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罗平县林业和草原局2022年部门预算公开

  • 罗平县人民政府
  • 53032418100200000
  • 2022-02-14 17:11

监督索引号53032418100200000

罗平县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县林业和草原局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

 罗平县林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

加强保护和合理开发森林、林地、湿地和陆生野生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展;加强自然保护区保护、陡坡地生态恢复、石漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责;加强组织指导林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业合法权益的职责;加强查处破坏森林资源和野生动植物资源案件的职责。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:林业和草原局机关、能源站、执法大队、绿化办、资源站、有害生物防治检疫站、长底木材检查站、林业工作站、野生水生动物保护站。

罗平县林业和草原局为一级预算单位,无下属单位。

)重点工作概述

1.实施林业重点项目,加快国土绿化和生态修复进程。2022年计划实施8.4378万亩营造林,其中造林6.0128万亩,营林2.425万亩。其中2020年长江防护林工程人工造林1万亩,石漠化治理工程2.765万亩,其中人工造林0.34万亩,封山育林面积2.425万亩,中央造林补贴项目0.5万亩,2021年长江防护林0.5万亩,退化防护林修复面积0.5万亩,国家珍稀树种培育项目0.2万亩,退耕还林2.57万亩,天保工程人工造林0.2万亩,异地造林0.2028万亩。

2.持续推进退化草原治理项目实施,促进草原生态修复。在对2022年完成的13900亩退化草原治理项目检查验收,对其中九龙街道腊庄草场5622亩、罗雄街道勒泥朵草场1773亩治理达不到设计要求和标准的项目实施点进行整改,主要采取按设计增加种草面积、围栏和节水灌溉设施。市林草局组织验收评定为优秀。

3.广泛动员,全面开展义务植树活动。在义务植树40周年之际,组织县直机关(部门)及13个乡镇(街道)全面开展义务植树活动,累计完成荒山义务植树1300余亩,完成龙王庙、湾子水库、九龙河等16个河湖插柳、植绿补绿工作,完成荒山义务植树215800株,完成河湖插柳植绿补绿植树27230株。实施义务植树村庄绿化行动,确定全县13个乡(镇、街道)26个村居委会(社区)实施义务植树村庄绿化,种植27个树种102270株村庄绿化树苗。

4.压实采伐迹地更新责任,促进林业产业可持续发展。组织对各乡镇(街道)2019年的采伐迹地更新情况进行随机抽查,抽中单位为鲁布革、九龙、板桥、长底,共抽检地块108块,面积4300亩,更新合格率为86.4%,对不合格的责令限期整改。

5.加强苗木生产指导,夯实林业生产基础。积极组织开展种苗质量监督管理及苗木检验、调拨、调剂等工作。组织板栗、花椒、藏柏等种子4680公斤,新育苗面积890,预计可出圃藏柏、华山松、杉木等造林苗木2250万株,确保2022年造林用苗需求数量。组织开展造林苗木质量检测4305,出具苗木质量检验证书88份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制 12人,工勤人员编制0人,事业编制62人。在职实有70人,其中: 财政全额保障70人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人,其中: 离休 0人,退休 34人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1322.29万元,其中:一般公共预算1322.29万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1524.38万元对比,减少202.09万元,下降13.26%,主要原因是项目经费由财政统一预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1322.29万元,其中:本年收入1322.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1322.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1524.38万元对比,减少202.09万元,下降13.26%,主要原因是项目经费由财政统一预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1322.29万元。财政拨款安排支出 1322.29万元,其中:基本支出1322.29万元,与上年对比减少预算202.09万元,下降13.26%,主要原因是绩效工资部分未预算、项目支出未预算。

项目支出0万元,与上年对比,减少115万元,下降100%,主要原因分析项目资金未预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休73.6万元,主要用于退休人员工资支出,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,

2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.1万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,

2101101行政单位医疗保险金11.52万元,主要用于行政人员医疗保险金缴费,

2101102事业单位医疗保险金28.77万元,主要用于事业人员医疗保险金缴费,

2130101行政运行2.1万元,主要用于行政人员工资支出,

2130201行政运行803.77万元,主要用于人员经费开支,

2210201住房公积金78.22万元,主要用于住房公积金缴费,

2240304森林消防应急救援162万元,主要用于森林消防应急人员工资支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资293.09万元,(其中:基本支出293.06万元,项目支出0万元)

30102津贴补贴365.16万元,(其中:基本支出365.16万元,项目支出0万元)

30103奖金26.64万元(其中:基本支出26.64万元,项目支出0万元),

30108机关事业单位基本养老保险缴费108.21万元其中:基本支出108.21万元,项目支出0万元)

30109职业年金缴费54.1万元其中:基本支出54.1万元,项目支出0万元)

30110职工基本医疗保险缴费37.75万元其中:基本支出37.75万元,项目支出0万元)

30112其他社会保险缴费2.54万元其中:基本支出2.54万元,项目支出0万元)

30113住房公积金78.22万元其中:基本支出78.22万元,项目支出0万元)

30199其他工资福利支出162万元其中:基本支出162万元,项目支出0万元)

30201办公费31.8万元其中:基本支出31.8万元,项目支出0万元)

30205水费3万元其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

30206电费4万元其中:基本支出4万元,项目支出0万元)

30215会议费1万元其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

30216培训费1万元其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

30217公务接待费19万元其中:基本支出19万元,项目支出0万元)

30227工会经费13.04万元其中:基本支出13.04万元,项目支出0万元)

30229福利费7.34万元其中:基本支出7.34万元,项目支出0万元)

30231公务用车运行维护费21万元其中:基本支出21万元,项目支出0万元)

30239其他交通费用16.62万元其中:基本支出16.62万元,项目支出0万元)

30299其他商品服务支出1.36万元其中:基本支出1.36万元,项目支出0万元)

30302退休费72.24万元其中:基本支出72.24万元,项目支出0万元)

30304抚恤金3.18万元其中:基本支出3.18万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1322.29万元,与上年对比,减少202.09万元,下降13.26%,主要原因是绩效工资部分未预算、项目支出未预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、县对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县林业和草原局无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

罗平县林业和草原局无与省配套事项。

(三)与县配套事项

罗平县林业和草原局无与县配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

罗平县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,罗平县林业和草原局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元,较上年增加2万元,增长5.27%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县林业和草原局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。

(二)公务接待费

公务接待费预算为19万元,较上年增加2万元,增长11.76%,国内公务接待批次为452次,共计接待3160人次。

增加原因是本年增加了石漠化治理工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为21万元,较上年无增减,年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2)上年结转收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费99.67万元,2022年机关运行经费119.15万元,比上年增加19.48万元,原因是公用经费比例提高。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,罗平县林业和草原局资产总额2008.86万元(净值1433.43万元),其中,流动资产1060.21万元,固定资产948.65万元,净值373.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加243.43万元,其中固定资产增加22.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

 

 

罗平县林业和草原局2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县林业和草原局2022年部门预算表

(附件:罗平县林业和草原局2022年部门预算表)

罗平县林业和草原局2022年部门预算公开表.xls 

监督索引号53032418100200111