监督索引号53032418020301000
中国共产党罗平县委员会组织部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设,及时向县委提出加强领导班子建设的意见,并做好落实督查和协调工作;负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。
2.加强干部队伍的宏观管理,深化干部制度改革,建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制;抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。
3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。
4.负责全县干部教育工作,组织实施县委干部教育规划。
5.负责全县基层党组织建设,按照党的建设的总体要求,及时向县委提出加强基层党组织建设的意见,并做好实施工作。
6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理,协助有关部门搞好党员教育,提高党员素质;研究制定并组织实施全县发展党员规划。
7.开展党建主题活动,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。
9.负责干部监督工作,检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况,督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。
10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理和组织信访工作。
11.联系县委机构编制办公室和人社局工作。
12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、干部科一科、干部二科、组织科一科、组织二科、组织三科、公务员管理科、人才科、干部监督科、老干科、老干部活动中心、关心下一代服务中心。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的:公务员23人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末遗属2人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来,罗平县委组织部在市委组织部和县委的领导下,认真落实全国、全省、全市组织工作会议精神,以省委巡视、选人用人专项检查、市委提级巡察为契机,持之以恒抓好理论武装、基层党建、干部队伍、人才工作和党员队伍等工作,全面落实好新时代党的组织路线,推动组织工作高质量发展,为推进中国式现代化罗平实践提供坚强组织保证。
1.扛牢政治责任,向中心聚焦,为服务保障全县发展大局聚力。一是压实工作责任。始终站在全县发展的高度观察判断、思考研究、统筹推进组织工作,持续运用“1453”工作体系压紧压实各级党组织书记抓基层党建工作责任,推动班子成员认真履行“一岗双责”,切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。二是不断提升服务大局的主动意识,围绕基层党建重点任务,制定印发《2024年罗平县基层党建总体方案》等5个方案,明确目标任务,细化工作措施,完善县级党委班子成员包乡联村制度,示范带动各级党组织以上率下、知责明责、担当作为。三是从严落实考评责任。分级分类开展基层党组织书记抓党建工作述职评议,结合基层党建“五片”包保和“五查”工作机制,部机关领导干部全面下沉到13个乡镇(街道)和67家县直单位开展党建联系指导,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
2.紧盯重点任务,坚持守正创新,全面推动组织工作高质量发展。一是以学懂弄通做实为立足点,着力强化思想政治教育。巩固拓展主题教育成果。组织召开县委常委会全面总结学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,严格落实“过紧日子”“为基层减负”等工作要求,不断推进2024年十件民生实事项目办理,人民群众幸福感持续上升。扎实开展集中性纪律教育。充分发挥县委党的建设工作领导小组统筹协调作用,压实各级党委(党组)领导作用,全县组织开展理论学习中心组学习、读书班等学习活动146次,示范带动全县19675名党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》及有关党纪党规,教育引导广大党员学纪、知纪、明纪、守纪。科学制定干部教育培训规划和年度计划,统筹各类干部培训资源,分级分类举办党的二十届三中全会精神研讨班、“女少非青”干部、青年干部、村(社区)党组织书记(主任)和“万名党员进党校”等培训班,3000余名党员干部参加学习培训,推动全会精神入脑入心、见行见效。二是以锻造过硬队伍为关键点,着力提高干部素质。做深做实日常考察了解。坚持把考察识别干部抓在平常,全面落实定期分析研判机制,积极探索“知事识人、序事辨材”一线考察识别干部工作体系,开展集中大调研2次、日常考核4次,全方位、深层次、近距离核清核准履职情况,为干部精准“画像”。树立正确选人用人导向。坚持“四重”用人导向和“四用四不用”选人要求,健全实名推荐干部、严禁干预打听选人用人等制度,结合干部队伍“五大体系”建设,完成650名干部职级晋升量化评分,全年晋升职级干部36名,提拔干部21名,选优配强10个单位“一把手”,不断提升领导班子整体功能。健全干部日常监督管理。印发《罗平县干部监督协同联动工作机制》等4项制度,推动干部监督与纪检监察、巡视巡察等贯通起来,让干部监督管理更加具体化、精准化、常态化。开展因私出国(境)、违规经商办企业、政商“旋转门”“逃逸式辞职”专项整治,持续加强对干部的全方位管理和经常性监督,释放从严管理从严监督信号。四是抓好公务员队伍建设。紧扣罗平县发展定位和紧缺型人才需求,印发《罗平县优化公务员队伍结构三年行动方案(2024—2026年)》,为乡镇(街道)增加行政编制28个,新招录年轻公务员79人,不断优化公务员队伍结构。五是统筹推进人才队伍建设。主动融入全省、全市人才雁阵格局,12个专家基层科研工作站落地罗平,柔性引进医疗行业50余名专家到罗开展工作,组织开展教育人才专项引进11名高校学生。聚焦全县产业发展布局和紧缺急需人才需求,组建金融人才政策服务团服务全县153户民营企业,通过企业家专题班、电商运营、创业能力、职业技能等培训班,培训各领域技能人才95期1.13万名,解决园区企业用工难问题。六是用心用情做好老干关工工作。完成县老年大学提质改造,建立“银发助力+”工作站4个,组建银发志愿服务队6支,引导老同志积极参与乡村振兴、基层治理等工作180余次。强化关心下一代组织建设,新增关工组织25个,全县关工组织实现全覆盖,充分发挥“五老”宣讲团作用,开展青少年法治宣传130余场,受教育学生达9万余人次。三是以夯实基层基础为发力点,着力织密组织体系。着力夯实“五个基本”。突出抓基层、强基础、固基本,实施党支部“扩先提中治软”行动,对全县1721个党支部全覆盖过“筛子”,对18个后进党支部和192个一般党支部开展结对共建,4个软弱涣散党组织整顿完成并成功验收,对2021年以来“摘帽”的软弱涣散党组织全面开展“回头看”,5个党员空白村(居)民小组和2个党员空白学校实现“清零”,基层党组织覆盖率不断增强。分类推进农村、城市、机关、学校、医院、国企、两新等领域党建工作提质增效,基层党组织政治功能和组织功能不断增强。规范村级活动场所管理使用,对154个村(社区)党群服务中心的功能提升给予84.5万元补助,阵地作用更加凸显。强化村干部队伍建设。向县委常委会专题研究村(社区)“两委”班子建设情况,推动县级领导带队对村级班子运行情况开展中期评估,对全县1129名村干部“全面体检”,储备党总支书记后备力量418名,调整撤换11名党总支书记,村“两委”班子战斗堡垒作用更加坚强。做好党员教育管理。向县委常委会专题汇报党员队伍建设情况,实施提升村(社区)发展党员质量三年行动,探索“乡选村培、联育联管”工作机制,发展党员203名。严格落实《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》,在广东、昆明等地成立流动党组织6个,对2714名流动党员摸排建库,不断加强流动党员管理。四是以服务中心大局为落脚点,着力彰显担当作为。深化抓党建促发展。坚持党对经济工作的领导,建立健全“两图一谱三库六清单”“调二提三”和高质量务实推进稳增长等工作机制,全县经济社会发展稳中向好、各项事业齐头并进,最大限度把党建优势转化为发展优势。深化抓党建促产业发展。全力推进“有一种叫云南的生活”罗平样板,打造“文旅先锋”旅游党建品牌,成立旅游行业党委,通过组织联建、事务联商、管理联动、活动联办,高质量举办了花海马拉松A级赛事、花海音乐节、花海山地自行车赛等系列文体旅活动,“党建+旅游”的效力不断放大。深化产业园区“金蜂酿蜜”党建品牌,制定党组织结对共建责任清单,选派机关18名党员挂包联系园区企业,推动生物资源、水晶及饰品、电子信息、汽摩和阀门配件等产业加速集聚,园区产业、就业承载力不断提升。深化抓党建促乡村振兴。实施巩固拓展脱贫攻坚成果动态监测等“八大工程”,推进村级集体经济强村工程建设,盘清145个村集体经济项目经营动态,抓实6个“三个组织起来”示范村建设,实现新型集体经济扶持资金投资项目分红106.9万元。深化家门口务工车间建设,发挥电子产品、汽摩配为主劳动密集型产业优势,在闲置学校、村小组活动场所建设园区企业的“卫星工厂”“零工市场”就近就地解决2240个就业岗位,让群众实现家门口就业。深化党建引领基层治理。建立健全党建引领基层治理工作协调机制,确定党建引领物业服务管理为“书记领办”项目,推动成立物业行业党委,25个物业企业全覆盖组建党组织,城区社区成立4个物业管理专业合作社。在乡镇(街道)实施为期3个月的党建引领基层治理“书记领办”攻坚行动,解决信访积案、常年纠纷、防灾减灾等问题29个。调整优化网格划分,选配网格员8146名、“吹哨人”14662名,延伸基层治理神经末梢。紧紧围绕“为车减负,为马赋能”和“三化一平台”中心任务,推进乡镇(街道)履行职责事项清单梳理,查摆整改乱挂牌、乱出具证明等问题111个,收回乡镇赋权事项46项。深化抓党建促安全稳定。围绕命案防控“6+2”专项行动,优化调整划分网格单元8146个、末端防处单元14672个,开展网格员业务培训240余场次、应急演练2860余次。扎实做好安全生产、防灾减灾、安保信访维稳、风险防范等各项工作,群众安全感满意度位列全市前列。深化抓党建促民生改善。运用好“四下基层”经验,扎实开展“四万三进”活动,建立幸福食堂、社区小课桌等46个,“一老一小”关爱服务质量不断提升。把就业增收作为重大民生工程,建成市级“零工市场”1个、“家门口”就业服务站2个,累计转移就业19.12万人,零就业家庭动态清零。深化抓党建促民族团结宗教和顺。坚持抓党建促宗教治理,调整优化处级领导干部包保宗教场所,开展2024年度信教党员排查,宗教治理工作取得新实效。
3.高标准严要求,时刻如履薄冰,持续推进组织部门模范机关建设。一是做对党忠诚的表率。高质量开展党纪学习教育,严格落实“第一议题”,传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神33次。坚决服从省委、市委巡视巡察工作安排,主动接受省委第十巡视组对罗平的巡视工作和市委提级巡察以及其他各级各类监督检查工作,主动认领问题、认领任务,落实落细整改责任,巡视巡察反馈问题全部完成整改或基本完成整改。二是做公道正派的表率。认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,召开21次部务会议研究党建、干部、人才等重大事项,带头贯彻民主集中制。部务会班子带头落实双重组织生活制度,用好批评和自我批评武器,深入反思检视存在问题,持续净化党内政治生态。三是做业务过硬的表率。开展“五化提升·实干筑梦”机关品牌创建,依托集体学习、部务会、“三会一课”等加强政治理论和业务知识学习,开展部机关集体学习8期,组工讲堂6期,研讨交流12人次。选派组工干部外出培训16人次,着力促使组工干部长眼界、增知识、提本领。四是做作风优良的表率。扎实推进作风革命、效能革命,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,落实“党政机关习惯过紧日子”要求,修改完善内部管理规定等17项制度。坚决落实整治形式主义为基层减负,严格控制发文和会议。严格落实日清月结、按时反馈、调度推进工作机制,以务实作风和实干精神全力推动组织工作重点任务高效落实。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党罗平县委员会组织部2024年度收入合计16,545,099.71元。其中:财政拨款收入16,542,099.71元,占总收入的99.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,000.00元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计增加5,150,172.03元,增长45.20%。其中:财政拨款收入增加5,147,172.03元,增长45.17%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加3,000.00元,增长100.00%。主要原因是年初只预算人员经费与公用经费,项目经费属于追加预算,导致决算数大于年初预算数。
二、支出决算情况说明
中国共产党罗平县委员会组织部2024年度支出合计16,583,599.71元。其中:基本支出4,040,675.41元,占总支出的24.37%;项目支出12,542,924.30元,占总支出的75.63%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加5,168,236.03元,增长45.27%。其中:基本支出减少4,447,782.97元,下降52.40%,主要原因是本年度较上年无发生对村民委员会和村党支部的补助;项目支出增加9,616,019.00元,增长328.54%,主要原因是本年度增加中央、省级财政衔接乡村振兴资金;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400,675.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,743,790.72元,占基本支出的92.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296,884.69元,占基本支出的7.35%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,542,924.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费9,800,000.00元,主要用于根据罗财农〔2024〕08号支付2024年中央财政衔接乡村振兴资金7,000,000.00元;罗财农〔2024〕22号支付2024年省级财政衔接乡村振兴资金2,800,000.00元。
2.2024年全县驻村第一书记工作经费项目经费1,680,000.00元,主要用于2024年全县驻村第一书记工作经费1,420,000.00元;2024年全县驻村乡镇(街道)工作队长工作经费260,000.00元。
3.单位自有资金经费109,675.50 元,主要用于2024年部机关驻村工作经费江边、以洪居委会共计40,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党罗平县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出16,342,099.71元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加5,247,172.03元,增长47.29%,完成年初预算的255.65%。主要原因是本年度增加中央、省级财政衔接乡村振兴资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,789,613.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.19%,完成年初预算的103.97%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。其中:2013201行政运行3,182,249.64元;2013202一般行政管理事务26,867.20元;2013299其他组织事务支出59,000.00元;2013602一般行政管理事务521,497.10元。造成预决算差异的主要原因是本年度有新录入选调生和新增调入人员,导致本年度人员经费支出及日常公用经费增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出704,394.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的72.49%。主要用于2024年退休人员工资及机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出,社会保障和就业支出,其中:2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休537,534.89元,主要用于退休人员工资及公用经费;2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出147,363.52元,主要用于机关事业单位人员养老保险缴费;2080801抚恤-死亡抚恤19,496.10元,主要用于遗属人员补助支出。造成预决算差异的主要原因是本年度尚有养老保险金未缴纳。
9.卫生健康(类)支出101,886.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的137.67%。主要用于2024年在职人员单位医疗保险缴费支出。其中:2101101卫生健康支出-行政单位医疗89,325.62元,主要用于行政人员医疗保险;2101102卫生健康支出-事业单位医疗12,507.12元,主要用于事业人员医疗保险;2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出53.52元,主要用于行政事业人员工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度有新录入选调生和新增调入人员,导致本年度人员经费支出及日常公用经费增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
12.农林水(类)支出11,480,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.25%,完成年初预算的765.33%。主要用于支付2024年中央财政衔接乡村振兴资金7,000,000.00元;2024年省级财政衔接乡村振兴资金2,800,000.00元;2024年全县驻村第一书记工作经费1,420,000.00元和2024年全县驻村乡镇(街道)工作队长工作经费260,000.00元。总计1,680,000.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年增加中央、省级财政衔接乡村振兴资金总计9,800,000.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出266,205.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的132.03%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出,其中2210201住房改革支出-住房公积金支出266,205.00元,主要用于缴纳2024年职工的住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,000.00元,决算为14,015.27元,完成年初预算的11.49%;支出决算较上年减少69,974.01元,下降83.31%。主要原因是财政资金紧张,部分预算指标未拨付。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元,决算为3,553.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.35%,完成年初预算的4.44%;公务接待费支出年初预算为42,000.00元,决算为10,462.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.65%,完成年初预算的24.91%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少75,572.01元,下降95.51%;公务接待费支出决算较上年减少5598.00元,下降115.09%;具体是国内接待费支出决算10,462.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5,598.00元,下降115.09%;国(境)外接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,000.00元,支出决算为14,015.27元,完成年初预算的11.49%支出决算较上年减少69,974.01元,下降83.31%。主要原因是财政资金紧张,部分预算指标未拨付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元,决算为3,553.27元,完成年初预算的4.44%;公务接待费支出年初预算为42,000.00元,决算为10,462.00元,完成年初预算的24.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,部分预算指标未拨付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少75,572.01元,下降95.51%;公务接待费支出决算减少5,598.00元,下降115.09%,具体是国内接待费支出决算10,462.00元(其中:外事接待费支出决算0元);国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张,部分预算指标未拨付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常组织事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务往来工作产生接待45批次,接待人员220人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党罗平县委员会组织部2024年机关运行经费支出296,884.69元,比上年减少511,478.45元,下降63.27%,主要原因是财政资金紧张,部分预算指标未拨付,导致机关运行经费比上年度减少。机关运行经费主要用于人员经费和公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党罗平县委员会组织部资产总额1,209,625.90元,其中,流动资产1,097,374.14元,固定资产112,251.76元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加61,732.56 元,其中固定资产减少33,730.24 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额127,198.00元,其中:政府采购货物支出32,840.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出94,358.00元。授予中小企业合同金额127,198.00元,其中:授予小微企业合同金额124,278.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032418020301111