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罗平县人民政府办公室2025年度部门预算

  • 罗平县人民政府办公室
  • 2025-02-10 17:18

监督索引号53032418043600000

罗平县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 罗平县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县人民政府办公室2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办国务院、省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作,以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇)人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇)人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责全县政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作,联络、协调新闻单位搞好罗平的宣传报道工作。

10.负责县人民政府的政务值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况。

11.负责放管服改革的综合协调工作;负责县人民政府全面深化改革督查工作。

12.负责全县行政事业单位公务用车编制、配备、购置、使用、处置的管理与审核工作;负责指导全县行政事业单位公务车辆的使用管理。

13.完成市人民政府办公室和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、办文科、信息科、行政科、督办科、总值班室、公务用车管理办公室、人事科。

本单位属于一级预算单位,无所属单位。

)重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府中心工作,自觉做到服务领导、服务基层、服务群众、服务发展,充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用,秉持今天再晚也是早,明天再早也是晚的效率意识,全力推行工作项目化、项目清单化、清单责任化工作机制,以更加饱满的精神、积极的态度、无私的奉献,提升服务质量,提高办事效率,扎实做好各项工作,不断推进办公室整体水平再上新台阶。重点抓好以下工作:

1.统筹兼顾,加强协调,充分发挥参谋助手作用

1)加强综合协调,发挥桥梁纽带作用。充分发挥办公室上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用。

2)严格办文办会,推进工作有序开展。一是持续改进文风,从严控制公文数量。二是强化会务服务,严格压缩会议规模。

3)提高文稿质量,致力强化以文辅政。继续高标准做好2025年县政府重要文稿起草工作,把好全县各类重要文稿的方向关与质量关;持续跟进全县重点项目工作,加强对业务性工作的研究,紧紧抓住牵动全局的关键点、政府领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点,多想管用的办法,多提有效的对策,完成一批高质量调研报告,为县主要领导做好决策参谋。

4)做好信息调研,服务全县中心大局。紧紧围绕中央和省、市、县决策部署,制定信息报送及调研工作计划,充分发挥信息工作传达社情民意、服务领导决策功能,研究省、市信息发布标准和要求,精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息,高标准做好报送信息工作,充分发挥政务信息服务领导、服务基层、服务发展的辅政功能。

5)拓展政务公开,尽力促进透明高效。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,定期编制公开目录,及时维护和更新需要公开的政府信息。完善政府网站建设,按照丰富外网、提升内网的要求,优化网上政务服务流程,深化并联审批,进一步完善政府网站内容框架体系,充分发挥政府网站宣传政府决策、展示政府形象、推动政府工作的作用,着力把政府网站办成信息发布的高效载体、网上服务的一流平台、公众参与的重要窗口,全面展示服务政府、效能政府的良好形象,及时发布各类政府信息,主动回应社会关切,做好政策解读工作,优化整合政府信息发布体系,不断提升服务能力。

6)强化依法行政,扎实推进法治政府建设。深入学习领会习近平法治思想,把依法行政列为年度培训的重要内容,不断增强干部法治意识,严格履行重大行政决策程序,做好政府法律参谋助手。做好规范性文件管理,充分发挥政府办中枢机构职能,推进政府及组成部门严格按法定权限和程序履职,规范政府行政行为,全面提升政府系统依法行政水平。
7)加强值班管理,努力提高应急处置能力。

2.强化督查,确保成效,充分发挥督促检查作用

1)围绕县委、县政府中心工作抓督查。紧紧围绕县委、县政府决策部署、主要领导重要批示指示要求和各项中心工作,勤奋敬业,扎实工作,充分履行各项职能,对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议及其他重要专题会议议定事项跟踪督查,确保县政府决策和工作部署落到实处,为推动罗平高质量跨越式发展贡献力量。

2)围绕建议提案办理抓督查。坚持把办理人大代表建议和政协委员提案作为推动督查、接受监督的一项重要举措,认真研究分析建议提案,确定承办单位,召开交办会议,实行目标责任管理,制定办理考核细则,形成办前有安排、办中有督促、办后有考核,多层次、经常化、制度化的督办工作机制,努力提高建议提案办理质量,确保办复率、面商率、满意率达到100%

3)围绕优化营商环境抓督查。以制约和监督运行为核心,以监督检查、绩效管理、查究问责为手段,重拳出击、标本兼治,加大优化环境投诉件办理和典型案件查办力度,进一步优化政务服务环境、项目建设环境,着力解决全县优化经济发展环境中的突出问题。
3.突出管理,完善制度,充分发挥服务保障作用

1)加强机关制度建设。严格执行《罗平县人民政府办公室机关内务管理规定》,按照有章可循,制度管理的原则,坚持以制度管人,依制度办事,用制度管权,不断完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制等制度,进一步规范办事程序,提高工作效能,规范工作程序,促进工作落实。各科室制定出台科室工作规范,进一步明确科室职责、工作要求及工作时限,全面规范科室工作流程。严格落实服务承诺制,公开服务承诺及办事流程,推行全程透明办理,明确受理、流转、处理、督办、反馈等具体工作,设立投诉电话,接受群众监督和投诉,更好地搭建反映民意、汇聚民智、传播信息、服务社会的平台。大力整合服务资源,把难办的事办成,把要办的事办好,服务保障的科学化水平不断提高。

2)强化后勤保障能力。树立后勤服务无小事的服务理念,健全后勤管理和服务保障工作机制,提高行政后勤精细化、科学化工作水平,坚持厉行节约,优化经费支出结构,提高资金使用效率;严格执行财务票据管理、办公用品采购、经费审签、公务接待审批、政务接待定点等规定,确保县政府及政府办工作正常运转。按照县委、县政府有关节能降耗的要求,坚持勤俭办事方针,严格管理,在用电、用水、用车、用纸及会务接待等方面切实采取措施,杜绝浪费,降低行政运行成本,做好公共机构节能工作。

3)强化公务用车管理。按照公车改革有关规定,进一步强化公务车辆编制管理,从严审核配备标准和更新条件,严禁超编制、超标准配备车辆;进一步规范车辆处置流程,不断提高国有资产使用效率;运用信息化手段,不断强化公车监管力度,落实车辆保险、维修和加油三定点和节假日封存停驶、统一调派、车辆停放、安全行车等管理制度,提高车辆管理水平,降低机关运行成本,确保工作需要和行车安全。

4.党建引领,狠抓落实,充分发挥模范带头作用

1)深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作,分类统筹、形式多样开展学习培训、宣传解读、专题宣讲、研究阐释、对外宣介,营造浓厚的学习宣传贯彻氛围,坚定不移用党的二十大精神统一思想、统领全局、统筹发展。把党的二十大精神作为党组理论学习中心组重点内容,制定系统学习计划,列出专题进行研讨。落实三会一课”“主题党日等制度,广泛开展专题学习。通过党课开讲啦等活动,组织党员领导干部、专家学者、老党员、先进典型等讲授党课。运用好《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》等辅导材料,发挥好学习强国”“云岭先锋等学习平台作用,引导广大干部群众全面系统学习党的二十大精神,切实推动党的二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。

2)巩固提升机关党建工作质效。始终坚持把党的政治建设摆在首位,认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,结合政府办工作实际研究制定2025年机关党建工作重点项目清单、党组书记抓基层党建工作责任清单、党组班子成员抓基层党建工作责任清单和党支部书记抓基层党建工作责任清单,以巩固提升曲靖市四星级模范机关为抓手,持续打造忠诚于党、服务先锋党建品牌,进一步推动机关党建与业务工作深度融合。严格执行党章和关于新形势下党内政治生活的若干准则,坚决落实三会一课支部主题党日、民主评议党员、民主生活会和组织生活会、党员领导干部双重组织生活和党务政务公开等制度,做到按程序决策、按规矩办事、按制度落实,确保组织生活有实质内容、实际效果。做好入党积极分子的培训教育,深化对党的认识,端正入党动机,严把发展党员入口关,提高党员发展质量。

3)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课和长期政治任务,将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为发挥政治引领作用的重中之重,全面落实第一议题制度,胸怀国之大者,聚焦省、市、县工作重点,研究问题、从严治学,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,切实把两个确立融入思想、付诸行动。认真做好政府网站与政务新媒体监督与管理工作,强化信息系统安全管理、舆情研判和引导,全力打好网络意识形态工作主动战。

4)扎实推进党风廉政建设工作。贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,按照党中央、国务院以及上级党委、政府和纪检监察机关关于党风廉政建设的部署和要求,把落实党风廉政建设责任制摆在重要日程,坚持与中心工作同研究、同部署、同推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神、《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》等一系列制度,深化预算管理,严控三公经费和一般性支出。从严从实抓好干部队伍建设,加强对干部职工全方位管理和经常性监督,管好关键人、管到关键处、管住关键事,不断增强管理监督实效。落实新时代好干部标准,树立选人用人正确导向,大力选拔推荐政治过硬、对党忠诚、业务精通、敢于斗争、作风优良、清正廉洁的干部,不断为党和国家事业培养造就骨干力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制30人,工勤人员编制14事业编制8人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入975.41万元,其中:一般公共预算收入975.41万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

与上年对比,减少35.96万元,下降3.66%,原因政府职能变动今年公务用车平台转机关事务局预算

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入975.41万元,其中本年收入975.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款975.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比,减少35.96万元,下降3.66%,原因政府职能变动今年公务用车平台转机关事务局预算

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出975.41万元财政拨款安排支出975.41万元,其中基本支出925.41万元,与上年对比增加55.04万元,增长6.32%主要是今年增加公务用车购置经费预算项目支出50万元,与上年对比减少91万元,下降64.54%,原因是今年减少政府办应急保障及公车平台经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行675.68万元,主要用于在职在编人员工资福利支出、正常公用经费支出;

2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务75.00万元,主要用于聘用人员的劳务费及差旅费等;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休47.00万元,主要用于离休人员工资经费支出、退休人员计划外养老金经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.19万元,主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费14.47万元,主要用于缴纳在职行政、事业人员职业年金;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.68万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.77万元,主要用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.39万元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.46万元,主要用于行政事业单位其他医疗支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.76万元,主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出925.41万元,项目支出50万元)。

30101工资福利支出-基本工资213.31万元(其中:基本支出213.31万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴273.85万元(其中:基本支出273.85万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金16.55万元(其中:基本支出16.55万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资44.77万元(其中:基本支出44.77万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.19万元(其中:基本支出77.19万元,项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费14.47万元(其中:基本支出14.47万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.16万元(其中:基本支出21.16万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.46万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金55.76万元(其中:基本支出55.76万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出26.40万元(其中:基本支出26.40万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费34.90万元(其中:基本支出13.90万元,项目支出21.00万元);

30205商品和服务支出-水费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费16.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出16.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0.00万元);

30226商品和服务支出-劳务费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元);

30227商品和服务支出-委托业务费3.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出3.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费9.29万元(其中:基本支出9.29万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费5.33万元(其中:基本支出5.33万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8.00万元(其中:基本支出8.00万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用38.58万元(其中:基本支出38.58万元,项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出0.00万元);

30301对个人和家庭的补助-离休费15.92万元(其中:基本支出15.92万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费30.52万元(其中:基本支出30.52万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助8.68万元(其中:基本支出8.68万元,项目支出0.00万元);

31002资本性支出-公务用车购置25.00万元(其中:基本支出25.00万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出975.41万元,与上年对比,减少35.96万元,下降3.66%,原因政府职能变动今年公务用车平台转机关事务局预算

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县人民政府办公室2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

罗平县人民政府办公室2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

罗平县人民政府办公室2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

罗平县人民政府办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,罗平县人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额7.20万元,其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民政府办公室2025一般公共预算财政拨款三公经费合计34.90万元,较上年增加15.90万元增长83.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县人民政府办公室2025因公出国(境)费预算为0万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

罗平县人民政府办公室2025年公务接待费预算1.90万元,较上年减少1.10万元下降36.67%,国内公务接待批次为7次,共计接待29人次

原因是厉行节约,减少不必要的公务接待开支

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费33万元,较上年增加17.00万元增长106.25%其中:公务用车购置费25.00万元,较上年增加25.00万元增长100%;公务用车运行维护费8.00万元,较上年减少8.00万元,下降50.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

原因是今年增加公务用车购置预算

、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难,竭力保三保,故没有安排项目经费。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民政府办公室2025年机关运行经费安排151.37万元,与上年对比增加40.57万元,增长36.62%,主要是今年增加公务用车购置经费预算。机关运行经费主要用于办公费34.90万元、水费3.00万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费16.00万元、公务接待费1.90万元、劳务费10.00万元、委托业务费3.80万元、工会经费9.29万元、福利费5.33万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用38.58万元、其他商品和服务支出0.56万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县人民政府办公室资产总额339.55万元(净值111.43万元),其中,流动资产16.79万元,固定资产322.76万元、净值94.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1213.19万元,其中固定资产减少1213.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县人民政府办公室2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

罗平县人民政府办公室2025年部门预算表

(附件:罗平县人民政府办公室2025年部门预算表)

监督索引号53032418043600111

罗平政府办公室预算公开(单位为万元) (1)20250210102136268.pdf