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罗平县妇女联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 罗平县妇女联合会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 罗平县妇女联合会概况
一、主要职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,坚决贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2.以围绕中心、服务大局为工作主线,团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,促进全县经济和社会发展。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,促进妇女参政议政。
4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,宣传各行各业先进妇女,积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,壮大巾帼志愿者队伍,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,加强妇女之家建设,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8.承担县政府妇女儿童工作委员会的工作。
9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、妇女发展部、权益部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入罗平县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。即:罗平县妇女联合会。
纳入罗平县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建引领聚合力,推进作风革命效能革命
一是充分发挥“党建带妇建”。以党的二十大精神及习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述精神为主题,开展巾帼大宣讲进机关进社区活动6场次。全面加强妇联系统党的建设,将党风廉政建设工作与业务工作同推进共落实。二是不断深化妇联组织改革。200个基层妇联组织规范化建设实现全覆盖,同时加强新业态新就业群体妇联组织建设,2024年“三新领域”新建妇联组织37家,进一步夯实妇联党组织基层战斗堡垒作用。三是深化“四下基层”。深入家庭、女性领办企业广调研、听女声、察实情,各级妇联执委、妇女干部走访家庭5000余户,走访妇女儿童15000余人,走访“三新”组织及女性创办企业51家,开展“送法律”“送政策”“送关爱”“送法律”“送健康”活动300余场次,覆盖群众3万余人次。将1604名精神或智力发育迟滞妇女纳入重点人群管理范围。
2.聚焦经济发展,提升素质助力妇女建功立业
一是开展妇女素质提升培训。依托新时代女性课堂开展心理健康、卫生保健、法律知识和家庭教育等知识培训10场次。推荐选派26名基层妇联执委、女能人和农村实用人才等参加全国、省、市妇联系统培训。二是组织开展职业技能培训。通过自办、联办的方式,为农村妇女、低收入妇女和未就业妇女开展妆面定制、电商直播、美容美甲等技术培训545人。三是持续做好妇女创业就业担保扶持工作。发放贷免扶补创业贷款10笔,240万元,创业担保贷款10笔,205万元,合计20笔,445万元,受益人数达50人。组织推荐云南腊峰生物、罗平金丰油脂2家企业到昆明参加展会活动,推荐优质商品。
3.维护妇女儿童权益,助力党建引领基层治理
一是抓实“利剑护蕾”行动。制作2个专题宣讲课件,开展防性侵家庭教育监护指导81场次,覆盖家长10000余人次。面向未成年人开展防性侵宣传教育44场次,覆盖儿童6000余人次。发放宣传资料20000余份,帮助广大家庭提高风险识别和未成年人保护技能。二是抓实精神或智力发育迟滞妇女保护专项行动。对1000余名精神或者智力发育迟滞妇女开展全覆盖走访和普法宣传。发放《致精神或者智力发育迟滞妇女儿童监护人的一封信》,引导监护人履行关心、照护、医治等职责。三是开展“建设法治罗平·巾帼在行动”活动。发挥妇女儿童“一站式”关爱服务中心作用,联动多部门共同推动妇女儿童维权工作,县乡妇联共排查处置各类纠纷63件,围绕反家庭暴力、防性侵、禁毒防艾等主题开展妇女儿童普法宣传进社区、进家庭、进学校活动60余场次。四是召开罗平县妇女儿童权益保护工作领导小组全体会议。建立定期调度工作制度,推动党政主导的妇女儿童权益保护工作机制作用得以发挥。
4.以小家带大家,推动家庭文明建设
一是广泛开展家庭家教家风建设活动。牵头成立罗平县心理健康巾帼志愿服务队,面向广大家庭、妇女儿童开展心理健康教育、个案咨询、心理疏导和团体辅导等活动。县乡妇联联动开展家庭助廉活动13场次,倡树清廉家风。围绕“奋进新征程 共筑家国梦”主题,开展家庭教育宣传月活动23场,开展“奋进新征程 做好接班人”主题读书活动,收集征文226篇,7人在省、市级评选中获得名次;广泛动员家庭参与典型家庭寻找与评选,涌现市级“最美家庭”8户、县级31户,1户入选全国最美家庭。创建市级“绿色家庭”7户,县级29户。二是牵头推进“家健康”专项行动。创成县级“健康家庭”257户,联动乡镇(街道)妇联开展“美丽庭院”巾帼行活动13场次,推进农村人居环境整治。三是丰富“家长课堂”内容。组织县级家庭教育讲师团成员“线上+线下”开展家庭教育公益讲座、家风家教、心理辅导、亲子阅读等志愿服务活动83场(次)、覆盖33000余人(次),助力监护人提升家庭教育能力,增强履行教育监护职责意识。
5.当好“娘家贴心人”,心系妇儿温暖同行
一是关注“两癌”妇女。多形式深入社区开展“两癌”免费筛查和救助申报政策宣传,完成49名符合救助的低收入“两癌”患病妇女申报工作,共为39名低收入患病妇女争取各级救助金22.9万元,其中16名获得每人10000元的中央专项彩票公益金,23名支出型困难人员获得每人3000元的省级救助金,极大地缓解了家庭救治压力。二是关爱困境妇女儿童。积极组织99公益日筹款活动,开展“母亲邮包”公益行动,发放母亲邮包85个;联动16部门和乡镇开展寒暑假期儿童关爱服务活动80余场次;争取“HELLO小孩”“关爱行动计划”等公益项目,帮助困境儿童135名,困境妇女95名。三是打造“爱心妈妈”品牌。全县共招募372名“爱心妈妈”“爱心爸爸”,结对关爱562名留守、困境儿童,共同营造全社会关爱保护留守儿童和困境儿童的浓厚氛围。四是联动爱心企业让爱传递。做好女企业家对接联络工作,联动家有宝贝母婴连锁、昆明黑马教育培训等爱心企业,筹集物资开展“一老一小”关爱服务活动,覆盖留守老人、儿童417人。
6.以问题为导向,整治形式主义为基层减负
一是夯实思想认识。将整治形式主义为基层减负纳入党组中心组学习、三会一课、干部职工会的重要内容,在学思践悟中强党性、提能力、转作风,把作风建设落实到工作和生活细节中,以良好的工作作风引领社会风尚,建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。二是突出问题导向。结合县妇联工作实际,聚焦12类重点纠治问题清单,围绕违规发放津补贴、下乡未缴纳伙食费等问题开展自查自纠,强化监督管理巩固作风建设成果;严格执行精简文件的范围和口径,加强文件计划管理,坚持少发文发短文,进一步规范行文程序、控制文件数量、提高发文质量。三是持续整治“指尖上的形式主义”。对单位微信公众号、微信工作群、QQ工作群进行清理规范整合,对单项工作完成后长期闲置的工作群进行了解散处理,并要求所有干部职工除市县紧急重大特别安排外,不得在下班和休息日安排工作,杜绝“指尖上的形式主义”。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县妇女联合会2024年度收入合计1,679,276.28元。其中:财政拨款收入1,236,612.44元,占总收入的73.64%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入442,663.84元,占总收入的26.36%。
与上年相比,收入合计增加649,419.31元,增长63.06%。其中:财政拨款收入增加206,755.47元,增长20.08%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加442,663.84元,增长100%。增加主要原因:2024年比上年增加了280,000.00元的母亲水窖项目经费和160,000.00元的低收入妇女两癌救助经费,从而造成收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
罗平县妇女联合会2024年度支出合计1,792,974.84元。其中:基本支出1,169,612.44元,占总支出的65.23%;项目支出623,362.40元,占总支出的34.77%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加763,117.87元,增长74.10%。其中:基本支出增加240,755.47元,增长25.92%;项目支出增加522,362.40元,增长517.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。增加主要原因:2024年比上年增加了280,000.00元的母亲水窖项目经费和160,000.00元的低收入妇女两癌救助经费,从而造成支出比上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障罗平县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,169,612.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060,177.88元,占基本支出的90.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,434.56元,占基本支出的9.36%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障罗平县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出623,362.40元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.部门项目支出2024年创业贷款工作经费46,362.40元,主要用于完成市妇联下达的2024年创业贷款任务,鼓励妇女创业就业,积极参与罗平经济、社会建设,全面提升妇女的市场意识和竞争能力,拓展创业渠道,提升创业能力,实现充分就业,全面完成妇联系统鼓励妇女创业促进就业小额担保贷款工作任务。
2.部门项目支出创业贷款工作经费100,000.00元,主要用于完成市妇联下达的2024年创业贷款任务,鼓励妇女创业就业,积极参与罗平经济、社会建设,全面提升妇女的市场意识和竞争能力,拓展创业渠道,提升创业能力,实现充分就业,全面完成妇联系统鼓励妇女创业促进就业小额担保贷款工作任务。
3.部门项目支出中央低收入妇女“两癌”救助资金160,000.00元,主要用于救助罹患“两癌”的农村贫困妇女16人,发放农村贫困妇女两癌救助金160,000.00元。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱,通过各种类型的宣传,让参与筛查的相关人员和患病农村低收入两癌妇女知晓云南省相关救助政策,提高农村妇女对救助政策的知晓率。
4.部门项目支出云南省低收入妇女“两癌”救助资金67,000.00元,主要用于救助罹患“两癌”的农村贫困妇女23人,发放农村贫困妇女两癌救助金67,000.00元。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱,通过各种类型的宣传,让参与筛查的相关人员和患病农村低收入两癌妇女知晓云南省相关救助政策,提高农村妇女对救助政策的知晓率。
5.部门项目支出母亲水窖项目资金250,000.00元,主要用于全面提升村庄卫生治理、新社区建设和农村生态环境建设。建设排水沟渠975.38米,砖砌化粪池2个,达到了全面提升村庄卫生治理和改善人居环境的目的。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,236,612.44元,占本年支出合计的68.97%。与上年相比增加206,755.47元,增长20.08%,完成年初预算的117.07%。增加主要原因:2024年比上年增加了280,000.00元的母亲水窖项目经费和160,000.00元的低收入妇女两癌救助经费,从而造成支出比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出876,009.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.84%,完成年初预算的121.07%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资、日常办公事务支出;造成预决算差异的主要原因是:2024年调入3人,行政运行支出超出预算,从而造成预决算有差异。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出268,844.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.74%,完成年初预算的106.53%。主要用于在职人员和退休人员社会保障;造成预决算差异的主要原因是:2024年调入3人,机关事业单位基本养老保险缴费支出超出预算,从而造成预决算有差异。
9.卫生健康(类)支出27,871.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的124.70%,主要用于缴存单位职工医疗保险;造成预决算差异的主要原因是:2024年调入3人,行政事业单位医疗支出超出预算,从而造成预决算有差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出63,887.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的110.12%。主要用于缴存单位职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:2024年调入3人,住房公积金支出超出预算,从而造成预决算有差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,735.00元,完成年初预算的34.70%;支出决算较上年增加1,226.00元,增长240.86%。主要原因是:2024年上级部门检查指导工作次数比上年增加,从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,735.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的34.70%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1,226.00元,增长240.86%;具体是国内接待费支出决算1,735.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,226.00元,增长240.86%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为1,735.00元,完成年初预算的34.70%,支出决算较上年增加1,226.00元,增长240.86%。主要原因是:2024年上级部门检查指导工作次数比上年增加,从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为1,735.00元,完成年初预算的34.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年上级部门检查指导工作次数较预算的次数减少,从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1,226.00元,增长240.86%,具体是国内接待费支出决算1,735.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,226元,增长240.86%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2024年上级部门检查指导工作次数比上年增加,从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级妇联产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县妇女联合会2024年机关运行经费支出109,434.56元,比上年增加5,616.58元,增长5.41%,主要原因是:本年商品和服务支出和资本性支出比上年增加,从而造成机关运行经费支出增加。本单位机关运行经费主要用于保障单位正常运行,包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,罗平县妇女联合会资产总额583,023.62元,其中,流动资产517,711.94元,固定资产65,311.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少116,746.42元,其中固定资产增加18,514.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付:指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户,所有财政收入直接缴入国库单一账户,所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53032418071301111