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罗平县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

  • 罗平县财政局
  • 2019-02-21 15:55
监督索引号53032406072100000

目录:
第一部分 罗平县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 罗平县文学艺术界联合会2019年部门预算表

  • 部门财务收支总体情况表
  • 部门收入总体情况表
  • 部门支出总体情况表
  • 部门财政拨款收支总体情况表
  • 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  • 部门基本支出情况表
  • 部门政府性基金预算支出情况表
  • 财政拨款支出明细表
  • 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
  • 部门政府采购情况表
 
 
 
罗平县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
 
  • 基本职能及主要工作
  • 部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文学艺术工作的法律、法规、政策、路线、方针,加强对社会主义文艺理论的学习。
2.引导广大文学艺术爱好者树立马克思主义的人生观、价值观和文艺观,树立文艺为人民服务的意识。
3.组织广大文艺工作者和各文学艺术协会搞好文艺创作。
4.加强自身建设,努力提高业务水平,在全县文艺创作方面起到引导与示范作用。
5.办好《多依河》刊物,大力宣传党的路线、方针、政策,使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。
6.配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理,尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。

  • 机构设置情况
罗平县文学艺术界联合会成立于1985年,机关是参照公务员管理的事业单位,下辖罗平县文学艺术馆属于事业单位,现有事业编制7人,实有7人。
  •  重点工作概述
根据罗政办发【2017】79号文件《罗平县人民政府办公室关于加快文化与旅游融合发展的实施意见》及罗平县第十七届人民政府第二次(2017年度第3次)常务会议纪要:每年举办两次全国性文学艺术活动,所需经费100万从1500万发展资金中支出,列入文联专项经费。
办好《多依河》刊物,完成各类大型文化活动及旅游文化的研究工作。

  • 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理单位1个;非参公管理单位0个。截至2018年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有人数8人,其中财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  • 预算单位收入情况
  • 部门财务收入情况
2019部门财务总收入533万元,其中:一般公共预算财政拨款收入533万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。
  • 财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入533万元,其中:本年收入533万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入533万元(本级财力533万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  • 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出533万元。财政拨款安排支出533万元,其中,基本支出130万元,项目支出403万元。
  • 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901  主要用于群众团体行政运行事务支出;
2012950  主要用于群众团体事业运行事务支出;
2070111  用于文化创作与保护支出;
2080506  用于职工养老保险支出及职工职业年金支出;
2101101  用于行政单位职工医疗保险支出
2101102  用于事业单位职工医疗保险支出
2210201  用于住房公积金支出。
2070101  用于文化创作与保护支出

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类,主要用于职工工资福利支出;其它商品和服务支出(基本支出130万元,项目支出403万元)。
    三公经费支出中,因公出国(境)团组数及人数为0,公务用车运行费0,公务用车购置费0,公务接待费3万元,公务用车保有量0,公务用车购置数0.

  • 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
罗平县文学艺术界联合会没有市对下专项转移支付情况
 

  • 预算收支增减变化情况说明
  • 基本支出预算变动的主要原因。
2019年基本支出预算安排130万元,比上年62.31万元增加67.69万元。
  1. 职工工资的增加
  2. 新调入4名职工
  • 项目支出预算变动主要原因。
2019年基本支出预算安排403万元,比上年418万元减少15万元。
本年度项目预算比去年减少的原因是政府财力紧张,部分预算项目未得到批准。
  • 其他公开信息
  • 专业名词解释。

  • 机关运行经费安排。
2019年机关运行经费安排6.54万元,比上年3.99万元增加2.55万元。主要原因是:我单位合理分配机关运行经费,通过增加和减少一些经济科目的预算资金,合理配置资源,以便更好地开展工作。其中:办公费1.6万元;水费0.1万元;电费0.4万元;物业管理费2万元;差旅费0.4万元;公会经费1.34万元;职工福利费0.7万元。
 

  • 国有资产占用情况。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
  • 本部门预算绩效情况说明(无)
 2019年罗平县文联预算公开情况表20190227034652337
 
监督索引号53032406072100111