大水井卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县大水井卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县大水井卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县大水井卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规,以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息,针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断;负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的防治。
⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育技术服务相关任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务;负责对村级人员提供业务培训指导。
⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下,做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构。内设内科,妇产科、计划生育专业,儿科,医学检验科,医学影像科,中医科,全科医疗科,公共卫生服务部。为所属一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。
(三)重点工作概述
1、加强医德医风及行风建设。医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业,我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象做为一项重要工作来抓,实行院务公开,接受职工监督,实行大事集体决策制度;加强队伍自身素质建设,组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理条例》《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国侵权责任法》《处方管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识,通过学习,使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想,坚持“以病人为中心”的服务理念,职工的政治思想素质不断提高,整个医疗行风出现良好势头。
2、内部工作管理
⑴完善各项规章制度,提高服务意识和服务质量;加强三基三严培训与考核,组织专业技术知识培训,特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习,严格规范医疗文书的学习,建立健全处方点评制度及管理措施,使服务中心的医疗服务质量不断提高。
⑵加强医疗质量管理,保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育,增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则,严格落实各项操作规程,杜绝医疗责任事故。加强监督,定期开展医疗质量检查,依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用,促进合理检查、合理用药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。
⑶严格执行医改政策,落实药品零差率销售。 一直以来,严格落实新医改政策,努力转变思想观念,强化服务中心公益性,以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点,全面实施国家基本药物制度。把好用药关,狠抓临床合理、安全用药,完善相关规章制度,形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素,实行抗菌药物分线管理分级使用。
⑷公开服务价格,规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全,又要在治疗费用上切实做到透明、合理,使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》,规范了医疗服务项目收费,严禁超标准、分解收费现象发生。
3、乡村医生管理情况
⑴卫生院与各卫生室及乡村医生实行目标责任制管理,于每年年初与各卫生室签订了《工作目标管理责任书》,通过月度考核及半年、年终考核相结合,制定年度绩效考核管理方案,考核结果与项目经费发放挂钩。
⑵对各卫生室严格监管,认真落实乡村一体化管理工作中的十统一、四要求,即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌。四要求即卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。
4、强化安全责任,创建平安卫生院
一是以“安全生产责任书”为载体,层层落实安全责任制,明确各级安全责任体系;二是完善卫生院各项应急预案,做到分工明确,责任到人,流程合理,便捷高效。三是重点加强提高医疗质量,改善服务态度,建立医疗纠纷预警机制,前期处理机制,妥善处理医患纠纷,不发生集体上访事件;四是重点落实重点部位防范措施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个 ;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:事业编制26人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人。
离退休人员 2人,其中:退休 2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年财务总收入326.1万元,其中:一般公共预算财政拨款326.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
2022年财政拨款收入326.1万元比2021年的353.96万元减少了27.86万元,下降7.87%,减少的原因是一部分绩效未纳入预算。
(二)财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入326.1万元,其中:本年收入326.1万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款326.1万元(本级财力326.1万元,专项收入0万元,执法办案补助0元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2022年财政拨款收入326.1万元比2021年的353.96万元减少了27.86万元,下降7.87%,减少的原因是一部分绩效未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出326.1万元。财政拨款安排支出326.1万元,其中,基本支出326.1万元,2022年基本支出326.1元比2021的353.96万元减少了27.86万元,下降7.87%,减少的原因是一部分绩效未纳入预算。项目支出0万元,与上年一致无变化
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2210201住房公积金21.8万元,主要用于职工住房公积金缴费;
2、2101102事业单位医疗10.3万元,主要用于职工医疗保险缴费;
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15万元,主要用于职工职业年金缴费;
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1万元,主要用于职工养老保险缴费;
5、2080502事业单位离退休4.2万元,主要用于事业单位退休人员工资发放;
6、2100717事业单位计划生育服务10.3万元,主要用于计生人员工资发放;
7、2100302事业单位乡镇卫生院233.7万元,主要用于卫生人员工资发放。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县大水井卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,
(一)因公出国(境)费
罗平县大水井卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
罗平县大水井卫生院2021年公务接待费预算为万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
罗平县大水井卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
罗平县大水井卫生院2022年无重点项目预算目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,大水井卫生院资产总额332.9万元,其中,流动资产79.4万元,固定资产253.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.1万元。与上年相比,本年资产总额减少117.3万元,其中固定资产增加0.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。