造1个,新建13个村级文化活动广场,行政村公共服务场所全部达到新的服务规范要求,50%以上自然村有活动场所,所有行政村有标准化卫生室及文化活动广场;七是帮扶带动出成效。挂包单位帮扶及整合资金4000余万元,帮助所挂包的村(居)委会完善基础设施、农户庭院硬化和安居房建设,带动全镇群众投工投劳20000余人次,投资12593.88万元,硬化村内道路、入户道路27.76万㎡和建设安居房1200所;八是金融扶贫解困局。为873户建档立卡贫困户发放三年政府贴息贷款4146万元。九是社会扶贫显优势。依托罗平县阿岗镇恒鑫农牧产品专业合作社龙头企业,探索“合作社+支部+基地+农户”的运行模式,通过土地流转、入股分红、寄母分子、青贮饲料种植和就地用工等方式增加贫困户收入;依托岗德商贸小镇建有易地搬迁安置区、特色烤烟种植示范区、蔬菜扶贫示范区和水产养殖示范区、电子商务示范区构建脱贫攻坚产业园,让贫困户居住入园、生活在园、劳动靠园。十是教育扶持断穷根。对1314名贫困家庭学生发放助学补助93.38万元,缓解就学致贫压力。十一是社会保障兜底线。将531户1025人完全或部分丧失劳动能力,且不能完全依靠产业发展和就业帮助脱贫的建档立卡贫困人口纳入低保予以保障;免费为786人购买城镇医保,共补助资金11.16万元;为4234人购买新农合共补助资金29.638万元;将60户61人完全无能力建房贫困户纳入政府集中供养。
(八)政府自身建设迈出新步伐。扎实开展“两学一做”学习教育,干部纪律意识和规矩意识得到强化。修订完善应急预案11个,自觉接受镇人大主席团和人大代表的监督,办理30件人大代表建议,满意率达100%。全面完成公车改革,严格“三公”经费管理。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入阿岗镇2016年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。分别是:
1. 阿岗镇人大(行政)
2. 阿岗镇政府(行政)
3. 阿岗镇党委(行政)
4. 阿岗镇科协(行政)
5. 阿岗镇财政所(参公)
6. 阿岗镇文化站(事业)
7. 阿岗镇广播站(事业)
8. 阿岗镇计生办(事业)
9. 阿岗镇村建所(事业)
10.阿岗镇农科站(事业)
11. 阿岗镇农经站(事业)
12. 阿岗镇畜牧站(事业)
13.阿岗镇农技站(事业)
14. 阿岗镇林业站(事业)
15. 阿岗镇水务所(事业)
16. 阿岗镇交通所(事业)
17. 阿岗镇安监所(事业)
18.阿岗镇企业办(事业)
19.阿岗镇劳动保障所(事业)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
阿岗镇2016年末实有人员编制103人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员87人(含参公管理事业人员3人)。
离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
(详见附件:罗平县阿岗镇2016年度部门决算公开表.xls)
一、收入决算情况说明
阿岗镇2016年度收入合计3935.12万元。其中:财政拨款收入3935.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年同期完成3594.91万元增340.21万元,增9.46%,其中,一般公共预算财政拨款收入完成3708.12万元,比上年同期完成3399.42万元增308.7万元,增9.08%。主要原因分析:阿岗镇2016年员工工资大幅度提标,刚性收入增加;阿岗镇资源贫乏,政府运转基本靠财政拨款,专项资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
阿岗镇2016年度支出合计3989.17万元。其中:基本支出1883.11万元,占总支出的47%;项目支出2106.06万元,占总支出的53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了699.32万元,主要原因分析支出结构中工资福利支出占支出比重25%,商品服务支出占16%,对个人和家庭的补助占15%,其他资本性支出占44%。综合基本支出结构分析,阿岗镇主要支出为其他资本性支出、人员经费支出、商品和服务支出严格按照国家提倡的厉行节约,控制三公经费。在保支出,保运转的同时,积极争取上级资金加大基础设施建设力度,改善人民群众生产生活环境,提高人民群众生活水平。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障阿岗镇机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出1883.11万元。与上年对比增加了421.89万元,,主要原因分析:基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障阿岗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2106.06万元。与上年对比增加了277.42万元,主要原因分析:上年结转的项目于今年完工才进行列支;今年由于扶贫等工作开展,项目下达较去年有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
阿岗镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3817.68万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加了16.04%,主要原因分析基本支出比上年增长部分是正常的人员提标增资变动,其他资本性支出比上年增加是因为上年结转的项目资金在今年完工进行列支,而且今年由于扶贫等工作开展,项目较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出680万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于行政人员,包括党委、政府、人大、财政、纪委、科协等人员的工资福利支出、政府全年的公用经费支出。
2. 公共安全(类)支出16.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于司法类工作支出。
3.教育(类)支出11.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于党校人员的工资支出。
4. 科学技术(类)支出9.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。是科协人员的工资支出。
5. 文化体育与传媒(类)支出55.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。是文化广播服务中心人员的工资支出。
6. 社会保障和就业(类)支出182.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要是离退休员的工资支出,民政信息员、残疾人联络员的工资支出以及抚恤金。
7. 医疗卫生与计划生育(类)支出123.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于医保缴款、计划生育服务中心人员工资及农村独生子女保健费支出、食品药品监督管理员工资。
8. 城乡社区(类)支出70.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。是村建所人员工资支出。
9. 农林水(类)支出2488.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%。主要是畜牧、农技、农经、农机人员及几大员工资支出、水务人员、林业人员及林业员工资支出、其他人员保险缴费、森林防火、农业信息推广、病虫害防治、防汛等工作经费支出、扶贫贷款贴息、一事一议的补助支出、村级人员工资及村级公用经费支出。
10. 交通运输(类)支出12.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。是交通所人员及交通协管员工资支出。
11. 资源勘探信息等(类)支出81.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。安监站人员工资及食品药品安全协管员工资支出。
12.金融(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。
13.国土海洋气象等(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。
14. 住房保障(类)支出67.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。住房公积金补助支出。
15.其他支出166.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要是行政事业类商品和服务经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
阿岗镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.36万元,支出决算为34.06万元,完成预算的58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.55万元,完成预算的49%;公务接待费支出决算为21.5万元,完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是镇政府根据国家政策严格控制三公经费,厉行节约,降低行政成本,行政单位公务用车改革封存公务用车,致使公务用车运行维护费降低。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.17万元,下降8.52%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元,下降16.78%;公务接待费支出决算减少0.64万元,下降2.89%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.55万元,占36%;公务接待费支21.51万元,占64%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:没有因公出国(境)情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.55万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。当年没有公务用车购置。
公务用车运行维护支出12.55万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21.5万元。其中:
国内接待费支出21.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待730批次(其中:外事接待0批次),接待人次2240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位交流工做情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
阿岗镇2016年度机关运行经费支出477.59万元,与上年对比增加了320.50万元,主要原因在于职工工资大幅度提标,工资福利支出增长较大,扶贫、维稳、征地等各项工作开展,开支较上年有所增加,政府办公楼的维修维护费和财政所活动场所建设费用的增加。机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金,用优质的服务,尽量节约,高效服务。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)其他重要事项情况说明
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记;村小组组长、副组长、村级书记;在本科目中支出的几大员补助,农村老党员补助;村级运转经费支出。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。