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罗平县大水井乡2024年预算公开目录
第一部分 罗平县大水井乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县大水井乡2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县大水井乡2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县大水井乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
1.党政机构设置和职责
按照简约高效的要求,统筹乡党政机构设置和职能配置。
设置党政综合办公室和党建办公室 2个机构。
(1)大水井乡党政综合办公室(设主任1名、副主任3名,加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子)。承担机关日常工作的运转协调,主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略,负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作;负责经济发展计划的编制和组织实施;承担发展改革、工业、信息化、商务、统计、投资促进等职责;承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。
(2)大水井乡党建办公室(设主任1名、副主任3名,加挂基层治理办公室牌子)。负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作;负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作;负责党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任;负责干部人事、机构编制和老干部工作;负责村(社区)干部考核和管理工作;负责承担党代会代表联络服务工作;承担人大、政协有关工作;负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作,维护辖区安全稳定;联系协调司法所、公安派出所工作。
2.事业单位设置和职责
坚持政事分开和统分结合的原则,综合设置大水井乡事业单位,设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。
(1)大水井乡党群服务中心(设主任1名正股级、副主任4名,加挂中国共产党大水井乡委员会党校、罗平县大水井乡便民服务中心、罗平县大水井乡新时代文明实践所、罗平县大水井乡文化旅游服务中心、罗平县大水井乡退役军人事务站牌子)。负责为辖区内居民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务;负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作;负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作;负责做好行政审批、民生服务窗口服务工作,持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革。
(2)罗平县大水井乡农业农村综合服务中心(设主任1 名正股级、副主任5名)。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作;负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后 期扶持等方面的事务性工作。
(3)罗平县大水井乡城乡规划建设中心(设主任1 名正股级、副主任2名)。负责乡村总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作;负责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作;负责乡村公路的管理和维护,参与乡村公路规划、建设和施工管理;负责实施村镇建设规划、园林绿化等工作;负责道路绿化的维护与管理;负责乡、村两级公用设施维护与管理等服务性工作;负责村镇公用设施的建设、维护和管理;负责村镇建设统计和档案管理等工作。
(4)罗平县大水井乡综合执法队(设队长1 名正股级、副队长3名,加挂罗平县大水井乡应急管理服务中心、罗平县大水井乡政府专职消防队、罗平县大水井乡消防工作站牌子)。按照有关授权或委托,承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作;负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作;依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作;接受县级有关主管部门的业务指导和监督,受理相关领域违法事项的投诉举报;承担大水井乡消防安全委员会办公室具体工作。
(5)罗平县大水井乡财政所(设所长1名副科级、副所长1名)。负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策;承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有(集体)资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作;编制本级年度财政预算草案,依法监督财政收支;编制本级年度财政决算;做好各项财政收入;执行财政预算和各项财务制度;督促指导培训会计人员做好会计工作,调查违反财经纪律的行为。
(三)重点工作概述
1.全力以赴推动经济增长。坚决贯彻落实中央经济工作会议精神,以习近平经济思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,持续推动经济平稳健康发展。推动产业提档升级。将革来河沿岸乡村振兴示范带建设作为乡村旅游发展重中之重,争取实施棠梨凹至杨家寨徒步道路建设,重点实施新沟村、下革里沙村乡村旅游示范点。进一步提升旅游配套服务品质,持续巩固棠梨凹旅游热度,完善杨家寨村以庭院经济为主的旅游业态,打牢集镇乡村旅游集散区基础。
2.持之以恒推动乡村振兴。认真学习浙江“千万工程”经验,深入实施乡村振兴战略,持续推进人居环境整治提升,着力建设宜居宜业和美乡村。扎实推进绿美乡村建设。以“乡愁”为记忆点,突出实用性,进一步强化“规、审、建、管、用”机制落实,加强对重要交通沿线建设监管,推进道路、给排水、亮化、绿化等基础设施配套,建设符合农村实际,满足农民需要,体现乡村特色的美丽乡村。
3.坚定不移推进生态建设。坚持问题导向、结果导向、目标导向,以生态环境质量建设为核心,大力开展生态环境保护问题隐患大起底大排查大整治。打好污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,实施好春夏季大气污染综合治理攻坚工作,全面加强秸秆禁烧管控。加强渔业养殖排污监管,确保河道水环境、水生态得到有效保护。规范化肥、农药、地膜等化学投入品的使用,加强农业面源污染治理。
4.千方百计保障民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展理念,以促进共同富裕为价值取向,用心用情解决“急难愁盼”,用党员干部的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。满足群众社会保障需求。扩大社会保险覆盖面,健全重特大疾病医疗保险和救助制度。健全完备社会救助体系,加强残障人士、农村留守儿童、孤寡老人等困难群体关爱服务,保障妇女儿童合法权益。做好新时代宗教工作,巩固发展宗教和顺局面,全面推进民族团结进步,铸牢中华民族共同体意识,为罗平创成全国民族团结进步示范区贡献大水井力量。
5.坚守底线筑牢安全防线。牢牢守住安全发展底线,努力实现高质量发展,保障人民群众安居乐业、社会安定有序。全方位抓安全稳定。全面落实安全生产责任制,树牢底线思维,增强忧患意识,深入推进安全生产专项整治三年行动,持续推进森林防灭火、防汛减灾工作,深入开展消防、地质灾害、非煤矿山、道路交通、建筑施工、燃气等重点行业领域安全隐患排查,全面消除事故隐患,坚决遏制较大以上事故发生。强化食品药品安全监管,全力保障群众舌尖上的安全。完善应急协调联动机制,加强应急队伍建设,提升专职消防队伍专业性,全面提高应急处置能力。
6.守正创新建设满意政府。深化作风革命、效能革命,加强政府自身建设,为高质量发展提供有力保障。坚持把党的全面领导贯穿政府工作的始终,全面落实上级党委、政府的决策部署,认真落实乡党委工作要求。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍,全面提升服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共16个。其中:财政全额供给单位16个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位11个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制94人,其中:行政编制27人,工勤人员编制0人,事业编制67人。在职实有82人,其中:财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2952.48万元,其中:一般公共预算2082.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入870万元。
与上年对比,减少252.12万元,下降7.87%,主要原因是本年行政事业单位人员奖励性绩效未纳入年初预算。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2082.48万元,其中:本年收入2082.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2082.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,减少302.12万元,下降12.67%,主要原因是本年行政事业单位人员奖励性绩效未纳入年初预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2952.48万元。财政拨款安排支出2082.48万元,其中:基本支出2082.48万元,与上年对比,减少302.12万元,下降12.67%,主要原因是本年行政事业单位人员奖励性绩效未纳入年初预算;项目支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是财政资金困难,竭力保“三保”,故没有安排项目经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行35.12万元,主要用于工资发放、基本运转、会议费、乡人大代表活动经费及无职代表补助。
2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行172.23万元,主要用于工资发放、基本运转、公务用车运行维护费、长聘人员工资等。
3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行28.48万元,主要用于工资发放、基本运转、长聘人员工资等。
4.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行72.91万元,主要用于工资发放、基本运转。
5.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行24.99万元,主要用于工资发放、基本运转。
6.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行76.14万元,主要用于工资发放、基本运转。
7.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行36.83万元,主要用于工资发放、基本运转。
8.2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行33.90万元,主要用于工资发放、基本运转。
9.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行44.65万元,主要用于工资发放、基本运转。
10.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.22万元,主要用于退休人员统筹外退休费、公用经费。
11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.15万元,主要用于职工养老保险。
12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72.07万元,主要用于职工职业年金。
13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10.21万元,主要用于遗属补助。
14.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出2.88万元,主要用于发放老协会会长生活补助。
15.2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出4.32万元,主要用于发放残疾人联络员生活补助。
16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.99万元,主要用于行政单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
17.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27.61万元,主要用于事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元,主要用于其他行政事业单位职工医疗保险及其他社会保障缴费。
19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出34.17万元,主要用于工资发放、基本运转支出。
20.2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出364.57万元,主要用于工资发放、基本运转支出。
21.2130201农林水支出-林业和草原-行政运行支出79.39万元,主要用于工资发放、基本运转支出。
22.2130301农林水支出-水利-行政运行支出74.47万元,主要用于工资发放,基本运转支出。
23.2130705农林水支出-农村综合改革-行政运行支出543.72万元,主要用于村级(村委会、监委会、村社长、村级几大员、农村老党员等)工资发放、基本运转支出。
24.2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行34.34万元,主要用于工资发放、基本运转支出。
25.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出104.05万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。
26.2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行20.19万元,主要用于工资发放、基本运转支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资406.03万元(其中:基本支出406.03万元,项目支出0万元);
30102工资福利支出-津贴补贴349.39万元(其中:基本支出349.39万元,项目支出0万元);
30103工资福利支出-奖金11.35万元(其中:基本支出11.35万元,项目支出0万元);
30107工资福利支出-绩效工资188.03万元(其中:基本支出188.03万元,项目支出0万元);
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费144.15万元(其中:基本支出144.15万元,项目支出0万元);
30109工资福利支出-职业年金缴费72.07万元(其中:基本支出72.07万元,项目支出0万元);
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.60万元(其中:基本支出37.60万元,项目支出0万元);
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0万元);
30113工资福利支出-住房公积金104.05万元(其中:基本支出104.05万元,项目支出0万元);
30199工资福利支出-其他工资福利支出25.20万元(其中:基本支出25.20万元,项目支出0万元);
30201商品和服务支出-办公费16.80万元(其中:基本支出16.80万元,项目支出0万元);
30205商品和服务支出-水费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元);
30206商品和服务支出-电费3.40万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出0万元);
30207商品和服务支出-邮电费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);
30211商品和服务支出-差旅费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);
30213商品和服务支出-维修(护)费6.40万元(其中:基本支出6.40万元,项目支出0万元);
30215商品和服务支出-会议费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);
30216商品和服务支出-培训费9.60万元(其中:基本支出9.60万元,项目支出0万元);
30217商品和服务支出-公务接待费18.00万元(其中:基本支出18.00万元,项目支出0万元);
30226商品和服务支出-劳务费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);
30228商品和服务支出-工会经费17.34万元(其中:基本支出17.34万元,项目支出0万元);
30229商品和服务支出-福利费10.15万元(其中:基本支出10.15万元,项目支出0万元);
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出0万元);
30239商品和服务支出-其他交通费24.60万元(其中:基本支出24.60万元,项目支出0万元);
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出59.96万元(其中:基本支出59.96万元,项目支出0万元);
30302对个人和家庭的补助-退休费29.66万元(其中:基本支出29.66万元,项目支出0万元);
30305对个人和家庭的补助-生活补助519.43万元(其中:基本支出519.43万元,项目支出0万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2082.48万元,与上年对比,减少302.12万元,下降12.67%,主要原因是本年行政事业单位人员奖励性绩效未纳入年初预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
罗平县大水井乡2024年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
罗平县大水井乡2024年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
罗平县大水井乡2024年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
罗平县大水井乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
罗平县大水井乡2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年,罗平县大水井乡财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额84.40万元,其中:政府采购货物预算51.40万元、政府采购服务预算33.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县大水井乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元,较上年无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
罗平县大水井乡2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
罗平县大水井乡2024年公务接待费预算为18.00万元,较上年无变化,国内公务接待批次为314次,共计接待1879人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
罗平县大水井乡2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费12.00万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县大水井乡2024年无重点预算项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全乡离退休人员的支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县大水井乡2024年机关运行经费安排67.08万元,与上年对比减少68.26万元,下降50.44%,主要原因是本年我单位行政人员减少,行政运行支出减少,导致机关运行经费与上年相比减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,罗平县大水井乡资产总额1,408.81万元(净值921.62万元),其中,流动资产41.45万元,固定资产1,367.36万元、净值880.17万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少12.77万元,其中固定资产减少10.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
罗平县大水井乡2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县大水井乡2024年部门预算表
(附件:罗平县大水井乡2024年部门预算表)
罗平县大水井乡人民政府2024年部门预算公开表20240830020401916.xls
监督索引号53032403001300111