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罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年预算公开

  • 罗平县人民政府
  • 2023-02-05 16:56

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023

预算公开目录

第一部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业农村综合服务中心、文化综合服务中心(加挂中国共产党旧屋基彝族乡委员会党校牌子)、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心(加挂旧屋基彝族乡退役军人服务站牌子)、财政所。

)重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,我乡将坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动,推动全域旅游、乡村振兴建设取得新的成效,为建设“生态家园·美丽彝乡”开好局起好步。

主要预期目标是:地区生产总值增长9.6%以上;固定资产投资增长25%;居民人均可支配收入增长13%以上。围绕2023年目标任务,将重点抓好以下七个方面工作:

1.牢牢守住发展安全底线

坚决扛起安全责任,积极开展安全生产三年行动,统筹推进安全生产工作。一是全面加强安全生产。压紧压实安全生产责任,加大对重点行业领域安全隐患排查;加强道路交通安全专项整治,持续巩固道路交通“零死亡”乡创建成果;加大消防安全的宣传排查力度,持续抓好食品药品的监督检查,提高安全保障水平;积极向上级主管部门汇报,进一步推动金家屋基、上罗衣等村的地质灾害治理,加强防灾减灾救灾工作。二是积极防范化解风险。全面落实总体国家安全观,坚决捍卫国家政治安全和网络安全;全面落实意识形态工作责任制,确保意识形态领域绝对安全;全面落实“三防”专项行动,深入开展“一非三贷”、养老诈骗等专项整治。

2.持续推进经济发展转型升级

坚持以经济建设为中心,牢牢把握发展是第一要务,是惠及民生的第一抓手。一是狠抓招商引资。紧紧围绕乡村旅游、产业发展、乡村振兴等工作,精心谋划重点项目储备,全面完成固定资产投资工作,积极推进在建项目建设。二是优化产业发展升级。积极配合敏实集团对那色峰海景区的提质改造建设,推动木马甲“小江南”旅游投资建设,规划“木星-撒布嘎-集镇”“集镇-野猴谷-小三峡”“集镇-小寨-大补懂-小补懂”“大补懂-小补懂-新寨-将军石-木马甲”4条旅游环线,引进社会资本建设,发展乡村旅游产业。三是做强做大特色产业。持续扩大生态大米、南瓜、铁皮石斛的种植规模,抓好脐橙、中草药管理;加大对野山桃品种改良,嫁接2000亩品种桃,带动群众增收致富;推进“那色”系列品牌认证,用活用好新媒体平台四是加大市场主体培育力度,推动市场主体新发展。

3.持续加强生态文明建设

坚定不移推进生态文明建设,坚持绿水青山就是金山银山的理念,全力以赴改善人民生产生活环境。一是开展“绿美彝乡”行动,打造“两山”实践基地”示范点,计划申报木马甲村国家乡村振兴示范村创建,木星村委会省级美丽乡村创建,小补懂村精品示范村创建,创建国家卫生乡,开展好绿美山川、绿美乡村、绿美公路、绿美河湖、绿美校园、绿美景区绿美田园七大行动。二是巩固提升人居环境。加强农村垃圾清运的监督检查,定月开展全覆盖检查对检查中发现的问题限时督促整改,持续开展对集镇所有商铺、建筑施工单位、辖区内公职人员和农村居民按不同比例收取垃圾清运费三是持续抓好全国文明城市创建工作。常态化落实创文要求,压实工作责任,广泛宣传,推动新时代文明实践中心(站)活动常态化开展。四是加大两违治理力度,抓好耕地保护和“三生”空间规划,加大对环境面源污染的督查检查力度,制定完善保洁制度,继续推进厕所革命,完善《乡规民约》《村规民约》,不断提升人居环境。

4.大力推进乡村振兴建设

紧紧围绕实施乡村振兴战略总体部署,全力推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。一是抓巩固,牢牢守住底线,常态化监测预警。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,按月落实线上线下双向比对,做到早发现、早干预、早帮扶。持续巩固拓展脱贫攻坚成果,严格落实防返贫动态监测帮扶机制,统筹做好动态监测、产业帮扶、保障兜底、就业转业等工作,完善“双绑”机制,守住不发生1户返贫致贫的底线,促进群众持续稳定增收。二是强化项目规划落地实施。按照罗平县“一园引领、两带并建、多片同创”的总体布局,积极加大招商引资力度,继续引进企业、手工代加工厂,解决易地搬迁点、集镇闲置劳动力的就业岗位,真正做到“搬得进、稳得住、能就业”。三是加快推进乡村振兴示范乡建设。围绕那色峰海,依托亚洲第一斜塔、险峻的野猴谷、浓郁的民族风情、丰富的野生动植物等资源优势,在全面推进水、电、路等基础设施提升提质基础上,大力发展民俗生态旅游、田园观光、林下种养殖、经济林果、生态农业等绿色生态产业,丰富林下拓展活动、科普内容、探险活动,建设一批民族文化活动场所、开展一批特色节庆民俗活动、开发一批休闲旅游精品景点,融合民族乡村新风韵、乡村新面貌、农民新生活,打造乡村生态振兴样板。

5.持续改进民生福祉

一是优先发展教体文化事业。继续加大对教育基础设施的投入,积极争取资金扩建旧屋基完小;深化教育综合改革,抓好“双减”“双提升”和中小学生课后服务工作,真正让中小学生课后服务落地开花结果;加强教师队伍建设,提升教书育人能力素质;完善控辍保学长效工作机制,推动义务教育优质均衡发展,完善农村文化阵地配套建设。二是强化医疗卫生服务保障。加大对老年人新冠病毒疫苗接种,争取资金新建卫生院,提高医疗服务水平。三是巩固提升农村饮水安全。抓好板桥镇小募舍水库补水工程收尾工作,加强水源地保护和后期管网维护,分点、段、村聘请管理人员对自来水池、管道进行维护,保障群众的安全饮水。四是落实民生保障。扎实做好劳动力转移就业,开展就业技能培训;严格落实社会救助政策,加大对“两费”缴纳的宣传力度;持续推进殡葬改革、民政优抚、临时救助等各项工作。五是全面落实落细国防动员建设、双拥工作。加强学习,提高武装工作能力,突出重点,加大宣传发动力度,压实责任,全面完成2023年的征兵工作任务。

6.强化社会基层治理

加强党建引领基层治理,提高基层社会治理能力,全力维护社会和谐稳定。一是持续推进党建引领基层治理。继续完善“网格化”管理制度,配齐配强网格员,加强业务培训,实体化运行。二是加大道路交通管控力度。充分发挥交通劝导站作用,深入开展交通管控排查,特别是加大无牌无证车辆的查处,持续深化与罗平通达驾校的合作,在旧屋基客运站建设两轮、三轮摩托车、电瓶车驾照培训站。三是强化矛盾纠纷排查化解力度。找准关键着力点,筑牢防控职责体系,形成以党政领导、派出所牵头、部门协同、村(居)委会参与的齐抓共管新格局;盯紧重点人群不放松;盯紧矛盾纠纷不放松,持续做好排查和化解工作。四是持续开展“枫桥式”派出所创建,健全社会矛盾多元化解机制,及时解决群众的合理诉求继续深入开展扫黑除恶斗争,开展法治宣传教育。

7.全面加强政府自身建设

扛起新使命、跑赢新赛程、谱写新篇章,对政府工作提出了新的更高要求。我们将恪尽职守、勤勉尽责,以高度的清醒和执着的韧劲,奋力走好新时代赶考路。一是坚决把忠诚为政贯穿始终。深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决捍卫“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的领导贯穿到政府工作各领域、全过程。二是坚决把为民施政贯穿始终。强化发展为民的价值取向,站稳人民立场,树牢宗旨意识,在群众关心的领域上用力,不断提高基本公共服务均等化、优质化水平,切实解决好群众就业、教育、社保、医疗、养老等“急难愁盼”问题,书写更具温度的民生答卷。三是坚决把依法行政贯穿始终。坚持用法治思维和法治方式推进工作,严格执行重大行政决策程序,自觉接受乡人大法律监督、工作监督,广泛接受社会公众、新闻舆论监督,高质量办好人大代表议案、建议。全面主动落实政务公开,让权力在阳光下运行。四是坚决把务实勤政贯穿始终。严格落实中央、省市县作风建设政策,让抓落实成为政府工作的鲜明特质。强化执行理念,勇于承担责任,拒绝各种推诿,抵制一切笼统,不找任何借口,提高工作效能,健全“明责、履责、督责、追责”闭环落实机制,致力营造攻坚克难抓落实、雷厉风行抓执行的干事创业氛围。五是坚决把廉洁从政贯穿始终。深入贯彻全面从严治党要求,纵深推进政府系统党风廉政建设,严格落实中央八项规定及其实施细则,持之以恒纠治“四风”,加强对重点领域关键部位的监督管理。坚持正确政绩观,慎重决策、慎重用权。坚持勤俭节约,严控“三公”经费,努力以政府“紧日子”换取市场经济的“稳日子”、人民群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制58人。在职实有68人,其中: 财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中: 离休0人,退休13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2096.18万元,其中:一般公共预算收入1496.18万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,单位资金收入600万元。

与上年1369.54对比,增加726.64万元,增长53%,主要原因是行政单位人员基础性绩效,事业单位人员奖励性绩效及本年度自有资金600万纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1496.18万元,其中:本年收入1496.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1496.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1369.54对比,增加126.64万元,增长9%,主要原因是行政单位人员基础性绩效,事业单位人员奖励性绩效纳入预算

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2096.18万元。财政拨款安排支出1496.18万元,其中:基本支出1465.52万元,与上年对比,增加95.58万元,增长7%,主要原因是行政单位人员增加基础性绩效,事业单位人员增加奖励性绩效;项目支出30.66万元,与上年对比,增加30.66万元,增长30.66%主要原因是死亡抚恤金和聘用人员工资做在项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1.2010301政府办公厅(室)及相关机构事务2023年预算数为293.46万元,主要用于乡人民政府的人员经费,会议费公务用车运行维护费等公用经费。

2.2010601财政事务2023年预算数为40.21万元,主要用于乡财政的人员经费,办公费、公务接待费等公用经费。

3.2011101纪检监察事务2023年预算数为15.46万元,主要用于乡纪委的人员经费,办公费、公务接待费等公用经费。

4.2013101党委办公厅(室)及相关机构事务2023年预算数为75.27万元,主要用于乡党委的人员经费,办公费、公务接待费等公用经费。

5.2070101文化和旅游2023年预算数为46.62万元,主要用于文化站的人员经费和日常公用经费。

6.2070801广播电视2023年预算数为13.31万元,主要用于广播站的人员经费和日常公用经费。

7.2080101人力资源和社会保障管理事务2023年预算数为48.99万元,主要用于社保所人员经费和日常公用经费 

8.2080201民政管理事务2023预算数为11.07万元,主要用于民政所人员经费和日常公用经费

9.2080501行政单位离退休2023预算数为27.98万元,主要用于退休人员人员经费和日常公用经费

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023预算数为97.13万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

11.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023预算数为48.56万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

12.2080801死亡抚恤支出2023年预算数为4.86万元,主要用于职工死亡抚恤补助。

13.2101101行政单位医疗2023预算数为9.29万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

14.2101102事业单位医疗2023预算数为14.92万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出2023预算数为0.59万元,主要用于其他行政事业单位医疗缴费

16.2130101农业农村2023预算数为262.32万元,主要用于主要用于农科站、畜牧兽医站、农经站的人员经费和日常公用经费。

17.2130201林业和草原2023年预算数为53.67万元,主要用于林业站的人员经费和日常公用经费。

18.2130301水利2023年预算数为13.67万元,主要用于水务所的人员经费和日常公用经费。

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为291.54万元,主要用于村委会人员补助、社保缴费、运转工作经费。

20.2140101交通运输支出2023年预算数为34.49万元,主要用于交管所的人员经费和日常公用经费。

21.2210201住房保障支出2023年预算数为70.32万元,主要用于全乡职工住房公积金缴费。

22.2240101灾害防治及应急管理支出2023年预算数为22.46万元,主要用于安监站的人员经费和日常公用经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出252.98万元。(其中:基本支出252.98万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出321.46万元。(其中:基本支出321.46万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出10.08万元。(其中:基本支出10.08万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出158.41万元。(其中:基本支出158.41万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出97.13万元。(其中:基本支出97.13万元,项目支出0万元)。

30109职业年金缴费支出48.58万元。(其中:基本支出48.58万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出24.2万元。(其中:基本支出24.2万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.58万元。(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出70.33万元。(其中:基本支出70.33万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出25.8万元。(其中:基本支出0万元,项目支出25.8万元)。

30201办公费支出53.5万元。(其中:基本支出53.5万元,项目支出0万元)。

30205水费支出1万元。(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

30206电费支出4.6万元。(其中:基本支出4.6万元,项目支出0万元)。

30207邮电费支出5.4万元。(其中:基本支出5.4万元,项目支出0万元)。

30211差旅费支出2万元。(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

30215会议费支出11万元。(其中:基本支出11万元,项目支出0万元)。

30216培训费支出1万元。(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。

30217公务接待费支出11.9万元。(其中:基本支出11.9万元,项目支出0万元)。

30228工会经费支出11.73万元。(其中:基本支出11.73万元,项目支出0万元)。

30229水福利费支出6.32万元。(其中:基本支出6.32万元,项目支出0万元)。

30231公务用车运行维护费支出12万元。(其中:基本支出12万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用支出23.4万元。(其中:基本支出23.4万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出0.52万元。(其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元)。

30302退休费支出27.46万元。(其中:基本支出27.46万元,项目支出0万元)。

30305生活补助支出265.8万元。(其中:基本支出260.94万元,项目支出4.86万元)。

30309奖励金支出49.01万元。(其中:基本支出49.01万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1496.19万元,与上年对比,增加126.65万元,增长9%,主要原因是行政单位人员基础性绩效,事业单位人员奖励性绩效纳入预算

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%

五、县对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

(二)与省配套事项

本单位无与省配套事项

(三)与市配套事项

本单位无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,旧屋基乡部门财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%。预算支出0万元,与上年对比,增加0万元,增长0%

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

旧屋基乡部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.9万元,较上年减少21.1万元,下降47%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

旧屋基乡部门2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

旧屋基乡部门2023年公务接待费预算为11.9万元,较上年减少21.1万元,下降64%,国内公务接待批次为590次,共计接待2380人次。

减少原因是我单位严格按照市县“三公”规定要求,坚持厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

旧屋基乡部门2023年公务用车购置及运行维护费为12万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费12万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指全镇离退休人员的支出。

5.房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金、金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在板桥镇执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费,是指全镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

旧屋基乡部门2023年机关运行经费安排144.36万元,与上年对比,减少28.97万元,下降16.71%,主要原因是人员减少导致公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,旧屋基乡资产总额6357.04万元,其中,流动资产846.67万元,固定资产744.88万元、净值384.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产15万元、净值11.67万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加4891.84万元,主要是非流动资产中公共基础设施资产增加5114.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

 

 

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

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