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罗平县板桥第一中学部门2019年度部门决算

  • 罗平县教体局
  • 2020-10-13 16:30


   第一部分  罗平县板桥第一中学概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
   (二)部门整体支出绩效自评报告
   (三)部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

第一部分  罗平县板桥第一中学概况

一、主要职能
(一)主要职能
学校属于普通教育初中一级三类教育学校,学校努力提高教育教学质量,推进教育现代化。在乡镇党委政府及县教育局的领导下,做到竭力贯彻国家教育方针政策,并做好落实。根据教育局的工作部署,按照社会发展需要,党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进教育教学全面发展。千方百计争取各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学为中心、充分发挥以人为本,学生为主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办人民满意的教育。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来,学校工作在县委、县政府、乡镇党委和教育局的正确领导、关心支持下,学校全体职工团结一致、齐心协力,务实创新,真抓实干,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以科学发展观为统领,深入开展“创先争优”活动,认真学习党的十九大精神,结合中央、省、市、县教育工作会议精神,根据县委、县政府和教育局确定的工作目标和发展思路,采取有力措施,坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓教学质量,用优质的服务,过硬的业务,饱满的热情,积极的态度,服从教育教学工作,学校的教学质量得到了稳步提高。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入罗平县板桥第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属于财政全额拨款事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县板桥第一中学部门2019年末实有人员编制78人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制78人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休11人。
本单位无公务车辆。
 

第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件:
罗平县板桥第一中学部门2019年度部门决算公开表.xls
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
罗平县板桥第一中学部门2019年度收入合计1,555.44万元。其中:财政拨款收入1,555.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。无法与上年进行对比,原因是无法与上年进行对比,原因我校2018年度并入罗平县板桥中心学校编制决算合并上报,2019年度分离,独立上报。
二、支出决算情况说明
罗平县板桥第一中学部门2019年度支出合计1,249.49万元。其中:基本支出1,248.16万元,占总支出的99.89%;项目支出1.33万元,占总支出的0.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。无法与上年进行对比,原因无法与上年进行对比,原因我校2018年度并入罗平县板桥中心学校编制决算合并上报,2019年度分离,独立上报。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障罗平县板桥第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,248.16万元。无法与上年进行对比,原因是2018年我校没有进行决算,中学合并板桥中心学校决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.74%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障罗平县板桥第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.33万元。无法与上年进行对比,原因我校2018年度并入罗平县板桥中心学校编制决算合并上报,2019年度分离,独立上报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县板桥第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,249.49万元,占本年支出合计的100%。无法与上年进行对比,原因我校2018年度并入罗平县板桥中心学校编制决算合并上报,2019年度分离,独立上报。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育(类)支出996.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于教师工资福利、学生营养改善计划资金和寄宿制学生生活补助资金支出、学校义务教育保障经费保运转支出。
  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业(类)支出103.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于教师养老保险和死亡抚恤金支出。
  9.卫生健康(类)支出47.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于教师的医疗保险支出。
  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障(类)支出101.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于教师住房公积金支出。
  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗平县板桥第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.03万元,完成预算的2%。其中:公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的2%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元,下降2%。其中:公务接待费支出决算增加/减少0.03万元,下降2%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.03万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费支出0.03万元。其中:
国内接待费支出0.03万元,共安排国内公务接待1批次,接待人次5人。2019年3月14日局党支对我校党支部进行民主测评。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
罗平县板桥第一中学部门2019年机关运行经费支出0万。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,罗平县板桥第一中学部门资产总额917.29万元,其中,流动资产254.22万元,固定资产663.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加917.29万元,其中;流动资产增加254.22万元,固定资产减少663.07万。
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
我校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 
我校不涉及专用名词。