无障碍浏览 长者专版

罗平县阿岗中心卫生院2025年度部门预算

  • 罗平县阿岗中心卫生院
  • 2025-02-10 15:08

监督索引号53032414036500900000

罗平县阿岗中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规,在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务,主要承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育技术服务相关任务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务;负责对村级人员提供业务培训指导;开展基本医疗服务活动等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构,包含:内科,外科,妇产科、计划生育专业,儿科,眼科,耳鼻喉科,口腔科,医学检验科,医学影像科,中西医结合科,全科医疗科,康复医疗科,公共卫生服务部、药房、收费室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

在党的领导下,牢记党的教诲,努力创建和谐医疗环境,以人民群众健康为中心,以二级医院建设为标准,以集约型、质量型、技术型”“专科化、专业化、专组化、病种化”“小而专、小而精为抓手,统筹好医疗、医保、医药、公卫之间的关系,不断提高常见病、多发病的诊疗技术和服务能力,努力提高专科化水平和急危重症救治能力,不断适应老百姓的就医需求和医改要求,建成辐射三乡一镇、两街道一周边的区域性二级乙等综合医院。

1.提升医疗服务能力,做好优质服务基层工作

选派医务人员外出到上级医院进修学习,邀请权威专家到院开展知识讲座、示范手术等提升医务人员技术水平;加强意识形态教育管理工作,树立以病人为中心的服务理念,提升医疗服务质量。

2.关口前移,提高基本公共服务能力

加强公卫人员业务能力提升,强化卫生室基本公共卫生服务项目工作考核督导力度,提升卫生室基本公共卫生项目服务能力;努力提高居民健康素养和日常保健水平,推进医防融合,努力实现从重治疗到以健康为中心的转变。

3.做好健康扶贫助力乡村振兴

自乡村振兴战略实施以来,卫生院紧紧围绕巩固群众健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接开展工作,着力守护群众健康,为乡村振兴守好一方健康。

4.完成各级上级部门、地方党委、政府的指令性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制54人。在职实有50人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助50人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入677.60万元,其中:一般公共预算收入617.85万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益收入0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入59.75万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年717.32万元对比减少39.72万元下降5.54%主要原因为本年人员与上年对比减少1人,本年预算50人、上年预算51人;30%奖励性绩效工资2025年没有纳入预算;本年单位自有资金及政府采购资金纳入预算59.75万元,本年比上年34.00万元多预算了项目支出25.75万元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入617.85万元,其中本年收入617.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款617.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年683.32万元对比减少65.47万元,下降9.58%,主要原因为本年在职在编人员与上年对比减少1人,本年预算50人、上年预算51人;30%奖励性绩效工资2025年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出677.60万元。财政拨款安排支出617.85万元,其中:基本支出617.85万元,与上年683.32万元对比减少65.47万元,下降9.58%,主要原因为本年在职在编人员与上年对比减少1人,本年预算50人、上年预算51人;30%奖励性绩效工资2025年没有纳入预算;财政拨款项目支出0万元,与上年对比无变化;单位自有资金及政府采购资金纳入预算项目支出59.75万元,与上年34.00万元对比增加25.75万元,增长75.74%,主要原因是2025年预算了物业管理费26.0万元;公务接待费4.75万元与上年5.00万元对比减少0.25万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.90万元,主要用于退休人员统筹外退休工资支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.63万元主要用于职工养老保险缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.62万元,主要用于职工职业年金缴费;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.64万元,主要用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出;

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院427.00万元,主要用于人员工资支出;

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务18.86万元,主要用于计划生育服务人员工资支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.19万元,主要用于职工医疗保险缴费;

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.44万元,主要用于人员伤保险缴费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.56万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资191.60万元(其中基本支出191.60万元,项目支出0万元);

2.30102工资福利支出-津贴补贴58.92万元(其中基本支出58.92万元,项目支出0万元);

3.30107工资福利支出-绩效工资181.80万元(其中基本支出181.80万元,项目支出0万元);

4.30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费72.63万元(其中基本支出72.63万元,项目支出0万元);

5.30109工资福利支出职业年金缴费13.62万元(其中基本支出13.62万元,项目支出0万元);

6.30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费18.19万元(其中基本支出18.19万元,项目支出0万元);

7.30112工资福利支出其他社会保障缴费0.44万元(其中基本支出0.44万元,项目支出0万元);

8.30113工资福利支出住房公积金52.56万元(其中基本支出52.56万元,项目支出0万元);

9.30228商品和服务支出-工会经费8.76万元(其中基本支出8.76万元,项目支出0万元);

10.30229商品和服务支出福利费4.79万元(其中基本支出4.79万元,项目支出0万元);

11.30299商品和服务支出其他商品和服务支出0.20万元(其中基本支出0.20万元,项目支出0万元);

12.30302对个人和家庭的补助退休费10.70万元(其中基本支出10.70万元,项目支出0万元);

13.30305对个人和家庭的补助生活补助(其中基本支出3.64万元,项目支出0万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出617.85万元,与上年683.32万元对比减少65.47万元,下降9.58%,主要原因为本年在职在编人员与上年对比减少1人,本年预算50人、上年预算51人;30%奖励性绩效工资2025年没有纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县阿岗中心卫生院2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

罗平县阿岗中心卫生院2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

罗平县阿岗中心卫生院2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县阿岗中心卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

罗平县阿岗中心卫生院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,罗平县阿岗中心卫生院财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额55.00万元,其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算35.00万元、政府采购工程预算0万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

罗平县阿岗中心卫生院2025一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元。较上年无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县阿岗中心卫生院2025因公出国(境)预算为0万元,较上年无变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

罗平县阿岗中心卫生院2025公务接待费预算0万元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县阿岗中心卫生院2025公务用车购置及运行维护费0万元,较上年无增加变动其中:公务用车购置费0万元较上年无增减变动;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变动;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2

、重点项目预算绩效目标情况

罗平县阿岗中心卫生2025年无重点预算项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本公共卫生服务,是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

2.基层医疗卫生机构,指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室;主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县阿岗中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县阿岗中心卫生院资产总额6,659.90万元(净值4,903.98万元),其中,流动资产3,336.82万元,固定资产2,997.87万元、净值1,283.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程22.60万元,无形资产302.62万元、净值260.75万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加244.60万元(净值),其中流动资产增加216.13万元、固定资产增加64.11万元(原值)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产24项,账面原值59.51万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县阿岗中心卫生院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算表

件:罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算表)

监督索引号53032414036500900111

罗平县阿岗中心卫生院2025年部门预算公开表20250210090141646.pdf