第一部分 罗平县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。
2、拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施;负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理;规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护;负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理;负责交通通讯。
3、指导交通行业体制改革;维护公路、水路行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。
4、负责拟订全县交通行业科技发展规划,指导和监督实施交通技术标准和规范工作,负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。
(二)、2017年度重点工作任务介绍
2017年,县交通运输局在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的关心支持下,坚持以加快转变发展方式为主线,以交通项目建设为重点,以服务经济发展、服务社会民生为出发点,全力破解建设任务重、资金筹措难、监管任务艰巨等难题,攻坚克难,真抓实干,圆满完成了年初确定的各项目标任务,为县域经济跨越发展提供了坚强保障。
全年争取中央、省、市、县交通项目资金28917.05万元,其中,农村公路建设25695.04万元,农村公路养护2930.51万元,农村公路及水运安全监管291.50万元。完成交通固定资产投资26.7亿元,完成目标任务23亿元的116%。
(一)交通项目建设
1.高速公路
一是全面完成江召高速公路征地拆迁工作。江召高速公路改扩建工程罗平段主线长59.1公里,辅道长39.43公里,自开工以来累计完成投资50.4亿元。征用耕地4763亩、征用林地1415亩、房屋拆迁430户87901平方米、迁坟772冢。征地拆迁过程中,由县交通运输局牵头,国土、林业、住建、政法、公安、综合执法等部门积极支持配合,及时排查化解各类矛盾纠纷150余起,为项目建设提供良好的施工环境。二是积极配合做好阿岗至八大河高速公路前期工作。麒泸高速罗平阿岗至八大河联络线全长67.5公里,估算总投资101亿元,工程可行性研究报告已由省发改委评审,进入初步设计和施工图设计阶段,罗平至八大河段37.5公里于2017年12月26日举行启动仪式。
2.县道
(1)续建新法村至九龙瀑布公路,完成投资3100万元;计划2018年2月底完工。
(2)开工建设板桥头道口子至钟山公路、板桥至旧屋基公路、口子头至恩洪公路,总长35.7公里,计划总投资8006万元,完成投资937万元,计划2018年5月完工。
3.通畅工程
(1)2016年建制村通畅工程库外油返沙项目。金鸡通畅工程、小鸡登村委会通畅工程、波罗湾村委会通畅工程、炭山村委会通畅工程共28.912公里,补助资金867万元,其中,整合600万元用于金圭大道建设,其余267万元调修以土至以孔依公路2.844公里,已完工;新砂河村委会通畅工程、法本村委会通畅工程共16.236公里,补助资金487万元,调修口恩公路及犀牛塘至阿洪岔口公路错车道建设,已完工;河外村委会通畅工程3.987公里,补助资金120万元,按计划建设河外至新堡公路,已完工;撒召村委会通畅工程5.702公里,补助资金171万元,调修堵木至鲁邑公路,已完工;以洪村委会通畅工程、以德村委会通畅工程共11公里,补助资金330万元,调修以洪至拉坡公路7.8公里及以德桥,已完工;发新村委会通畅工程、虎山村委会通畅工程共9.85公里,补助资金296万元,调修老厂至虎山公路5公里,已完工。
(2)2017年撤并建制村公路项目。蚌山至俄党小电站公路、备娃岔口至冒天水公路、水塘边岔口至水塘公路、老厂至备舍公路、德等至大以白公路,总长23.136公里,补助资金927万元,由乡镇按计划组织实施,已完工。
(3)2017年窄路基路面项目。清水江桥头至当别公路11.758公里,补助资金153万元,调修芭蕉箐至八大河公路,预计12月完工;瓦窑田至团坡公路10.45公里,补助资金136万元,由鲁布革乡按计划组织实施,已完工。
(4)2017年建制村通畅工程。扯土村委会通畅工程4.3公里,补助资金258万元,按计划建设阿贵至小海子公路,已完工;舌坡村委会通畅工程8.8公里,补助资金528万元,调修多依至罗斯公路5公里、芭蕉箐至三江口公路11.83公里,已完工。
4.旅游公路
三道沟至德等、排灌站至九龙瀑布、板桥至羊洞脚、大水井至羊洞脚旅游公路,工程可行性研究报告已由县发改局批复,进入施工图测设阶段,计划2018年启动实施。
桥梁建设
续建钟雄大桥,完成投资1300万元,计划2018年2月底完工。
航运基础设施建设
鲁布革库区水运设施建设项目(3个码头、7个停靠点及码头管理综合用房建设),计划投资2430万元,到位资金350万元,完成投资600万元,完成2个码头和300米航道护岸工程建设,由于建设资金未到位其余项目已停工。
(二)农村公路养护
一是扎实做好农村公路日常养护管理工作。投入日常养护资金310万元,对全县所管养省道、县道清理路肩24.2万平方米,清扫路面181.2万平方米,清理水沟22.4万米,清除塌方4700立方米,清理涵洞460道,修补路面坑塘18600平方米,沥青碎石同步封层28000平方米。二是做好大中修工程。2016年干老线大修工程4公里,已完工,完成投资370万元;2017灾毁恢复重建工程(富八线养护大修工程)8.275公里,计划投资964万元,完成投资350万元,预计2018年2月完工。三是认真组织实施交叉路口“五小工程”。根据各交叉路口轻重缓急情况,实施县内主要干道罗乃线、钻块线、三转弯至牛街、黄泥沟至中和普交叉路口“五小工程”建设项目150公里,安装警示标志标牌120块,道口标注桩180根,减速带400米,凸面镜80块,爆闪灯40盏,完成投资120万元。四是做好安保工程。2016年安保工程5条108.25公里,分别是板旧线、头钟线、新师线、中和普至黄泥沟、三转弯至牛街,已完工,完成投资740万元;2017年下达安保工程计划6条96公里,分别是芭乃线、马街至阿东、法郎至支壁、阿岗至革宜、瓦窑岔口至团坡、羊者窝至补歹,完成投资20万元,已完工。五是实施农村公路生命安全防护工程200.3公里,计划投资1398万元,完成投资938万元,预计12月完工。六是认真做好农村公路绿化。2017年实施钻块线、罗乃线、戈老线、干老线、梅小线、法荫线绿化工程200公里,已完工,完成投资650万元。七是配备养护工作制服116套、反光背心116件、警示锥桶300只、养护作业布帽116顶、割草机25台、养护三轮车22辆、预防性养护设备洒油壶3把、布料壶3把、沥青保温灌3个、拍杆3件。八是拟定《罗平县农村公路养护管理办法》《罗平县农村公路养护管理检查考核实施细则》《罗平县农村公路绿化美化工作实施方案》。
(三)路政管理
一是加大宣传力度,增强意识。为全面提高人民群众爱路护路意识,普及公路法规知识,并深入贯彻《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》,扩大路政管理工作的影响力和辐射面,使人民群众都参与到路政管理中来。路政大队对公路沿线居民、学校、沙石料场、砖厂等企业进行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《路政管理规定》等法律法规的宣传。共出动人员700人次、车辆180辆次,发放宣传资料8000余份, 扩大了社会影响,为路政管理工作的顺利开展营造了良好的社会氛围。二是加强日常巡查,严禁违规行为。严格按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律法规做好路政管理,按照行政许可程序和时限对路政管理行政审批事项依法进行受理、审核、审批。查处路政案件35起,罚款34540元,规范私人建房12起,发《安全隐患整改通知书》2份,《停工整改通知书》2份。三是加强超限超载治理,保护公路安全畅通。根据《罗平县人民政府关于进一步加强车辆超限超载治理工作的实施意见》,对超限超载车辆做到逢车必检、超载必查、超载必卸、超载必罚。坚决禁止车货总重超49吨的非法超限超载车辆上路、过桥行驶。出动执法人员600余人次,上路治超50次,检查车辆1451辆,发宣传资料3000余份。11月下旬,组织路政、交警、运政等部门人员,成立超限超载车辆劝返小组,在板羊公路小山峡、芭乃公路乃格村设置2个超限超载车辆劝返点,查处劝返超限超载车辆40辆。
(四)水运监管
坚持科学监管与优质服务并重,坚持长效管理与专项治理并举,强化水上交通安全管理。共签订责任书485份,签订率100%。开展各类安全检查55次,出动车辆55辆次、执法船艇55艘次、检查人员220人次。检查水路运输企业10次,发现企业一般隐患18起,整改18起,整改率100%;检查各类船舶760艘次,纠正违章36起,强制卸载12起,责令停止航行47起,行政处罚4起,安全运送旅客、学生4.56万人次,制作安全宣传笔记本2300本,悬挂宣传横幅16幅。
(五)安全工作
一是明确监管责任。将安全监管工作层层分解落实,签订责任书22份,做到“权责清晰、奖罚分明、管理规范、责任到位”。二是健全管理制度。制定《罗平县交通运输局冬春旱季火灾防控工作实施方案》《罗平县交通运输局关于做好春节春运期间安全生产工作的通知》及《罗平县交通运输局2017年安全生产工作要点》,调整充实完善在建工程、水上交通及公路管养“三个专业委员会”,确保工作有序推进。三是加强隐患排查。会同安监、交警、运政等部门对辖区内各运输企业的安全管理制度、防范措施、应急预案等进行检查,督促企业认真履行“三关一监督”职责,强化对驾乘站务人员的宣传教育,提高安全运输防范意识。重点对陡坡、临崖及转弯路段的巡查,对受损的路段、桥涵及时做好清理、疏通和修复,健全安全警示标志标牌,确保畅通。
存在的主要困难和问题:一是农村公路建设前期工作量大,耗时长。二是高速公路项目征地拆迁矛盾多,化解难,进展慢。三是交通建设融资困难,大水井至羊洞脚旅游公路途经万峰山自然保护核心区域,林业调规审批困难。四是农村公路水毁严重,修复保通资金不足。五是2017年县财政预算的农村公路建设前期工作经费、养护配套经费等费用未按时划拨到位,各项工作难推进。
二、部门基本情况
1、纳入交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
交通运输局2017年末是有人员编制14人,其中:行政编制14人(含工勤 人员编制2人),退休人员为13人;实有车辆编制数为1辆。
(详见附件:罗平县交通运输局2017年部门决算公开表)
收入决算情况说明
交通运输局2016年度收入6,929,284.36元,财政补助收入6,929,284.36元,占总收入的100﹪,以上年度对比主要原因分析:
本年实现总收入6,929,284.36元,比上年减少82,753,606.47元,减少率93%,其中:上下年总收入对比分析原因:死亡抚恤增加8,738.00元,增长7℅,原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金;事业单位离退休人员减少716,651.20元,减少率100℅,原因是2017年退休人员工资由社保发放;事业单位医疗增加18,998.27元,增长26℅,原因是工资晋级所致;农村道路建设减少15,790,683.55元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有;行政运行增加288,984.58元,增加率18℅,是因为2017年工资增资; 公路改建减少50,490,000.00元,减少率100℅,2016年有的项目2017年没有;车辆购置税用于农村公路建设支出减少17,7638,65.79元,减少率86℅是因为2016年有的通畅工程项目2017年没有;行政事业单位养老保险缴费支出增加259,456.42元,增长100%,原因是2016年没有行政事业单位养老保险缴费支出,2017年有。其他城乡社区公共设施支出增加1,000,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;其他城乡社区支出增加400,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;住房保障支出增加31,216.80元,增长24℅,是因为今年工资增资基数提高所致。
二、支出决算情况说明
交通运输局2017年度本支出合计6,929,284.36元,其中,基本支出2,593,150.15元,项目支出4,336,134.21元,基本支出占总支出的37℅,项目支出占总支出的63℅,与上年对比主要原因分析:
基本支出、项目支出与上年对比分析
| 上下年支出结构分布情况 | 2016年 | 2017年 | 增减额 | 增减率 |
| 死亡抚恤 | 133,998.00 | 142,736.00 | 8,738.00 | 7% |
| 事业单位离退休 | 716,551.20 | -716,551.20 | -100% | |
| 事业单位医疗 | 74,141.46 | 93,139.73 | 18,998.27 | 26% |
| 农村道路建设 | 18,104,993.57 | -18,104,993.57 | -100% | |
| 行政运行 | 1,645,813.42 | 1,934,798.00 | 288,984.58 | 18% |
| 公路改建 | 50,628,028.11 | -50,628,028.11 | -100% | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 55,000,000.00 | 2,936,134.21 | -52,063,865.79 | -95% |
| 行政事业单位养老保险缴费支出 | 259,456.42 | 259,456.42 | 100% | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% | |
| 其他城乡社区支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% | |
| 住房保障支出 | 131,803.20 | 163,020.00 | 31,216.80 | 24% |
| 其他公路水路运输支出 | 2,156,395.00 | -2,156,395.00 | -100% | |
| 其他政府性基金对应专项债务收入安排支出 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100% | |
| 合计 | 138,591,723.96 | 6,929,284.36 | -131,662,439.60 | -95% |
上下年支出情况对比分析原因:2016年总支出138,591,723.96元,2017年支出6,929,284.36元,减少了131,662,439.60元,减少率93%。其中:死亡抚恤增加8,738.00元,增长7℅,原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金;事业单位离退休人员减少716,651.20元,减少率100℅,原因是2017年退休人员工资由社保发放;事业单位医疗增加18,998.27元,增长26℅,原因是工资晋级所致;农村道路建设减少18,104,993.57元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有;行政运行增加288,984.58元,增加率18℅,是因为2017年工资增资; 公路改建减少50,628,028.11元,减少率100℅,2016年有的项目2017年没有;车辆购置税用于农村公路建设支出减少52,063,865.79元,减少率95℅是因为2016年有的通畅工程项目2017年没有;行政事业单位养老保险缴费支出增加259,456.42元,增长100%,原因是2016年没有行政事业单位养老保险缴费支出,2017年有。其他城乡社区公共设施支出增加1,000,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;其他城乡社区支出增加400,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;住房保障支出增加31,216.80元,增长24℅,是因为今年工资增资基数提高所致;其他公路水路运输支出减少2156395.00元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有;其他政府性基金对于专项债务收入安排支出减少了10,000,000.00元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有。
(一)基本支出按科目分类,具体支出情况为:
2010301行政运行支出265,200.00元;2140101行政运行支出1,669,598.00元支出明细如下:
罗财预(2017)96号文265,200.00元、罗财预(2017)002号文1,669,598.00元。
(1)、工资和福利支出1,681,938.00元其中:基本工资570,503.00元、津贴补贴1,057,400.00元、奖金49,095.00元、社会保障缴费4,940.00元。
(2)、商品和服务支出225,646.00元其中:办公费6,252.00元、电费1,166.14元,水费3,970.73元、邮电费10,068.03元,公务接待费6,168.00元,工会费17,300.00元,福利费17,100.00元,差旅费3,480.00元、交通费10,341.10元、公务员交通补贴134,500.00元。
(3)、对个人和家庭补助支出27,214.00元,其中:抚恤金20,214.00元,生活补助7,000.00元。
2080801死亡抚恤金支出
罗财预(2017)39号文对个人和家庭补助支出中的死亡抚恤金142,736.00元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
罗财预(2017)002号文工资和福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出259,456.42元。
2101102事业单位医疗支出
罗财预(2017)002号文工资和福利支出中社会保障缴费93,139.73元。
2210201住房公积金支出
罗财预(2017)002号文对个人和家庭补助支出中住房公积金支出163,020.00元。
( 二)、项目支出按科目分类,具体支出情况为:
2120399其他城乡社区公共设施支出;
罗财预(2017)52号文其他城乡社区公共设施支出1,000,000.00元明细支出如下:
(1)、商品和服务支出193,220.00元,其中:办公费41,924.94元、水费3,715.00元,电费1,967.12元,邮电费6,710.02元、公务用车运行及维护费36,385.92元、差旅费29,714.00、培训费4,620.00元、接待费31,183.00元、劳务费37,000.00元。
(2)、其他资本性支出中小项具体支出806,780.00元。
其他资本性支出中小项具体支出为:
办公设备购置支出58,300.00元,购沙发1套2,600.00元、购桌椅1套7,000.00元、购二门书柜1个2,200.00元、购三门书柜1个3,200.00元、购笔记本电脑2台15,600.00元、购台式电脑2台13,900.00元、购笔记本电脑1台6,300.00元、购打印机1台7,500.00元。
基础设施建设支出748,480.00付罗平县路桥公路有限责任公司工程款748,480.00元。
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出;
罗财建(2017)49号文车辆购置税用于农村公路建设支出:2,936,134.21元
付会泽县明通路桥有限责任公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款1,750,751.63元;
付云南路桥监理咨询有限公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款170,000.00元;
付大理白族自治州子龙机械化工程有限公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款1,015,382.58元。
2129999其他城乡社区支出;
罗财预(2017)22号文其他城乡社区支出400,000.00元。
付罗平县开发投资有限责任公司国开行贷款利息239,336.94元;
付罗平县交通重点工程建设指挥部新发村至九龙瀑布公路贷款利息160,663.06元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,929,284.36元,占本年支出合计的100℅,与上年度对比主要原因分析:
2016年总支出138,591,723.96元,2017年支出6,929,284.36元,减少了131,662,439.60元,减少率93%。其中:死亡抚恤增加8,738.00元,增长7℅,原因是2017年10月末本单位退休人员中自然死亡1人的一次性死亡抚恤金;事业单位离退休人员减少716,651.20元,减少率100℅,原因是2017年退休人员工资由社保发放;事业单位医疗增加18,998.27元,增长26℅,原因是工资晋级所致;农村道路建设减少18,104,993.57元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有;行政运行增加288,984.58元,增加率18℅,是因为2017年工资增资; 公路改建减少50,628,028.11元,减少率100℅,2016年有的项目2017年没有;车辆购置税用于农村公路建设支出减少52,063,865.79元,减少率95℅是因为2016年有的通畅工程项目2017年没有;行政事业单位养老保险缴费支出增加259,456.42元,增长100%,原因是2016年没有行政事业单位养老保险缴费支出,2017年有。其他城乡社区公共设施支出增加1,000,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;其他城乡社区支出增加400,000.00元,增长100%,原因是2017年有的项目2016年没有;住房保障支出增加31,216.80元,增长24℅,是因为今年工资增资基数提高所致;其他公路水路运输支出减少2156395.00元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有;其他政府性基金对于专项债务收入安排支出减少了10,000,000.00元,增少率100%,原因是2016年有的项目2017没年有。
(二)、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出按科目分类,具体支出情况为:
2010301行政运行支出265,200.00元;2140101行政运行支出1,669,598.00元支出明细如下:
罗财预(2017)96号文265,200.00元、罗财预(2017)002号文1,669,598.00元。
(1)、工资和福利支出1,681,938.00元其中:基本工资570,503.00元、津贴补贴1,057,400.00元、奖金49,095.00元、社会保障缴费4,940.00元。
(2)、商品和服务支出225,646.00元其中:办公费6,252.00元、电费1,166.14元,水费3,970.73元、邮电费10,068.03元,公务接待费6,168.00元,工会费17,300.00元,福利费17,100.00元,差旅费3,480.00元、交通费10,341.10元、公务员交通补贴134,500.00元。
(3)、对个人和家庭补助支出27,214.00元,其中:抚恤金20,214.00元,生活补助7,000.00元。
2080801死亡抚恤金支出
罗财预(2017)39号文对个人和家庭补助支出中的死亡抚恤金142,736.00元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
罗财预(2017)002号文工资和福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出259,456.42元。
2101102事业单位医疗支出
罗财预(2017)002号文工资和福利支出中社会保障缴费93,139.73元。
2210201住房公积金支出
罗财预(2017)002号文对个人和家庭补助支出中住房公积金支出163,020.00元。
2120399其他城乡社区公共设施支出;
罗财预(2017)52号文其他城乡社区公共设施支出1,000,000.00元明细支出如下:
(1)、商品和服务支出193,220.00元,其中:办公费41,924.94元、水费3,715.00元,电费1,967.12元,邮电费6,710.02元、公务用车运行及维护费36,385.92元、差旅费29,714.00、培训费4,620.00元、接待费31,183.00元、劳务费37,000.00元。
(2)、其他资本性支出中小项具体支出806,780.00元。
其他资本性支出中小项具体支出为:
办公设备购置支出58,300.00元,购沙发1套2,600.00元、购桌椅1套7,000.00元、购二门书柜1个2,200.00元、购三门书柜1个3,200.00元、购笔记本电脑2台15,600.00元、购台式电脑2台13,900.00元、购笔记本电脑1台6,300.00元、购打印机1台7,500.00元。
基础设施建设支出748,480.00付罗平县路桥公路有限责任公司工程款748,480.00元。
2140602车辆购置税用于农村公路建设支出;
罗财建(2017)49号文车辆购置税用于农村公路建设支出:2,936,134.21元
付会泽县明通路桥有限责任公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款1,750,751.63元;
付云南路桥监理咨询有限公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款170,000.00元;
付大理白族自治州子龙机械化工程有限公司头道口子至钟山公路农村公路通畅工程款1,015,382.58元。
2129999其他城乡社区支出;
罗财预(2017)22号文其他城乡社区支出400,000.00元。
付罗平县开发投资有限责任公司国开行贷款利息239,336.94元;
付罗平县交通重点工程建设指挥部新发村至九龙瀑布公路贷款利息160,663.06元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为115,100.00元,支出决算数为84,078.02元,完成预算的73%,其中:因公出国(境)支出决算数为0,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出决算数为46,727.02元,完成预算的67%,公务接待费支出决算数为37,351.00元,完成预算的82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少原因是2017年遵守量入为出原则控制支出。我单位对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了1130.19元,其中;公务接待费支出37,351.00元,减少392.00元,减少0.01%,公务用车运行维护费46,727.02元,比2016年支出47,465.21元,减少738.19元,减少0.02%,减少原因是2017年遵守量入为出原则控制支出。
公务接待费用
2017年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待48批次,370人次,共37,351.00元,主要支出内容:一是机关领导接待费支出7,100.00元;接待中央、省、市领导、外(县、市、区)、乡(镇、街道)等接待费30,251.00元。
公务用车运行费用
我单位2017年车辆运行费用支出数为,支出46,727.02元,未超上年支出。
我单位对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。
、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出46,727.02,其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆,公务用车运行维护费支出46,727.02元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料飞、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出37,351.00元,其中:国内接待费37,351.00元,共安排国内公务接待48批,接待人次370人,主要用于:一是机关领导接待费支出7,100.00元;接待中央、省、市领导、外(县、市、区)、乡(镇、街道)等接待费30,251.00元。国(境)外接待费支出0元,共安排因公出国(境)团组0批,接待人次0人.
交通运输局2017年“三公”经费支出总数为84,078.02元,其中:其中:因公出国(境)支出决算数为0,公务用车运行维护费支出决算数为46,727.02元,公务接待费支出决算数为37,351.00元,公务用车年底保有量为1辆,公务接待批次为48批,370人。与2016年相比,“三公”经费支出总数减少1,130.19元,主要是因为2016年遵守量入为出原则控制支出。其中:
①、公务用车运行维护费减少支出738.19元,主要是因为我单位对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;
②、公务接待费减少支出392元,主要是因为2016年遵守量入为出原则控制支出,减少接待次数和控制接待档次,并按人均100元/天控制招待费用;
③、公务接待批次减少4批,主要是因为2017年减少了公务接待批次;
④、公务接待人次减少6人,主要是因为2017年减少接待次数,并严格控制陪餐人数。
总地说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是我单位“三公”经费均比上年减少,主要是认真执行了罗发(2015)16号,“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求。
其他重要事项级相关口径情况说明
机关运行经费支出情况
交通运输局2017年机关运行经费支出 1,669,598.00 元,与上年对比增加了 23,784.58 元,主要原因分析工资增加所致 ,部门机关运行经费主要用于:2010301行政运行支出265,200.00元;2140101行政运行支出1,669,598.00元支出明细如下:
罗财预(2017)96号文265,200.00元、罗财预(2017)002号文1,669,598.00元。
(1)、工资和福利支出1,681,938.00元其中:基本工资570,503.00元、津贴补贴1,057,400.00元、奖金49,095.00元、社会保障缴费4,940.00元。
(2)、商品和服务支出225,646.00元其中:办公费6,252.00元、电费1,166.14元,水费3,970.73元、邮电费10,068.03元,公务接待费6,168.00元,工会费17,300.00元,福利费17,100.00元,差旅费3,480.00元、交通费10,341.10元、公务员交通补贴134,500.00元。
(3)、对个人和家庭补助支出27,214.00元,其中:抚恤金20,214.00元,生活补助7,000.00元。
(二)其他重要事项情况说明
其他资本性支出中小项具体支出806,780.00元。
其他资本性支出中小项具体支出为:
办公设备购置支出58,300.00元,购沙发1套2,600.00元、购桌椅1套7,000.00元、购二门书柜1个2,200.00元、购三门书柜1个3,200.00元、购笔记本电脑2台15,600.00元、购台式电脑2台13,900.00元、购笔记本电脑1台6,300.00元、购打印机1台7,500.00元。
相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全局离退休人员的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县交通运输局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,如:公路改建、公路新建、农村道路建设。
八、“三公”经费:纳入全局财政预决算管理的“三公”经费,是指全局安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。