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罗平县城市综合行政执法局2018年部门预算编制说明

  • 罗平县财政局
  • 2019-02-27 22:10

监督索引号53032405043400000


目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我单位于2011年十二月三十日组建(罗政办发【2011】200号)主要职能有:(1)行使对市容环境卫生管理、规划管理、建筑市场管理、绿化管理、市政公用设施管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理、房产管理、牲畜定点屠宰管理、殡葬管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(2)行使县住建局委托的城区主次街道的清扫、保洁、垃圾清运处置,环卫设施的设置工作;城区垃圾清运处置费的收缴工作;对城区公共交通行业的管理工作(3)行使省级人民政府依法赋予的其他行政处罚权。
(二)机构设置情况
纳入2016年部门预算的独立核算机构为1个,无增减,与上年一致。单位下设办公室、财务科、规费科、装备科、法规科、环卫站、督查科、广告科、打非治违大队、城市管理一大队、城市管理二大队、城市管理三大队、规划执法大队、公交科等科室。
(三)重点工作概述
1、公厕及垃圾中转站建设
2、农村环境综合整治
3、城区环卫一体化保洁服务
4、提升人居环境建设、两违拆除、环境卫生治理
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制 1人,事业编制35人。在职实有28人,其中: 财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
车辆编制2辆,实有车辆40辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入5,250.18万元,其中:一般公共预算5,250.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5,250.18万元,其中:本年收入5,250.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,250.18万元(本级财力5,250.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5,250.18万元。本级财力安排支出 5,250.18万元,其中,基本支出1007.982万元,项目支出4242.2万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2080205 老龄事务,主要用于老年人免费乘坐公交车补贴
;2080502 事业单位离退休主要用于发放退休人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于交纳在职人员养老保险;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于交纳在职人员职业年金;2080801 死亡抚恤主要用于发放死亡职工遗属补助;2101101行政单位医疗主要用于交纳在职职工医疗保险;2120101 行政运行主要用于发放聘用协勤人员工资及日常公用经费支出;2120104 城管执法主要用于执法车辆运行费用及整治城市公交车出租车工作经费;2120399其他城乡社区公共设施支出主要用于环卫设施维护费;2120501城乡社区环境卫生主要用于城市公厕免费开放运行经费、环卫工人慰问经费、新建2座公厕、2个垃圾中转站工程款、环境卫生设备融资款、提升人居环境及城乡环卫一体化服务、两违拆除治理工作经费、垃圾车运行费用、垃圾中转站运行维护费、垃圾处理场运行维护费、县城、乡镇垃圾清运费用 ;2140112 公路运输管理主要用于道路交通打非治违和交通安全监管执法经费;2210201住房公积金主要用于交纳在职职工住房公积金。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况

支        出
部门预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
301 工资福利支出963.62963.62    
 01基本工资81.3581.35    
 02津贴补贴100.72100.72    
 03奖金6.786.78    
 06伙食补助费      
 07绩效工资17.4617.46    
 08机关事业单位基本养老保险缴费39.7339.73    
 09职业年金缴费15.8915.89    
 10职工基本医疗保险缴费19.8619.86    
 11公务员医疗补助缴费      
 12其他社会保障缴费1.191.19    
 13住房公积金23.8423.84    
 14医疗费      
 99其他工资福利支出656.80656.80    
302 商品和服务支出3,429.4017.403,412.00   
 01办公费0.560.56    
 02印刷费0.560.56    
 03咨询费      
 04手续费      
 05水费41.280.2841.00   
 06电费14.160.5613.60   
 07邮电费      
 08取暖费      
 09物业管理费      
 11差旅费2.802.80    
 12因公出国(境)费用      
 13维修(护)费255.70 255.70   
 14租赁费      
 15会议费      
 16培训费      
 17公务接待费0.840.84    
 18专用材料费120.00 120.00   
 24被装购置费      
 25专用燃料费      
 26劳务费2,641.70 2,641.70   
 27委托业务费      
 28工会经费3.643.64    
 29福利费2.032.03    
 31公务用车运行维护费6.006.00    
 39其他交通费用340.00 340.00   
 40税金及附加费用      
 99其他商品和服务支出0.120.12    
303 对个人和家庭的补助86.1626.9659.20   
 01离休费      
 02退休费2.022.02    
 03退职(役)费      
 04抚恤金      
 05生活补助24.9224.92    
 06救济费      
 07医疗费补助      
 08助学金      
 09奖励金0.030.03    
 10个人农业生产补贴59.20 59.20   
 99其他对个人和家庭的补助      
307 债务利息及费用支出      
 01国内债务付息      
 02国外债务付息      
 03国内债务发行费用      
 04国外债务发行费用      
309 资本性支出(基本建设)300.00 300.00   
 01房屋建筑物购建      
 02办公设备购置      
 03专用设备购置      
 05基础设施建设300.00 300.00   
 06大型修缮      
 07信息网络及软件购置更新      
 08物资储备      
 13公务用车购置      
 19其他交通工具购置      
 21文物和陈列品购置      
 22无形资产购置      
 99其他基本建设支出      
310 资本性支出471.00 471.00   
 01房屋建筑物购建      
 02办公设备购置      
 03专用设备购置      
 05基础设施建设      
 06大型修缮      
 07信息网络及软件购置更新      
 08物资储备      
 09土地补偿      
 10安置补助      
 11地上附着物和青苗补偿      
 12拆迁补偿      
 13公务用车购置      
 19其他交通工具购置471.00 471.00   
 21文物和陈列品购置      
 22无形资产购置      
 99其他资本性支出      
311 对企业补助(基本建设)      
 01资本金注入      
 99其他对企业补助      
312 对企业补助      
 01资本金注入      
 03政府投资基金股权投资      
 04费用补贴      
 05利息补贴      
 99其他对企业补助      
313 对社会保障基金补助      
 02对社会保险基金补助      
 03补充全国社会保障基金      
399 其他支出      
 06赠与      
 07国家赔偿费用支出      
 08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      
 99其他支出      
  支  出  总  计5,250.181,007.984,242.20   

经济科目分组(其中:基本支出1007.98万元,项目支出4242.20万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目无,金额0万元。
(二)与中央配套事项
本部门未涉及此事项。
  三)按既定政策标准测算补助事项
本部门未涉及此事项。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因:在职职工增加工资,新聘用协勤人员导致协勤人员职工总额增加
(二)项目支出预算变动的主要原因:新增提升人居环境建设经费补助、新增城区环卫一体化服务经费新增农村环境整治经费
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费17.39万元,其中:办公费0.56万元、印刷费0.56万元、水费0.28万元、电费0.56万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.84万元、工会经费3.64万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.12万元。
2018年三公经费6.84万元,其中:因公出国(境)0元,因公出国(境)团组数及人数为0.公务用车购置费0元,公务用车运行费6万元,公务接待费0.84万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。
 
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
罗平县城市综合行政执法局2018年预算公开表
监督索引号53032405043400111