监督索引号53032418043501000
第一部分 曲靖市罗平县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。
2、负责规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化建设;负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。
3、负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理和推广运用。
4、负责县政务服务中心的建设和管理,负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督;负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。
5、负责管理罗平县公共资源交易中心,指导全县公共资源交易工作;负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并监督实施。
6、负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
7、承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。
8、完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
第一、扎实开展主题教育,整体素质得到提升
紧紧围绕中央提出的主题教育总要求、目标任务、重点措施,以学为先,切实发挥“关键少数”作用,坚持从局党组和局领导班子做起,坚持领导带头,学在先、做在前,带头学习、带头调查研究、带头检视问题、带头整改落实;先行先改,认真对照县委列出的十个方面需要查摆整改的问题和十个专项整治的问题,列出清单,建立台账,立行立改、彻底整改、限期整改;同时针对解决便民服务机构工作人员服务意识不强,服务意识态度差,便民机构“不便民”等问题,针对企业和群众反映强烈的突出问题,集中开展专项整治,强化领导,明确责任分工,谋实教育方案,加强督导指导,确保形成齐抓共管合力;全面推动创新理论学习往深里走、往心里走、往实里走,通过“三会一课”、“主题党日活动”、理论学习中心组集中学习、举办读书班、领导带头读原著学原文悟原理等形式开展学习。为深入推进帮扶联系村党组织思想政治建设和作风建设,教育引导党员牢记宗旨使命、增强党性观念、锤炼党性修养,局班子到扶贫联系点鲁布革乡大坡村委会党总支开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨,局党组、鲁布革乡党政主要领导、驻村第一书记及工作队员、大坡村委会干部参加集中学习研讨,并就大坡村委会脱贫攻坚、易地搬迁、产业发展、村集体经济、人居环境、饮水安全等方面作了专题发言。
第二、持续深化“放管服”改革,政务服务效率得到提高
1.认真梳理审批事项,为改革提供数据支撑。集中梳理全县37个具有行政审批及公共服务职能单位的审批事项,梳理形成直接面向群众和企业办理的事项清单、能够当场办结的事项清单、需承诺办结的事项清单三类清单(集中梳理全县37个具有行政审批及公共服务职能单位的审批事项,直接面向群众和企业办理的事项共计585项。其中:行政许可245项、其它行政权力131项、行政确认94项、行政给付18项、行政征收13项、内部审批20项、公共服务64项;能够当场办结的事项有198项,其中:行政许可32项、其它行政权力52项、行政确认50项、行政给付6项、行政征收9项、内部审批3项、公共服务46项;需承诺办结的事项有387项,其中:行政许可213项、其它行政权力79项、行政确认44项、行政给付12项、行政征收4项、内部审批17项、公共服务18项);相对集中行政许可改革涉及审批职能划转至行政审批局的部门,由最初的15个调整为14个,涉及行政许可事项划转由最初确定的182项调整为282项;对各单位各部门网上大厅要素不全、未进系统、已调整取消、上级下放未承接等事项进行全面梳理核查;为推进“审管分离”改革工作,要求各单位各部门编制监管事项清单和检查实施清单;分析各部门事项办理情况,编制当场办结事项、承诺办结、自助办理、投资项目审批等事项清单,为“一网一门一次”改革提供业务数据支撑。
2.改造政务服务大厅,为设立9个服务分厅。并对原政务服务大厅进行升级改造,以主题服务方式科学设置企业服务、投资审批(包含投资审批中介超市)、社会事务(自然人服务)、公共资源交易4个主题服务办事大厅,设置自助办理服务一体机、业务咨询导办台,每个服务厅还配置相应的便民设施,为深化“放管服”改革推进政务服务“一网、一门、一次”改革夯实硬件基础。
3.推进“互联网+政务服务”,为改革拓宽服务渠道。多措并举推进“一部手机办事通”推广应用工作,组织全县各单位、乡镇(街道)召开业务培训及宣传推广会议;持续深入开展“七进”活动,在人流密集区域、公共场所及服务大厅显眼位置张贴、放置二维码。目前,下载、安装、注册、使用人“一部手机办事通”人数达2.8万余人,且安装应用人数还在持续上升中;为完善“一部手机办事通”,积极收集梳理群众需上线办理的事项;为推动政府管理创新与互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术深度融合,相关部门内部的审批科室全部接入互联网和国家电子政务外网,为线上线下协同办理提供网络技术支持,为最终实现政务服务事项“一网通办”创造有利条件;加快推进实体大厅智能化建设,推行网上预约、网上预审、网上评价、网上支付、自助终端办理;大力推行“智慧”服务,建立24小时自助E站,通过自助终端办理公安、工商、不动产、社保、住房、税务、交通等业务,打造企业和群众办事全天候、不间断的政务服务,共享“互联网+政务服务”发展成果。
4.推进一体化在线政务服务平台建设,为改革保障成效。加快完成政务服务事项全要素梳理,做到省、市、县、乡、村政务服务事项名称、编码、类型、法律依据相同,实现同一事项、同一标准、同一编码,并全部纳入全省统一的政务服务管理平台系统;梳理规范直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力事项和公共服务事项,编制网上办事服务事项清单,完善办事指南,推动实现“马上办、网上办、就近办、一次办”;认真落实国务院、省、市决定取消、下放行政审批事项,及时梳理《县级审批的固定资产投资项目目录》23项,并公开办理流程、办理要件及办理事项等内容;组织有关部门全面梳理全县政务服务数据共享需求情况,编制报送149个政务服务事项数据需求清单,由国家、省、市部门统一打开数据共享接口,最终实现部门间政务服务数据资源共享;梳理“最多跑一次”事项清单,已公布的468项事项办理“最多跑一次”;全县40个部门入驻网上大厅,入库事项688项,二级以上深度办理事项659项,网办比例95.78%。
5、优化营商环境,全面落实“三项制度”。围绕行政效能提升和优化营商环境,健全完善政策制度。结合省、市对优化营商环境制定的《曲靖市投资项目代办制度》、《曲靖市企业联系人制度》、《曲靖市涉企检查报审制度》文件工作要求,结合我县工作实际,细化工作责任和任务分工,拟制出台了《关于印发罗平县深化“放管服”改革推进政务服务+“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》、《关于印发罗平县投资项目全程领办代办实施方案的通知》、《关于印发罗平县深化“放管服”改革“六个一”行动工作方案的通知》等一系列文件,明确工作要求、基本原则、主要任务、组织保障机构,细化了每项任务的牵头、责任单位和完成时限,从而为各项工作的开展提供了有力的制度支撑。
第三、规范服务流程,提升服务水平。
1.规范中介超市运行。严格按照“应选必选”的原则,所有行政机关企事业单位使用财政性资金向中介机构购买服务,按照“一事一选”的原则在中介超市公开选取;严格审核公告,全面了解购买内容,严防业主提高资质条件,缩小选取范围,排挤部分中介机构;严格落实信息公开制度,按照《云南省投资审批中介超市管理暂行办法》要求,及时发布选取公告,接受社会监督,确保选取过程公开、公平、公正;严把程序关,严格按照报名申请、受理、发布公告、公开选取、确定中选中介、发布中选公告、签订合同、备案等程序进行。截至10月底,罗平县投资审批中介超市共发布采购公告12个,选取结束12个,签约项目11个,履约结束9个,项目总成交金额39.07万元,节约资金14.74万元,资金综合节约率28.78%,资金平均节约率24.54%。
2.规范公共资源交易运行。严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规及省、市、县有关要求制定16项制度,有效保证公共资源交易公平、公正、公开;按照“应进必进”原则,确保项目进场交易到位;完善音视频监控系统,对专家抽取、开标评标全程监控;大力推行政务公开,将所有公共资源交易项目的招标公告、挂牌公告、中标结果等信息统一在云南省公共资源交易信息平台网及指定媒体上发布,实现信息的公开透明,接受社会监督,并依法受理有关招投标的投诉、举报,积极配合有关部门查处违法违规行为。截至10月底,县公共资源交易中心共完成交易项目316项,总预算资金28738.52万元,总成交金额29558.49万元,共节约(增值)资金1498.2万元。其中,政府采购286项,总预算价2097.81万元,总中标价1789.562万元,节约资金308.22万元,节约率14.69%;建设工程16项,总预算资金24671.84万元,总中标价24593.94万元,节约资金77.90万元,节约率0. 32%;国有土地出让2宗,拍卖起叫价(挂牌起始价)1821.40万元,总成交价2700.48万元,增值879.08万元,增值率2.53%;经营性国有资产交易12项,总评估价241.50万元,总成交价474.5万元,增值资金233万元,增值率96.48%。
3.全面推行全流程电子化交易。进一步规范和推进了全流程电子化交易进程,罗平县建设工程交易、政府采购的公开招标和竞争性谈判全部实行全流程电子化交易; 2018年9月,正式实行远程异地评标,进一步规范和推进了全流程电子化交易进程;积极做好远程异地评标的资料收集工作(音视频录像资料),统一保存,全市首个跨州市远程异地评标工作在罗平实现,截至10月底,完成远程评标102场,共提供客场服务50余场,占全市远程评标项目总数的23%;发放资料、现场观摩、电话解答等方式,对参与公共资源的专家、投标人、招标人(招标代理机构)等对象进行业务培训,保障全流程电子化交易工作顺利开展。
4、推行公共资源交易分段式管理。以电子交易流程为主线,结合代理中介入场项目业务流程及交易中心自办项目业务流程及线下交易流程,以交易关键环节为管理单元,以流程分段服务重新分配科室任务、全员重新定岗定责,对工程建设交易科、政府采购科、产权(矿业权)交易科等科室业务整合,对进场交易项目进行统一受理、统一交易、统一归档,改变过去由一个科室独立完成一个项目交易的做法,对交易过程实行三段式管理,设立受理科、交易科、综合科,分别负责进场交易受理和报名、开评标、中标成交公示和签订合同及退保证金、整理项目档案等。同时进行电子证书使用权限的分段设置,真正实现“受理、见证、监督”相分离,科学划分段位,合理控制廉政风险,从而建立统一规范高效的公共资源交易监管服务体系,更好地便企利民。依托“一网三平台”,切实为市场主体减负增效。依托“一网三平台”,推进平台服务事项“一网通办”,平台服务事项目录化、标准化、电子化,推行办事服务“不见面”,全面取消现场报名和提交纸质投标文件,交易各环节实现网上提交、网上核验、网上办理,交易过程实现网络化、无纸化,避免办事群众、企业来回跑,有效方便群众、企业办事,提高办事效率,节约办事成本。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入罗平县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年末实有人员编制33人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
(详见附件:
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年度部门决算公开表.xls)
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年度收入合计297.57万元。其中:财政拨款收入297.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少59.44万元,下降16.65%,主要原因是县财政财力紧张,造成部分项目资金拨付不到位,从而造成收入比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年度支出合计297.57万元。其中:基本支出282.96万元,占总支出的95.09%;项目支出14.61万元,占总支出的4.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少59.44万元,下降16.65%,主要原因是县财政财力紧张,造成部分项目资金拨付不到位,形成不了实际支出,从而造成支出比上年大幅度减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县政务服务管理局正常运转的日常支出282.96万元。与上年对比增加166.17万元,增长58.73%,主要原因是2019年我单位调入(新增)公务员3人,导致工资、保险及公积金增加,2019年补发2018年部分奖励性绩效,工资晋级晋档新增,新增聘用人员工资,以上三项导致全年运转经费增加,但日常工作经费仍然处于财力紧张状态,部分资金仍然拨付不到位,形成不了实际支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出14.61万元。与上年对比增加12.18万元,增长501.31%,主要原因是2019年机构改革后,行政审批和政务公开审批事项从县直有关部门调剂到我局,从而导致专项业务工作的经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:
政务公开审批经费支出14.61万元(我单位为政务服务和行政审批单位,只有政务公开审批一个项目);2019年政务公开审批项目585项。主要用于行政许可245项、其它行政权力131项、行政确认94项、行政给付18项、行政征收13项、内部审批20项、公共服务64项,按照时限已经全部完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出297.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少59.44万元,下降16.65%,主要原因是县财政财力紧张,造成部分项目资金拨付不到位,形成不了实际支出,从而造成一般公共预算财政拨款支出比上年大幅度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出250.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于工资福利支出207.42万元,对个人和家庭的补助7.55万元,商品和服务支出35.29万元,资本性支出0.36万元;
2.社会保障和就业(类)支出21.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费21.81万元;
3.卫生健康(类)支出8.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费8.90万元;
4.住房保障(类)支出16.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金16.24万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为1.32万元,完成预算的18.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算持平;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,与预算持平;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的18.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.是响应党和国家的号召,履行节约,降低成本减少开支;2.是县财政财力紧张,造成部分资金拨付不到位,形成不了实际支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.63万元,下降80.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算减少5.63万元,下降80.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.是响应党和国家的号召,履行节约,降低成本减少开支;2.是县财政财力紧张,造成部分资金拨付不到位,形成不了实际支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.32万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.32万元。其中:
国内接待费支出1.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政务公开审批、开评标、行政审批业务发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县政务服务管理局机关运行经费21.04万元,与上年对比减少95.74万元,下降81.98%,主要原因是县财政财力紧张,造成部分资金拨付不到位,形成不了实际支出,从而造成机关运行经费支出比上年大幅度减少。罗平县政务服务管理局机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出,包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,曲靖市罗平县政务服务管理局资产总额9659.67万元,其中:流动资产9621.71万元,固定资产36.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.07万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8913.30万元,其中:流动资产增加8929.42万元,固定资产减少16.12万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0万平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 9659.67 | 9621.71 | 36.89 | 36.89 | 1.07 | ||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
罗平县政务服务管理局是一个窗口服务单位,下设有政务中心和交易中心,交易中心负责全县的招投标事宜,所有流动资产和流动负债情况不可能预计,两者的增减是根据当年的项目情况而定,而招投标项目又分布在各个单位,无法预算和估计;2019年1月1日执行政府会计制度,采用权责发生制核算,所以资产和负责的差异率可能会比较大,甚至超过100%。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、政务公开审批:指政府部门的审批事项以进驻窗口形式集中于政务服务大厅办理,并在政府门户网站上公示审批结果。
三、政务服务:指各级政府、各相关部门及事业单位,根据法律法规,为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20余年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。2019年政务服务管理局执行的是按2018年12月份工资的应发数的12%缴存。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入我局财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
监督索引号53032418043501111