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曲靖市罗平县九龙街道办事处2025年度部门预算

  • 曲靖市罗平县九龙街道办事处
  • 2025-02-10 15:59

监督索引号53032403000500000

罗平县人民政府九龙街道办事2025年预算公开目录

第一部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能,着力解决工业化和城镇化发展过程中的各种问题,维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求,加强基础设施和环境建设,兴办社会公益事业,搞好城区和社区建设,努力改善投资环境,发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。切实推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开。优化职能结构,加大向社会和市场的简政放权力度,减少行政审批和行政许可事权,积极推行行政审批和许可零收费制度,降低政务、商务和公众办事成本。建立适应城乡统筹协调发展需要和服务型政府建设要求的街道行政管理体制和运行机制。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定,协调辖区各单位,保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定九龙街道经济社会发展、社区(农村)建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题,制定并落实经济社会发展的计划和措施,保持经济平衡协调发展,促进产业结构调整,全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督九龙街道各项财政收支,管理街道和所属单位的国有资产,搞好街道的财源建设工作;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织,认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点,推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动,绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能,组织辖区城镇和村庄规划编制,进行城镇规划建设、市容管理,向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用;按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作;开展人民调解和普法教育,缓解社会矛盾,做好治安保卫,维护和促进社会稳定;参与做好社区矫正和安置帮教工作,加强对违法青少年的帮教转化,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益;做好群众工作;按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业,管理好街道的各项社会事务,为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作,做好就业、再就业等工作,做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工,继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法制办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.转型升级,稳步发展农业经济。严守耕地红线,保护基本农田和优质耕地,切实保障粮食安全。优化提升传统产业,积极发展多种形式适度规模经营,培育壮大生姜、蔬菜、油菜、中药等高原特色农业,加快大棚经济和规模养殖发展。提高主要农产品加工转换率,调优农产品结构,加快发展休闲农业和乡村旅游,加快推进九龙瀑布景区、螺丝田景点服务业集群建设。有序推进农村集体经济发展,妥善引导土地流转,推进农业保险扩面提标。大力发展乡村旅游,发展壮大农村经济。加大农业基础设施投入,不断改善农业生产条件。落实惠农政策,保护群众农业生产积极性,推广农业科技和农机使用技术,不断提高农业科技含量。

2.夯实基础,着力破解制约瓶颈。全力推动村社公路硬化工程,分步推进、逐步实施乡道、村道绿化美化工作。狠抓重点项目建设及固定资产投资入库工作,加强项目对接和工作承接,提高重点项目落地率,推进关键领域工作取得突破。从人民群众迫切需要解决的突出问题着手,着力补齐基础设施、产业发展、生态环境、教育卫生等领域短板。

3.抓好防治,努力建设生态文明。认真开展农村环境整治村庄清洁行动,加强农村保洁员动态管理,做好两违治理,拆除违规建筑。全面落实乡村组三级河长制,确保河长制的相关工作落到实处。防控和整治农业面源污染,确保永久基本农田土壤环境质量不下降。严守生态保护红线,抓好生态补偿,推进生态治理。继续实施退耕还林还草等生态工程。加强环境执法,全面提升生态系统功能。

4.以人为本,不断增进民生福祉。坚持以人民为中心,严格落实各项惠民政策。大力发展学前教育,均衡发展义务教育,落实学生资助体系,继续保持教育资源向贫困地区倾斜。提升教师队伍水平,优化教育环境。实施关爱妇女儿童健康行动计划。积极发展老年事业。全面推进家庭医生签约服务,落实基本药品零差价政策,大幅提升卫生计生水平。认真做好群众帮扶工作,抓实城乡居民基本医疗保险、养老保险工作,加强贫困劳动力转移就业和培训。切实做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

5.狠抓落实,提高社会治理能力。广泛开展普法宣传,提高公共法律服务水平。进一步推进社会治安防控体系建设,努力实现打、防、控一体化目标。严厉打击吸毒、赌博、殴打他人、故意伤害、利用邪教危害社会等群众反映强烈的案件,全力维护辖区社会治安稳定。提高预防和处置各类突发公共事件的能力。进一步做好人民调解和信访维稳工作,完善社会矛盾纠纷调处机制,加大矛盾纠纷排查化解工作力度,预防和妥善处置各类群体性事件。强化安全管理。加强防灾、减灾工作,加强地质灾害治理。加大对重点行业和领域的安全隐患排查整治力度,加强食品药品安全监管,强化安全生产执法监管,确保安全生产形势持续稳定。完善村民自治制度,加强公民思想道德建设和法制教育,扎实开展扫黑除恶,不断促进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。

6.压实责任,全面从严管党治党。聚焦班子建设,发挥领导核心作用。把讲政治作为全面履行主体责任的第一要求,坚持重要事项、重大问题及时向县委、县政府汇报。细化班子成员责任清单,督促认真履行一岗双责。街道领导带头讲党课,带头参加组织生活,带头联系指导村(社区)党组织生活会,规范党员领导干部双重组织生活制度。积极支持并自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督,主动接受舆论监督和群众监督。加强思想政治建设,以党史学习教育为契机,努力做到学习教育有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:行政编制32人,工勤人员编制0事业编制89人。在职实有121人,其中:财政全额保障121人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,678.89万元,其中:一般公共预算收入3,308.89万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入370万元

与上年财务总收入3,850.10万元对比减少171.21万元,下降4.45%。主要原因是本年在职人员121人比上年减少6人,导致人员工资类支出比上年减少,所以财务总收入比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,308.89万元,其中本年收入3,308.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,308.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比,财政拨款收入3,308.89万元比上年减少191.21万元,下降5.46%。主要原因是本年在职人员121人比上年减少6人,导致人员工资类支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,678.89万元。财政拨款安排支出3,308.89万元,其中:基本支出3,304.89万元,与上年预算总支出3,500.10万元比上年减少191.21万元,下降5.46%。主要原因是本年在职人员121人比上年减少6人,导致人员工资类支出比上年减少;项目支出353万元,与上年预算总支出350万元比上年增加3万元,上升0.86%。主要原因是本年增加单位自有资金预算370万元,导致项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行30.71万元,主要用于街道人大人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升2万元,主要用于人大事务开展办公费。

2010299政协事务-其他政协事务支出2万元,主要用于政协事务开展办公费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行416.98万元,主要用于街道政府人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行9.30万元,主要用于街道财政部门的人员经费和日常公用经费;

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.53万元,主要用于街道纪委人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行47.08万元,主要用于街道党委成员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育29.02万元,主要用于非参公事业单位的人员经费和日常运转经费;

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行50.29万元,主要用于街道文化体育站人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行48.27万元,主要用于街道广播站人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行89.72万元,主要用于街道劳保所人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.28万元,主要用于离退休人员工资统发和离退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.74万元,主要用于离退休人员工资统发和离退休人员统筹外财政统发部分工资及经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211.56万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.67万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出37.76万元,主要用于对单位职工家属发放的遗属抚恤类支出。

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出5.28万元,主要用于对单位养老协会会费支出。

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政支出7.92万元,主要用于对单位残疾人联络员支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.32万元,主要用于行政单位职工医疗、工伤、生育保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.01万元,主要用于事业单位职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险及其他社会保险缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.27万元,主要用于行政事业单位职工的工伤保险等缴费。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行35.98万元,主要用于街道村建所人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行653.5万元,主要用于街道农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行64.81万元,主要用于街道林业站人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2130301农林水支出-水利-行政运行64.21万元,主要用于街道水务所人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出;

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,084.46万元,主要用于村级各类人员工资补助、生活补助及村级运转公用经费等支出。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行35.58万元,主要用于街道交通所人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152.68万元,主要用于职工住房公积金缴费支出;

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行20.62万元,主要用于街道应急管理所人员工资发放,基本运转及民生基本保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资599.19万元(其中,基本支出599.19万元,项目支出0万元);

30102工资福利支出-津贴补贴333.53万元(其中,基本支出333.53万元,项目支出0万元);

30103工资福利支出-奖金15.98万元(其中,基本支出15.98万元,项目支出0万元);

30107工资福利支出-绩效工资440.03万元(其中,基本支出440.03万元,项目支出0万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费211.56万元(其中,基本支出211.56万元,项目支出0万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费39.67万元(其中,基本支出39.67万元,项目支出0万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费55.33万元(其中,基本支出55.33万元,项目支出0万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.27万元(其中,基本支出1.27万元,项目支出0万元);

30113工资福利支出-住房公积金152.68万元(其中,基本支出152.68万元,项目支出0万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出57.58万元(其中,基本支出57.58万元,项目支出0万元)。

30201商品和服务支出-办公费155.8万元(其中,基本支出151.8万元,项目支出4万元);

30205商品和服务支出一水费0.15万元(其中,基本支出0.15万元,项目支出0万元);

30206商品和服务支出-电费2.75万元(其中,基本支出2.75万元,项目支出0万元);

30207商品和服务支出-邮电费1.5万元(其中,基本支出1.5万元,项目支出0万元);

30211商品和服务支出-差旅费11万元(其中,基本支出11万元,项目支出0万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费2万元(其中,基本支出2万元,项目支出0万元);

30215商品和服务支出-会议费20万元(其中,基本支出20万元,项目支出0万元);

30226商品和服务支出-劳务费1.2万元(其中,基本支出1.2万元,项目支出0万元);

30228商品和服务支出-工会经费25.45万元(其中,基本支出25.45万元,项目支出0万元);

30229商品和服务支出-福利费14.98万元(其中,基本支出14.98万元,项目支出0万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元(其中,基本支出12万元,项目支出0万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用32.72万元(其中,基本支出32.72万元,项目支出0万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.32万元(其中,基本支出1.32万元,项目支出0万元)。

30302对个人和家庭的补助-退休费69.7万元(其中,基本支出69.7万元,项目支出0万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助1,051.5万元(其中,基本支出1,051.5万元,项目支出0万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出罗平县人民政府九龙街道办事处3,308.89万元,与上年对比,减少191.21万元,下降5.46%。主要原因是本年在职人员121人比上年减少6人,导致人员工资类支出比上年减少。

(四)政府性基金预算支出情况

罗平县人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

罗平县人民政府九龙街道办事处国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、县对下项转移支付情况

)与中央配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025,罗平县人民政府九龙街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化,预算支出 0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额52万元,其中:政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算24万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12万元,与上年对比无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年公务接待费预算为0万元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为12万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费12万元,较上年变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全镇离退休人员的支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在九龙街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费:纳入全镇财政预决算管理的三公经费,是指全镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年机关运行经费安排79.4万元,与上年对比减少0.05万元,下降0.06%,主要原因我单位调出行政人员,导致运行经费减少。主要用于其他交通费3.5万元,办公费37.3万元,差旅费11万元,邮电费1.5万元,福利费万元,劳务费1.2万元,电费2.75万元,维修(护)费2万元,会议费20万元,水费0.15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,罗平县人民政府九龙街道办事处资产总额5,490.83万元(净值4,486.03万元),其中,流动资产3,544.42万元,固定资产1,926.41万元,净值932.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产20万元,净值9.36万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少443.68万元,主要是货币资金减少397.02万元。处置房屋建筑物2115.96平方米,账面原值45万元;处置车辆0辆,账面原值0万元,固定资产减少0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

罗平县人民政府九龙街道办事处

2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算表

(附件:罗平县人民政府九龙街道办事处2025年部门预算表)

监督索引号53032403000500111

罗平县人民政府九龙街道办事处2025年预算公开20250210112754166.pdf