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罗平县公安局交通警察大队2025年度部门预算

  • 罗平县公安局交通警察大队
  • 2025-02-08 11:35

监督索引号53032418045100000

罗平县公安局交通警察大队

2025年预算公开目录

第一部分 罗平县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县公安局交通警察大队2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

罗平县公安局交警大队负责全县道路交通管理,维护交通秩序管控,确保道路交通安全畅通。主要任务是:对交通参与者(机动车及其驾驶员、行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。具体职责为:

1规范和管理交通活动参与者的行为。

2、维护道路交通秩序,开展各项交通治理整顿,纠正和处理各种交通违章。

3、处理道路交通事故。现场勘查、取证、责任认定、调解处理各类交通事故。

4、审核、检验、管理参与交通运行的各种机动车和非机动车。5、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身体状况。

6、调查研究、分析交通运行参数与动态,提供各种交通管理对策依据,并预防交通事故的发生。

7、宣传交通法规和交通安全常识,增强全民交通安全意识和法治观念。

8、应急处理各类突发事件,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。

9、完成上级领导交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置八个内设机构,包括:内务中队、事故中队、法宣中队、城市中队、车管中队、秩序中队、涉车中队、阿鲁中队。

本单位为一级预算单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

2025年全县公安交管工作的重点工作是:在县局党委的坚强领导下,在市局交警支队的业务指导下,全力做好道路交通事故预防“减量控大”攻坚战工作为主线,突出抓好事故预防、城市交管、规范执法、队伍建设四个重点,事故预防成效明显、交通秩序不断优化、队伍风貌焕然一新,全县道路交通安全形势总体平稳,主要表现在以下几方面:1、抓党建带队建,引导民警讲政治,抓学习促规范,引导民警强素质,抓细节促养成,引导民警转作风。2、强化路面管控,有效净化路面行车秩序。3、突出宣传教育,着力构建大宣传格局。4、多措并举,大力推进城市畅通工程建设。5、深化“放管服”,竭力做到便民利民。6、规范执勤执法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 35人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有24人,其中: 财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制14辆,实有车辆16辆(超编原因:因县创文工作需要,从县公安局调入2辆车到大队使用,这两辆车未占大队车辆编制,导致实际使用车辆比编制数多二辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2025年部门财务总收入1,598.52万元,其中:一般公共预算收入1,578.52万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入20.00万元。

与上年对比,减少 580.25万元,下降26.63%,主要原因分析是上年包含项目经费,今年没有包含项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,578.52万元,其中:本年收入1,578.52万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,578.52万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少600.25万元,下降27.55%,主要原因分析是上年包含项目经费,今年没有包含项目经费。

四、预算单位支出情况。

2025年部门预算总支出1,598.52万元。财政拨款安排支出1,578.52万元,其中:基本支出1,578.52万元,与上年对比,减少50.25万元,下降3.09%,主要原因分析为大队有民警2人与县公安局2人对调导致工资变动等原因所致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行1,410.42万元,主要用于工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2040220 执法办案56.00万元,主要用于办案业务支出; 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.98万元,主要用于退休人员支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.75万元,主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元,主要用于在职人员职业年金的缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.58万元,主要用于在职人员基本医疗保险的缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出0.28万元,主要用于在职人员基本医疗保险的生育保险缴费支出;

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.21万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资110.04 万元(其中:基本支出110.04万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴241.14万元(其中:基本支出241.14万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金10.07万元(其中:基本支出10.07万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.75 万元(其中:基本支出45.75万元,项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费8.58 万元(其中:基本支出8.58万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.30 万元(其中:基本支出13.30万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金33.21万元(其中:基本支出33.21万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出1,000.08万元(其中:基本支出1,000.08万元,项目支出0.00万元);

商品和服务支出91.29万元(其中:基本支出91.29万元,项目支出0.00万元)、

30201商品和服务支出-办公费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

30205商品和服务支出-水费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费2.30万元(其中:基本支出2.30万元,项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费5.54万元(其中:基本支出5.54万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费2.75万元(其中:基本支出2.75万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费42.00万元(其中:基本支出42.00万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费21.60万元(其中:基本支出21.60万元,项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭补助支出-退休费10.78万元(其中:基本支出10.78万元,项目支出0.00万元);

31013资本性支出-公务用车购置费14.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,578.8万元,减少600.25万元,下降27.55%,主要原因分析是上年包含项目经费,今年没有包含项目经费。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

罗平县公安局交通警察大队2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

罗平县公安局交通警察大队2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

罗平县公安局交通警察大队2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

罗平县公安局交通警察大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

罗平县公安局交通警察大队2025年无经济社会事业发展事项。

六、 财政专户管理资金情况

2025年,罗平县公安局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比持平,主要原因本单位无此项预算收入。预算支出0万元,与上年对比持平,主要原因本单位无此项预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额58.90万元,其中:政府采购货物预算16.90万元、政府采购服务预算42.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.30万元,较上年减少16.10万元,下降21.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县公安局交通警察大队2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比没有变化。

(二)公务接待费

罗平县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为2.30万元,与上年对比减少0.10万元,下降4.17%,国内公务接待批次为30次,共计接待308人次。

下降的原因主要为从节约出发,严格控制接待费批次、接待人次,反对铺张浪费,降低接待标准,减少开支,能不接待不接待,能减少陪餐人数就减少陪餐人数;坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为56.00万元,较上年减少16.00万元,下降22.22%。其中:公务用车购置费14.00万元,较上年增加14.00万元,增长100%,增长的主要原因为大队执勤执法用车严重老化,无法正常开展执勤执法工作,报废更新1辆;公务用车运行维护费42.00万元,较上年减少30.00万元,下降71.43%。减少原因为上年预算时有项目支出安排30.00万元公务用车运行维护费,今年没有预算项目经费。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为16辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县公安局交通警察大队2025年无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

2、“三公”经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排91.29万元,与上年对比减少39.83万元,下降30.38%,主要用于办公费5.00万元,水费0.70万元,电费7.00万元,邮电费1.20万元,差旅费3.00万元,公务接待费2.30万元,工会经费5.54万元,福利费2.75万元,公务用车运行维护费42.00万元,其他交通费21.60万元,其他商品和服务支出0.20万元,减少原因为上年预算时有项目支出安排,今年没有预算项目经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县公安局交通警察大队资产总额3,236.35万元(净值860.60万元),其中,流动资产93.14万元,固定资产1,849.51万元、净值490.69万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.68万元、净值0.07万元,其他资产1,293.02万元、净值276.70万元。与上年相比,本年资产总额减少210.10万元,主要是固定资产减少183.27万元,下降9.02%,流动资产减少26.83万元,下降22.36%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值15.00万元;报废报损资产3项,账面原值45.32万元,实现资产处置收入0.18万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县公安局交通警察大队2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县公安局交通警察大队2025年部门预算表

(附件:罗平县公安局交通警察大队2025年部门预算表)

监督索引号53032418045100111

罗平县公安局交通警察大队2025年预算公开表20250210043244480.pdf