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罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法制办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、农业农村发展服务中心。
所属单位0个
(三)重点工作概述
在肯定上一年成绩的同时,我乡清醒地认识到工作中存在的问题和不足,对此,2025年乡政府将坚持问题导向,强化责任担当,认真研究解决,着力破解难题。主要包括以下几方面:
1.强基础、兴产业,经济发展再上新台阶
坚持以项目建设、产业发展为主抓手,着力扩投资快产出,全力积蓄稳中求进的发展动能;以农民增收为第一要务,大抓农业结构调整,在技术推广、试验示范、典型引路、致富帮带等方面积极发挥作用,探索农业工业化示范产业,为经济增长提供有力保障。一是持续抓好粮食安全和农民增收。夯实粮食安全根基,严格落实耕地保护制度和责任,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,守住粮食生产“命根子”,确保2025年全年粮食种植达21300亩。推动烟叶高质量发展,完成3900亩烤烟种植。推广优质绿色稻米栽培和大豆玉米复合带状种植技术,提升土地亩产能力。扩大小黄姜、油菜籽、生猪等优势产业发展规模,大力发展本土农特产品。二是持续做大做强特色产业。扩大生态大米、寿菊种植规模,打造5000亩锦绣黄桃+蜂糖李产业,寿菊种植达2000亩;抓好脐橙、铁皮石斛管理,加大米酒酿制工坊运营。加大乡公司与龙头企业合作,推动市场化运行模式构建,提升乡公司硬实力。三是持续抓好项目储备落地。精准谋划重点项目储备,积极跟进集中办学、喜林苑等在建项目,提前准备黄桃基地、洋洋旅居村等重点建设项目。四是持续打造乡村旅游。全面落实省、市、县关于旅游产业发展要求,以打造“旅居康养目的地”为路径目标,围绕“两区”“两地”目标,全面推进景村融合助力乡村旅游发展。持续推进洋洞脚高端民宿项目;积极配合敏实集团做好那色峰海提质改造工作;持续推动木马甲乡村公园建设;持续加大那色峰海游客中心、野猴谷、一窝蜂驿站的实体运营,实现专业化、市场化,推动全乡旅游高质量发展。
2.增福祉、惠民生,人民生活迈出新步伐
一是提升社会保障服务。落实落细就业优先政策,组织开展好劳动力技能培训和补贴性职业技能培训,加强农村劳动力转移就业工作,实现劳动力转移就业达4300人。健全社会救助体系,加大对困难群众救助,完善“一老一小”服务体系,扎实开展殡葬领域专项整治工作,严格落实民政优抚、临时救助等各项工作,充分发挥工青妇、残联等群团组织服务在经济社会发展中的重要作用。二是加大基础设施建设。持续加大对辖区内危险路段的排查整治,实施农村公路安全生命防护工程。强化饮水安全保障,加强自来水管网排查治理,积极争取资金完成木马甲提水工程。三是办好人民满意的教育。在“集中式”办学的基础上,探索深化“一贯制”办学模式,加强师德师风教育和学生心理疏导,强化学校食品安全管理。四是强化医疗卫生服务保障。加强人才培育,提升基本医疗及公共卫生服务工作。五是扎实开展武装工作。全面推进国防教育、双拥、民兵、兵役登记、基层武装部规范化建设,积极完成征兵任务。
3.优环境、强治理,美丽乡村呈现新形象
一是巩固拓展脱贫攻坚成果。完善常态化防返贫机制,牢牢守住不发生规模性返贫底线。加大产业发展,健全完善联农带农机制。加大就业培训,实现更多劳动力转移就业,扩大嘉尔泰加工点规模,解决就地就业达50人,引导群众到工业园区就近务工。二是加强乡村治理。学习运用基层治理经验,深入实施农村人居环境整治提升行动,提高“两污”治理能力,持续推进垃圾清运设施设备更新换代,加大污水管网设备的建设和运管。进一步完善国土空间规划方案,切实解决产业落地难和群众建房难的问题。统筹推动文明建设,广泛开展群众性文化活动,丰富群众的精神文化生活。三是全面加强生态保护。纵深推进污染治理,着力解决突出生态环境问题,全面落实河(湖)长制,加强辖区内水源地保护和农业面源污染治理力度,全面落实“林长制”,着力抓好森林防灭火工作。
4.守底线、保稳定,平安彝乡再创新局面
一是维护社会和谐稳定。加强和创新基层社会治理,落实党委“957”工作法,坚持和发展新时代“枫桥经验”,助力矛盾纠纷全面化解,合力推动基层治理落地落实。常态化推进扫黑除恶、禁毒防艾、命案防控,依法严厉打击各类违法犯罪,确保社会大局安全稳定。二是筑牢安全生产防线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动,全面开展安全生产风险隐患大排查大整治,确保人民群众生命财产安全。严格落实食品安全责任制,全面落实“四个最严”要求。完善应急救援体系建设,全面提升防灾减灾救灾能力。三是防范化解重大风险。严密防范和坚决打击暴力恐怖活动、宗教极端活动。加强舆论风险防控,提高网络舆情监测和应急处置,守牢网络意识形态主阵地,确保网络意识形态安全。
5.转作风、显成效,政府建设彰显新作为
一是强化依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想,牢固树立宪法和法律至上的理念,推进法治政府建设,加快转变政府职能,科学决策、民主决策、依法决策,严格规范公正文明执法,不断提升依法行政和依法办事能力,不断提高行政效率和公信力,奋力打造人民满意的法治乡镇。二是强化作风革命。 持续深化整治形式主义为基层减负,把纪律和规矩挺在前面,持续深化作风革命、效能革命,发扬斗争精神,敢于担当负责、敢于攻坚克难、敢于真抓实干,推动作风再转变、效能再提升。三是强化廉洁从政。扛牢全面从严治党主体责任,坚持严的基调、严的措施、严的氛围,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,驰而不息纠治“四风”,毫不松懈抓好“三严三实”,加强重点领域、关键环节的廉政风险防控,严查损害群众利益的问题,让勤政廉政成为每一名政府工作人员的思想自觉和行动自觉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制83人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制58人。在职实有76人,其中:财政全额保障76人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,755.39万元,其中:一般公共预算收入1,442.39万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入313万元。
与上年对比增加75.07万元,增长4.47%,主要原因是本年度新进人员增加,在职人员工资部分正常调资,人大、政协经费本年度纳入预算;自有资金(其他收入)与上年一致,无增减变动。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,442.39万元,其中:本年收入1,442.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,442.39万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加75.07万元,增长4.47%,主要原因是本年度新进人员增加,在职人员工资部分正常调资,人大、政协经费本年度纳入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,755.39万元。财政拨款安排支出1,442.39万元,其中:基本支出1,431.67万元,与上年对比增加64.35万元,增长4.71%,主要原因是本年度新进人员增加,在职人员工资部分正常调资;项目支出10.72万元,与上年对比增长10.72万元,增长100%,主要原因是人大、政协经费本年度纳入项目支出预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行17.13万元,主要用于乡人大的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
2、2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升2万元,主要用于乡人大工作经费支出,项目支出;
3、2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出6.72万元,主要用于乡人大代表活动经费支付,项目支出;
4、2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出2万元,主要用于乡政协经费支付,项目支出;
5、2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行258.56万元,主要用于乡政府的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
6、2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13.50万元,主要用于乡纪委的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
7、2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行72.90万元,主要用于乡党委的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
8、2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行31.26万元,主要用于乡文化站的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
9、2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行11.59万元,主要用于乡广播站的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
10、2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行164.96万元,主要用于乡社保所的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
11、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32.35万元,主要用于乡单位退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出;
12、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.19万元,主要用于乡单位干部职工基本养老保险缴费支出;
13、2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.28万元,主要用于乡单位干部职工职业年金缴费支出;
14、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.82万元,主要用于向单位职工家属发放的遗属抚恤类支出;
15、2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务1.92万元,主要用于乡单位老协会会长支出;
16、2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行2.52万元,主要用于乡单位残疾人联络员支出;
17、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.42万元,主要用于乡行政编制职工医疗、工伤、生育保险缴费;
18、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.12万元,主要用于乡事业编制职工医疗、生育保险缴费;
19、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.65万元,主要用于乡行政事业编制职工的工伤等保险缴费;
20、2130101农林水支出—农业农村—行政运行198.82万元,主要用于乡农业综合服务中心下属农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
21、2130201农林水支出—林业和草原—行政运行37.60万元,主要用于乡林业站的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
22、2130301农林水支出—水利—行政运行11.43万元,主要用于乡水务所的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
23、2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助279.84万元,主要用于乡村级各类人员工资补助、生活补助及村级运转公用经费等支出;
24、2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行28.13万元,主要用于乡交通所的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;
25、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.32万元,主要用于乡单位干部职工住房公积金缴费支出;
26、2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行28.52万元,主要用于乡安监所的人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、30101工资福利支出—基本工资281.76万元(其中:基本支出281.76万元,项目支出0万元);
2、30102工资福利支出—津贴补贴221.04万元(其中:基本支出221.04万元,项目支出0万元);
3、30103工资福利支出—奖金10.05万元(其中:基本支出10.05万元,项目支出0万元);
4、30107工资福利支出—绩效工资223.51万元(其中:基本支出223.51万元,项目支出0万元);
5、30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费108.19万元(其中:基本支出108.19万元,项目支出0万元);
6、30109工资福利支出—职业年金缴费20.28万元(其中:基本支出20.28万元,项目支出0万元);
7、30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.36万元(其中:基本支出27.36万元,项目支出0万元);
8、30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元);
9、30113工资福利支出—住房公积金78.32万元(其中:基本支出78.32万元,项目支出0万元);
10、30199工资福利支出—其他工资福利支出24.65万元(其中:基本支出24.65万元,项目支出0万元)。
11、30201商品和服务支出—办公费41.3万元(其中:基本支出41.3万元,项目支出2.6万元);
12、30202商品和服务支出—印刷费1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元);
13、30205商品和服务支出—水费3万元(自来水、饮用水)(其中:基本支出3万元,项目支出0万元);
14、30206商品和服务支出—电费5.9万元(其中:基本支出5.9万元,项目支出0万元);
15、30207商品和服务支出—邮电费4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元);
16、30211商品和服务支出—差旅费2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元);
17、30215商品和服务支出—会议费12.9万元(其中:基本支出11.5万元,项目支出1.4万元);
18、30216商品和服务支出—培训费2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0万元);
19、30217商品和服务支出—公务接待费7.30万元(其中:基本支出7.30万元,项目支出0万元);
20、30226商品和服务支出—劳务费1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0万元);
21、30228商品和服务支出—工会经费13.05万元(其中:基本支出13.05万元,项目支出0万元);
22、30229商品和服务支出—福利费7.04万元(其中:基本支出7.04万元,项目支出0万元);
23、30231商品和服务支出—公务用车运行维护费12万元(其中:基本支出12万元,项目支出0万元);
24、30239商品和服务支出—其他交通费用22.50万元(其中:基本支出22.50万元,项目支出0万元);
25、30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)。
26、30302对个人和家庭的补助—退休费31.75万元(其中:基本支出31.75万元,项目支出0万元);
27、30305对个人和家庭的补助—生活补助275.04万元(其中:基本支出268.32万元,项目支出6.72万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,442.39万元,与上年对比,增加75.07万元,增长5.49%,主要原因是本年度新进人员增加,在职人员工资部分正常调资,人大、政协经费本年度纳入项目支出预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,罗平县旧屋基彝族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算15.05万元、政府采购服务预算15.95万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.30万元,较上年减少1.90万元,下降8.96%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年公务接待费预算为7.30万元,较上年减少1.90万元,下降20.65%,国内公务接待批次为230次,共计接待1320人次。
减少原因是根据中共罗平县委文件罗发〔2021〕32号贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法相关规定和要求,2025年内财政形势依旧紧张,我单位严格执行厉行节约条例,严格控制公务接待费支出,导致本年公务接待费较上年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
罗平县旧屋基彝族乡人民政府罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费12万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆,较上年无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
因财政资金困难,竭力保“三保”基本支出,故没有预算安排财政拨款类项目经费,具体项目将依据我县财力,由县财政统一代编另行下达。2024年我单位从单位资金中预算了313万元其他收入用于旧屋基彝族乡办日常公用经费的应急保障性支出。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全镇离退休人员的支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在旧屋基彝族乡人民政府执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费,是指全镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年机关运行经费安排61.15万元,主要用于其他交通费用22.5万元、办公费5.3万元、电费2.3万元、水费1.2万元、会议费3.3万元、培训费1.1万元、邮电费1.2万元、印刷费0.6万元、劳务费1.3万元、工会经费4.36万元、福利费2.29万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费1.4万元、公务接待费2.3万元。与上年对比减少7.06万元,下降10.35%,主要原因行政机关部门厉行节约,导致机关运行经费的减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,罗平县旧屋基彝族乡人民政府资产总额8,238.17万元(净值7,854.68万元),其中,流动资产2,056.05万元,固定资产1,052.90万元、净值673.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产15万元、净值11.08万元,其他资产(公共基础设施—乡道)5,114.22万元、净值5,114.22万元。与上年相比,本年资产总额减少339.13万元,其中:流动资产减少641.75万元,固定资产增加302.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算表
(附件:罗平县旧屋基彝族乡人民政府2025年部门预算表)
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