目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
罗平县农村经济经营管理站主要职责任务是:贯彻执行国家、省、市、县有关农业和农村经济建设的方针、政策、法律和法规;负责拟定全县农村经济建设战略规划并组织实施和监督检查;负责指导实施全县的农村经济统计、农村土地承包经营管理(确权登记、经营、流转、仲裁)、农村三资(资金、资产、资源)管理、农村会计委托代理、农民专业合作社建设、村级一事一议、农村数字乡村网络维护等工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,我县农经工作在县委、县政府的重视和上级业务主管部门的精心指导下,认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,树立和谐理念,坚持以人为本,围绕社会主义新农村建设主题,狠抓财务规范,开展村级财务会计委托代理服务工作,进一步完善农村土地承包关系,农村土地承包经营权确权登记试点工作稳步推进,信访纠纷调解工作成效明显,各项常规工作有序推进,达到了预期目标。为促进全县农业、农村经济发展和农村社会稳定做出了积极贡献。包括:
1、农村土地承包管理
(1)农村土地确权登记试点工作稳步推进
(2)依托土地流转机构,规范农村土地流转行为。
(3)强化手段,突出调解,妥善解决土地承包纠纷
(4)认真宣传《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》
2、强化村级财务管理,维护农村社会稳定
(1)认真组织开展农村集体资金资产资源管理工作
(2)村级会计委托代理服务工作开展情况
(3)认真实施农村财务公开,强化民主管理
(4)开展农村财务审计工作
3、加快农民专业合作社建设,提高农民组织化程度
4、发展壮大集体经济及新农村建设迈出新步伐。通过最近几年的发展,我县有经营收益的村已增加到96个。
5、强化农村经济统计报表,提供工作决策依据
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入罗平县农经站2016年度部门决算编报的单位仅本事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县农经站2016年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件:
罗平县农村经济经营管理站2016年部门决算公开表.xls)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入全部属于财政拨款收入1236978.5元,占比100%。2015、 2016年收入全部为财政拨款收入,今年几度调整工资,使本年基本支出大幅度增加23.72%,计22.76万元,同时,项目预算指标因财政暂时有困难尚未下达,减少项目支出41.49万元,综合起来总的收入支出就减少了18.73万元,增减幅度-13.28%。
二、支出决算情况说明
罗平县农经站2016年度支出合计123.85万元。其中:基本支出118.7万元,占总支出的95.84%;项目支出5.15万元,占总支出的4.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年调整工资,基本支出大幅增加,而项目支出较去年大大减少,综合起来影响总支出减少13.14%。其中:对家庭和个人补助支出增减幅度为19.62%,是因2016年度提高退休人员工资(退休费)及在职人员住房公积金所致,商品和服务支出巨减78.13%是因为项目预算指标尚未下达,今年未发生资产购置无资本性支出,使得其他资本性支出差异率没有数值。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障农经站机构正常运转的日常支出118.7万元。与上年对比增长23.7%,主要是因为加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.9%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障农经站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.15万元。县财政暂时困难,大部分项目预算指标尚未下达,较上年减少88.95%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县农经站2016年度一般公共预算财政拨款支出123.85万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出123.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用途如下表:
| 208 |
社会保障和就业支出 |
150,411.60 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
150,411.60 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
150,411.60 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45,465.96 |
| 21005 |
医疗保障 |
45,465.96 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
45,465.96 |
| 213 |
农林水支出 |
967,897.10 |
| 21301 |
农业 |
967,897.10 |
| 2130101 |
行政运行 |
917,897.10 |
| 2130111 |
统计监测与信息服务 |
50,000.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
73,203.84 |
| 22102 |
住房改革支出 |
73,203.84 |
| 2210201 |
住房公积金 |
73,203.84 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县农经站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为5.1万元,完成预算的80%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为3.3万元,完成预算的97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因农经站严格执行中央八项规定,厉行节约,控制行政运行成本的增长。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元,下降4.4%,其中:公务用车运行维护费17865.90元比上年公务用车运行维护费19000元减少1134.1元,增减幅度-5.97%;公务接待费33024元比上年公务接待费34225.9元减少1201.9元,增减幅度-3.51%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因农经站认真学习贯彻执行中央八项规定和省、市、县相关厉行节约制度,提高节约意识,自觉控制行政运行成本的增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占35%;公务接待费支出3.3万元,占65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农经工作出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.3万元。其中:
国内接待费支出3.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次494人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各项农经工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县农经站2016年机关运行经费支出0万元。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。