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罗平县政务服务管理局2025年度部门预算

  • 罗平县政务服务管理局
  • 2025-02-08 14:53

监督索引号53032418043500000

罗平县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 罗平县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县政务服务管理局2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革、权力清单和责任清单制度改革、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规、方针、政策和决策部署。

2.负责规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化建设;负责组织、指导、协调、督促县、乡、村级政务服务体系工作。

3.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、一部手机办事通等政务网络平台运行管理和推广运用。

4.负责县政务服务中心的建设和管理,负责划转的行政审批、进驻实体大厅的政务服务事项的信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察;负责对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

5.负责管理罗平县公共资源交易中心,指导全县公共资源交易工作;负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并监督实施。

6.负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理的投诉举报的受理、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7.承担罗平县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

8.完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、政策法规科、监督管理科、信息技术科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

所属单位0个。

)重点工作概述

2025年,罗平县政务服务管理局全面贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于深化放管服改革、创新优化政务服务等系列决策部署,围绕县委、县政府工作安排,坚持目标导向和问题导向,以办事不求人、审批不见面、最多跑一次为工作目标。

1提质改造政务服务大厅。采用调剂、租赁、新建等方式提质改造县政务服务中心,满足三集中三到位的工作要求,按照功能相对集中、方便服务的原则,合理划分政务服务中心功能区域,推行前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件工作模式,实现一窗受理、综合服务。加快建成全方位一体化综合性政务服务平台,更好地发挥罗平县人民政府政务服务中心的职能作用。

2进一步聚力行政审批制度改革攻坚。继续按照省、市统一部署,全力推进政务服务领域多项改革工作,持续优化企业群众办事环境,不断提高全县政务服务便利度,真正实现进一扇门、办所有事,助力县域经济快速发展。

3进一步规范综合服务窗口运行。加大业务培训力度,使窗口人员熟悉受理审查要点,部门审批人员掌握使用省平台审批系统操作要领;加强部门与中心之间的沟通协调,形成合力干事氛围,把综合服务窗口的作用真正发挥出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制17人,工勤人员编制0事业编制32人。在职实有42人,其中:财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入704.30万元,其中:一般公共预算收入704.30万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

与上年对比减少106.88万元,下降13.18%,主要原因是202311月根据组干调字〔2023 〕第 150文件,黄欣欣(公务员)调出到中共罗平县九龙街道工作委员会工作,该同志工资福利2024年预算编制时已经纳入我单位预算,而2025年则没有,导致工资和保险预算收入减少;另外由于县财政财力紧张,项目支出70万元2025年没有纳入预算,人员经费标准下降减少近10万元,以上三项导致全年预算收入大幅减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入704.30万元,其中:本年收入704.30万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款704.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比减少106.88万元,下降13.18%,主要原因是202311月根据组干调字〔2023 〕第 150号文件,黄欣欣(公务员)调出到中共罗平县九龙街道工作委员会工作,该同志工资福利2024年预算编制时已经纳入我单位预算,而2025年则没有,导致工资和保险预算收入减少;另外由于县财政财力紧张,项目支出70万元2025年没有纳入预算,人员经费标准下降减少近10万元,以上三项导致财政拨款收入大幅减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出704.30万元财政拨款安排支出704.30万元,其中基本支出704.30万元与上年对比减少36.88万元,下降4.98%,主要原因是202311月根据组干调字〔2023 〕第 150号文件,黄欣欣(公务员)调出到中共罗平县九龙街道工作委员会工作,该同志工资福利2024年预算编制时已经纳入我单位预算,而2025年则没有,导致工资和保险预算收入减少,另外人员经费标准下降减少近10万元,以上两项导致基本支出大幅减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行561.77万元,主要用于财政统发工资、聘用人员工资和保险、日常办公开支、工会福利费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.53万元,主要用于缴纳2025年职工养老保险;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.29万元,主要用于缴纳2025年职工职业年金;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.65万元,主要用于缴纳2025年行政人员医疗保险缴费、行政人员工伤和生育保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.32万元,主要用于缴纳2025年事业人员医疗保险缴费、事业人员工伤和生育保险缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元,主要用于缴纳2025年职工大病保险和工伤险;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.34万元,主要用于职工2025年住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资180.30万元(其中:基本支出180.30万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴85.73万元(其中:基本支出85.73万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金5.18万元(其中:基本支出5.18万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资140.89万元(其中:基本支出140.89万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费65.53万元(其中:基本支出65.53万元,项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费12.29万元(其中:基本支出12.29万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.98万元(其中:基本支出16.98万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.39万元(其中:基本支出0.39万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金47.34万元(其中:基本支出47.34万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出99.98万元(其中:基本支出99.98万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费15.00万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出45.00万元);

30204商品和服务支出-手续0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出45.00万元);

30205商品和服务支出-水费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费3.65万元(其中:基本支出3.65万元,项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费7.89万元(其中:基本支出7.89万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费4.51万元(其中:基本支出4.51万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用9.90万元(其中:基本支出9.90万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出704.30万元,与上年对比,减少106.88万元,下降13.18%,主要原因是202311月根据组干调字〔2023 〕第 150号文件,黄欣欣(公务员)调出到中共罗平县九龙街道工作委员会工作,该同志工资福利2024年预算编制时已经纳入我单位预算,而2025年则没有,导致工资和保险预算收入减少;另外由于县财政财力紧张,项目支出70.00万元2025年没有纳入预算,人员经费标准下降减少近10.00万元,以上三项导致全年预算收入大幅减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县政务服务管理局2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

罗平县政务服务管理局2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

罗平县政务服务管理局2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

罗平县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,罗平县政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计2.00万元,较上年减少1.00万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县政务服务管理局2025因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

罗平县政务服务管理局2025年公务接待费预算2.00万元,较上年减少1.00万元,下降33.33%,国内公务接待批次为30次,共计接待220人次

较上年减少1.00万元,下降33.33%主要原因是响应党和国家的号召,履行节约减少开支

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费0.00万元与上年对比无变化其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0

、重点项目预算绩效目标情况

罗平县政务服务管理局2025年无重点预算项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政务公开审批:是指所有有关政务服务事项的审批,包括招投标、投资并联审批、网上服务大厅建设、乡镇为民服务建设,以及进驻服务大厅窗口事项的梳理等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

3.项目支出:指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县政务服务管理局2025年机关运行经费安排49.70万元,与上年对比减少10.34万元,下降17.22%,主要原因是202311月根据组干调字〔2023〕第150号文件,黄欣欣(公务员)调出到中共罗平县九龙街道工作委员会工作,另外人员经费标准下降,以上两项导致机关运行经费安排减少10.34万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县政务服务管理局资产总额2,676.29万元(净值2,503.68万元),其中,流动资产2,465.36万元,固定资产208.40万元、净值37.80万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2.53万元、净值0.52万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1,826.64万元,其中固定资产增加15.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县政务服务管理局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县政务服务管理局2025年部门预算表

(附件:罗平县政务服务管理局2025年部门预算表)

监督索引号53032418043500111

罗平县政务服务管理局2025年部门预算公开表20250207102638441.pdf