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罗平县人民政府办公室2024年度部门决算

  • 罗平县人民政府办公室
  • 2025-10-14 17:18

监督索引号53032418043601000

罗平县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承办国务院、省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作,以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究乡(镇)人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇)人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责全县政务信息和政务公开工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作,联络、协调新闻单位搞好罗平的宣传报道工作。

10.负责县人民政府的政务值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况。

11.负责“放管服”改革的综合协调工作;负责县人民政府全面深化改革督查工作。

12.负责全县行政事业单位公务用车编制、配备、购置、使用、处置的管理与审核工作;负责指导全县行政事业单位公务车辆的使用管理。

13.完成市人民政府办公室和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构包括:综合科、秘书一科、秘书二科、应急总值班室、人事科、办文科、信息科、行政科、督办科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入罗平县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即:罗平县人民政府办公室。

纳入罗平县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的公务员28,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员10机关和事业工人13;经费自理人员0

部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1离休1退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14离休0退休14。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府中心工作,自觉做到服务领导、服务基层、服务群众、服务发展,充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用,秉持“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,全力推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”工作机制,以更加饱满的精神、积极的态度、无私的奉献,提升服务质量,提高办事效率,扎实做好各项工作,不断推进办公室整体水平再上新台阶。重点抓好以下工作:

1.统筹兼顾,加强协调,充分发挥参谋助手作用

(1)加强综合协调,发挥桥梁纽带作用。充分发挥办公室上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用。

(2)严格办文办会,推进工作有序开展。一是持续改进文风,从严控制公文数量。二是强化会务服务,严格压缩会议规模。

(3)提高文稿质量,致力强化“以文辅政”。继续高标准做好2025年县政府重要文稿起草工作,把好全县各类重要文稿的方向关与质量关;持续跟进全县重点项目工作,加强对业务性工作的研究,紧紧抓住牵动全局的关键点、政府领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点,多想管用的办法,多提有效的对策,完成一批高质量调研报告,为县主要领导做好决策参谋。

(4)做好信息调研,服务全县中心大局。紧紧围绕中央和省、市、县决策部署,制定信息报送及调研工作计划,充分发挥信息工作传达社情民意、服务领导决策功能,研究省、市信息发布标准和要求,精准挖掘并报送经验成效、问题建议、决策咨询等信息,高标准做好报送信息工作,充分发挥政务信息服务领导、服务基层、服务发展的辅政功能。

(5)拓展政务公开,尽力促进透明高效。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,定期编制公开目录,及时维护和更新需要公开的政府信息。完善政府网站建设,按照“丰富外网、提升内网”的要求,优化网上政务服务流程,深化并联审批,进一步完善政府网站内容框架体系,充分发挥政府网站宣传政府决策、展示政府形象、推动政府工作的作用,着力把政府网站办成信息发布的高效载体、网上服务的一流平台、公众参与的重要窗口,全面展示服务政府、效能政府的良好形象,及时发布各类政府信息,主动回应社会关切,做好政策解读工作,优化整合政府信息发布体系,不断提升服务能力。

(6)强化依法行政,扎实推进法治政府建设。深入学习领会习近平法治思想,把依法行政列为年度培训的重要内容,不断增强干部法治意识,严格履行重大行政决策程序,做好政府法律参谋助手。做好规范性文件管理,充分发挥政府办中枢机构职能,推进政府及组成部门严格按法定权限和程序履职,规范政府行政行为,全面提升政府系统依法行政水平。
(7)加强值班管理,努力提高应急处置能力。

2.强化督查,确保成效,充分发挥督促检查作用

(1)围绕县委、县政府中心工作抓督查。紧紧围绕县委、县政府决策部署、主要领导重要批示指示要求和各项中心工作,勤奋敬业,扎实工作,充分履行各项职能,对年初《政府工作报告》的分解任务、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议及其他重要专题会议议定事项跟踪督查,确保县政府决策和工作部署落到实处,为推动罗平高质量跨越式发展贡献力量。

(2)围绕建议提案办理抓督查。坚持把办理人大代表建议和政协委员提案作为推动督查、接受监督的一项重要举措,认真研究分析建议提案,确定承办单位,召开交办会议,实行目标责任管理,制定办理考核细则,形成办前有安排、办中有督促、办后有考核,多层次、经常化、制度化的督办工作机制,努力提高建议提案办理质量,确保办复率、面商率、满意率达到100%。

(3)围绕优化营商环境抓督查。以制约和监督权力运行为核心,以监督检查、绩效管理、查究问责为手段,重拳出击、标本兼治,加大优化环境投诉件办理和典型案件查办力度,进一步优化政务服务环境、项目建设环境,着力解决全县优化经济发展环境中的突出问题。
3.突出管理,完善制度,充分发挥服务保障作用

(1)加强机关制度建设。严格执行《罗平县人民政府办公室机关内务管理规定》,按照“有章可循,制度管理”的原则,坚持“以制度管人,依制度办事,用制度管权”,不断完善岗位责任制、限时办结制、服务承诺制等制度,进一步规范权力运行和办事程序,提高工作效能,规范工作程序,促进工作落实。各科室制定出台科室工作规范,进一步明确科室职责、工作要求及工作时限,全面规范科室工作流程。严格落实服务承诺制,公开服务承诺及办事流程,推行全程透明办理,明确受理、流转、处理、督办、反馈等具体工作,设立投诉电话,接受群众监督和投诉,更好地搭建反映民意、汇聚民智、传播信息、服务社会的平台。大力整合服务资源,把难办的事办成,把要办的事办好,服务保障的科学化水平不断提高。

(2)强化后勤保障能力。树立“后勤服务无小事”的服务理念,健全后勤管理和服务保障工作机制,提高行政后勤精细化、科学化工作水平,坚持厉行节约,优化经费支出结构,提高资金使用效率;严格执行财务票据管理、办公用品采购、经费审签、公务接待审批、政务接待定点等规定,确保县政府及政府办工作正常运转。按照县委、县政府有关节能降耗的要求,坚持勤俭办事方针,严格管理,在用电、用水、用车、用纸及会务接待等方面切实采取措施,杜绝浪费,降低行政运行成本,做好公共机构节能工作。

(3)强化公务用车管理。按照公车改革有关规定,进一步强化公务车辆编制管理,从严审核配备标准和更新条件,严禁超编制、超标准配备车辆;进一步规范车辆处置流程,不断提高国有资产使用效率;运用信息化手段,不断强化公车监管力度,落实车辆保险、维修和加油三定点和节假日封存停驶、统一调派、车辆停放、安全行车等管理制度,提高车辆管理水平,降低机关运行成本,确保工作需要和行车安全。

4.党建引领,狠抓落实,充分发挥模范带头作用

(1)深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉抓好党的二十大精神学习宣传贯彻工作,分类统筹、形式多样开展学习培训、宣传解读、专题宣讲、研究阐释、对外宣介,营造浓厚的学习宣传贯彻氛围,坚定不移用党的二十大精神统一思想、统领全局、统筹发展。把党的二十大精神作为党组理论学习中心组重点内容,制定系统学习计划,列出专题进行研讨。落实“三会一课”“主题党日”等制度,广泛开展专题学习。通过“党课开讲啦”等活动,组织党员领导干部、专家学者、老党员、先进典型等讲授党课。运用好《党的二十大报告辅导读本》《党的二十大报告学习辅导百问》等辅导材料,发挥好“学习强国”“云岭先锋”等学习平台作用,引导广大干部群众全面系统学习党的二十大精神,切实推动党的二十大精神往深里走、往心里走、往实里走。

(2)巩固提升机关党建工作质效。始终坚持把党的政治建设摆在首位,认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,结合政府办工作实际研究制定2025年机关党建工作重点项目清单、党组书记抓基层党建工作责任清单、党组班子成员抓基层党建工作责任清单和党支部书记抓基层党建工作责任清单,以巩固提升曲靖市“四星级模范机关”为抓手,持续打造“忠诚于党、服务先锋”党建品牌,进一步推动机关党建与业务工作深度融合。严格执行党章和关于新形势下党内政治生活的若干准则,坚决落实“三会一课”“支部主题党日”、民主评议党员、民主生活会和组织生活会、党员领导干部双重组织生活和党务政务公开等制度,做到按程序决策、按规矩办事、按制度落实,确保组织生活有实质内容、实际效果。做好入党积极分子的培训教育,深化对党的认识,端正入党动机,严把发展党员入口关,提高发展党员质量。

(3)坚决守好建强意识形态阵地。认真贯彻落实中央和上级党委关于意识形态工作的部署,坚持党管意识形态原则,严格执行《党委(党组)意识形态工作责任制落实办法》将意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容,纳入政府办年度工作计划、党组会议重要议事日程、党建工作责任制、领导班子和领导干部目标管理和责任制综合考核,定期研究思想政治工作和分析研判意识形态领域情况。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课和长期政治任务,将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为发挥政治引领作用的重中之重,全面落实“第一议题”制度,胸怀“国之大者”,聚焦省、市、县工作重点,研究问题、从严治学,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,切实把“两个确立”融入思想、付诸行动。认真做好政府网站与政务新媒体监督与管理工作,强化信息系统安全管理、舆情研判和引导,全力打好网络意识形态工作主动战。

(4)扎实推进党风廉政建设工作。贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,按照党中央、国务院以及上级党委、政府和纪检监察机关关于党风廉政建设的部署和要求,把落实党风廉政建设责任制摆在重要日程,坚持与中心工作同研究、同部署、同推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神、《罗平县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》等一系列制度,深化预算管理,严控“三公”经费和一般性支出。从严从实抓好干部队伍建设,加强对干部职工全方位管理和经常性监督,管好关键人、管到关键处、管住关键事,不断增强管理监督实效。落实新时代好干部标准,树立选人用人正确导向,大力选拔推荐政治过硬、对党忠诚、业务精通、敢于斗争、作风优良、清正廉洁的干部,不断为党和国家事业培养造就骨干力量。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度政府性基金收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2024年度国有资本经营收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府办公室2024年度收入合计10,523,147.73。其中:财政拨款收入10,513,347.73元,占总收入的99.91%;上级补助收入事业收入(含教育收费);经营收入;无附属单位上缴收入其他收入9800.00元,占总收入的9.00%。

与上年相比,收入合计减少2,055,092.09元,下降16.34%。其中:财政拨款收入减少2,045,634.09元,下降16.29%主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少;无上级补助收入事业收入(含教育收费);经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少9,458.00元,下降49.11%主要原因是本年减少罗平县烟草公司拨入烟办工作经费。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府办公室2024年度支出合计10,523,147.73元。其中:基本支出减少2,713,206.88元,下降26.16%。其中:基本支出7,657,760.17元,占总支出的72.77%;项目支出2,865,387.56元,占总支出的27.23%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少2,203,610.30元,下降17.31%,主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少;项目支出增加509,596.58元,增长21.63%主要原因是本年增加烟办绿色生态烟叶发展专项补助资金;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,657,760.17其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,875,451.68元,占基本支出的89.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782,308.49元,占基本支出的10.22%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障罗平县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出2,865,387.56其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支及开展工作情况:

1.省内特色特需烟叶扶持资金2,000,000.00元,主要用于省内特色特需烟叶扶持;

2.绿色生态烟叶发展专项补助400,000.00元,主要用于绿色生态烟叶发展;

3.政府办专项业务经费465,387.56元,主要用于行政工作日常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,513,347.73元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少2,045,634.09下降16.29%完成年初预算的103.95%主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出6,689,123.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.63%,完成年初预算的86.54%,主要用于工资福利及日常办公支出,其中:2012301政府办公厅(室)及相关事务-行政运行支出5,833,536.41元,主要用于工资福利支出5,056,827.92元、商品和服务支出776,708.49元。2010302政府办公厅(室)及相关事务-一般行政管理事务支出465,387.56元,主要用于商品和服务支出455,587.56元、对个人和家庭的补助支出9,800元。2010304政府办公厅(室)及相关事务-专项服务支出400,000.00元,主要用于商品和服务支出400,000.00

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

5.教育(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1158801.35占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%完成年初预算的68.83%。其中:2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出484,579.00元,主要用于发放退休人员工资;2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出440,518.46元,主要用于单位职工养老保险缴费;2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出141,440.89元,主要用于单位职工职业年金缴费;2080801抚恤-死亡抚恤支出92,263.00元,主要用于支付遗属人员补助。

9.卫生健康(类)支出199553.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的101.79%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、生育保险、失业保险等支出;其中2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出168,390.28元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26,961.15元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,201.98元,主要用于单位职工生育保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

12.农林水(类)支出2,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%,完成年初预算的%主要用于省内特色烟叶扶持资金支出,其中:2130124农林水支出-农村合作经济支出2,000,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

19.住房保障(类)支出465869.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的92.39%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。其中:2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金465,869.00元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00决算为94211.75完成年初预算的49.59%;支出决算较上年减少1,138,908.58元,下降92.36%主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00,决算为90,798.75占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.38%,完成年初预算的56.75%;公务接待费支出年初预算为30,000.00,决算为3,413.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.62%,完成年初预算的11.38%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,127,904.58元,下降92.55%,主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少公务接待费支出决算较上年减少11,004.00元,下降76.33%;具体是国内接待费支出决算3,413.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少11,004.00元,下降76.33%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元,支出决算为94,211.75元,完成年初预算的49.59%支出决算较上年减少1,138,908.58元,下降92.36%主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00元,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出预算为160,000.00元,决算为90,798.75元,完成年初预算的56.75%;公务接待费支出预算为30,000.00元,决算为3,413.00元,完成年初预算的11.38%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1127904.58元,下降92.55%主要原因是政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少;公务接待费支出决算减少11004.00元,下降76.33%,具体是国内接待费支出决算3413.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府办日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次)接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

罗平县人民政府办公室2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

罗平县人民政府办公室2024年机关运行经费支出782,308.49元,比上年减少2,013,366.99元,下降72.02%主要原因政府职能变动,本年全县公务用车划归机关事务局管理,相应费用减少。单位机关运行经费主要用于其他交通费支出办公费支出167,068.00印刷费16,097.00元、邮电费支出30,000.00差旅费支出40,000.00元、维修(护)费19,315.00租赁费支出4,000.00元、会议费支出2,695.00元公务接待费支出2,765.00元、委托业务费支出12,000.00元、工会经费支出12,000.00元、公务用车运行维护费支出90,798.75元、其他交通费用支出349,950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,罗平县人民政府办公室资产总额1,089,976.04元,其中,流动资产167,874.48元,固定资产922,100.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额减少432,763.96元,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0平方米账面原值0.00;处置车辆0账面原值0.00;报废报损资产0账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额84,843.75元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出84,843.75元。授予中小企业合同金额84,843.75元,其中:授予小微企业合同金额77,013.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付:指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户,所有财政性收入直接缴入国库单一账户,所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53032418043601111

罗平县人民政府办公室2024年度部门决算公开表20251014034239169.pdf