监督索引号53032406036002201000
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)主要职能
努力提高教育教学质量,推进教育现代化。一是在县教体局和乡党委的领导下,竭力贯彻落实国家教育方针政策。二是根据县教育局的工作部署,结合社会发展需要、党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进全县教育全面发展。三是千方百计争取各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办好人民满意的教育。
(二)2024年度重点工作任务概述
2024年度以来,我单位财务工作在教育体育局领导、乡政府及学校领导的带领下,坚持“厉行节约、反对浪费”及“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的群众路线为契机,深入开展“忠诚、干净、担当”活动,结合中央、省、市、县财政工作会议精神,根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理,坚定不移提质量”的工作方针,采取有力措施,坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾。推动学校教育事业持续健康发展。
1.改进作风,加强建设,提高效率
认真依法行政、依法理财,优化政务工作环境,以提高执行力、创新力、凝聚力为目标,着力推进形象过程,做到服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉,做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”的要求,不断优化财务环境,明显提高工作效率。
2.加强学习,提高素质
为了提高职工政治思想觉悟、职业道德素质和业务素质,使其与时俱进,适应新时期财政工作的要求,加强政治思想和业务理论学习,规范内部学习及工作制度,坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合,把学习、工作、民主管理融会贯通,融为一体,提高学习,提高业务水平,提升解决实际问题的能力。
3.完善制度,强化监管
为适应新形势新任务的要求,进一步做好2024年的财务工作,推行和完善财务制度,以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标,结合工作实际,制定财务管理制度等一系列内部管理制度,达到以制度管人、以制度管事的目的。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
罗平县旧屋基彝族乡中心学校作为二级预算单位纳入罗平县教育体育局2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员61人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。年末学生542人。年末遗属14人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全面总结,彝乡教育稳步发展
2024年,全乡教育紧紧围绕立德树人根本任务,全面深化教育领域综合改革,全面提高教育教学质量,认真落实“基础教育规范年”行动,切实保障教育公平,着力推进彝乡教育体育事业健康稳步发展。
1.基层党组织建设取得了新进展。由于校点撤并,为全面加强党组织领导的战斗堡垒作用,本年度撤销了2个支部,新成立1个支部。全面贯彻党的教育方针,开展党纪学习教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面推进党的建设。坚持立德树人根本任务,全面抓实学校思政课工作。一是指导各学校理直气壮开好思政课;二是广大教师用心用情教好思政课;三是广大学生积极努力学好思政课,学好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,坚定理想信念,领悟党的宗旨,坚定听党话、永远跟党走。
2.学前教育、义务教育协调发展。全乡没有民办教育,现有中心幼儿园1所,去年在园幼儿133人,本学期招生103人;小学均衡发展,不断缩小城乡、校际差距,全乡小学全部集中乡政府所在地办学,共有在校学生541人,学龄前三年毛入园率达90%,九年义务教育巩固率达100%,残疾儿童入学率为100%(1人残障适龄儿童已送至罗平县特殊教育学校就读,其余均在旧屋基完小随班就读)。
3.教师队伍的结构和素能取得了新提升。现有市级名校长1名,县级名教师6名,县级名班主任2名,乡村从教20年及以上优秀教师市级5名,县级5名。
4.教育教学提质增效上取得了新突破。上学年,在全乡集中办学的优势上,牢固树立“提质增效”的指导思想,切实加强对教师队伍素质提升,采取“走出去、请进来”的培训培养模式,一年来,全体教职工分别到县振兴小学、县幼儿园进行了为期一周的培训,中心幼儿园还到老厂中心幼儿园、板桥中心幼儿园进行联合教研活动。选派了26人次分别到北京、上海、湖北、昆明、曲靖、罗平等地参加各种培训。邀请罗四中英语、振兴小学语文、数学骨干教师到校指导复习备考工作。在教育教学工程中紧紧围绕立德树人根本任务,结合罗平县“创文”“创团”的工作要求,全面加强未成年人思想道德建设,唱响中华民族伟大复兴的主旋律,大力弘扬民族精神,以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本要求,把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育教学全过程,积极开展好“大课间”活动,确保学生在校每日锻炼不少于1小时。2024年小升初考实考成绩由原来的全县第10名跃升至全县第6名,特别是英语成绩由原来的40多分平均分跃升至69分的平均分。旧屋基完小被命名为“市级科普示范校”;上学年累计有师生获县级以上表扬16人次。第9、10届青少年机器人竞赛,我校派出10支参赛队伍,获得了11个一等奖、3个二等奖、8个三等奖的好成绩。
5.安全稳定工作严密细实。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求,全力抓好学校安全工作,保障全体师生的生命安全。着力抓好防溺水、交通事故、校园欺凌、食品安全、传染性疾病等重点工作专项防控治理。积极稳妥做好民办代课教师和超生辞退公办教师等群体的工作,认真排查化解信访积案,切实做到群众来信来访件件有落实、事事有回音。
6.教育扶贫精准施策取得了新成果。严格落实“双县”“四级”“六长”控辍保学目标责任制,切实减轻中小学生课业负担,认真做好学习困难学生转化工作,杜绝学生因厌学而辍学,实现了减少存量,遏制增量的良好局面,我校义务教育阶段无辍学失学三类人员贫困学生。全面落实教育资助政策。实现“营养改善计划”全覆盖,家庭经济困难学生生活补助和贫困幼儿入园补助按新规定发放。现有5批次252名学生享受了“乐公益”组织结对帮扶救助(每人每年1000元);去年申报“雨露计划”共计57人次。
7.积极推进教育领域综合改革。一是积极稳妥完成校点撤并任务;二是有效落实好“双减”及“五项管理”工作,提高作业设计水平、提高课堂教学水平、提高课后服务水平,积极做好一、二年级无纸笔评价工作,三是平稳有序推进“县管校聘”。
(二)展望未来,彝乡教育充满希望
新的学年,新的机遇,新的挑战,彝乡教育将紧紧围绕全乡工作大局和质量提升、教育公平“两大根本要求”,全面贯彻落实国家、省、市、县教育大会精神,明确工作思路,以立德树人为根本任务,全力推进彝乡教育体育事业高质量发展,努力办好新时代人民满意的教育。
1.积极应对“校点撤并”及“县管校聘”。我乡教师少、学生少,但校点分散且小规模学校多,在“校点撤并”及“县管校聘”的推进上离不开乡党委、政府的关爱,离不开全体师生的积极努力。
2.积极推进教育领域综合改革。一是落实好“双减”及“五项管理”工作,提高作业设计水平、提高课堂教学水平、提高课后服务水平,积极做好一二年级无纸笔评价工作及“幼小衔接”工作;二是平稳有序推进“党组织领导下的校长负责制”工作。
3.积极加强教师队伍建设。一是进一步优化教师配置,力争有新教师入职;二是加强教师培训,通过“全员培训”、请进来走出去提升教育教学能力;三是加大师德师风宣传教育,提升队伍整体素质。
4.加大教研力度,提升教学质量。要牢固树立质量第一的意识,全面加强教研,提高课堂教学质量。
5.全面筑牢安全防线,确保校园安全稳定。一是全力做好校园安全工作,杜绝不安全事故发生;二是做好食品安全工作,在管好门、管好人、管好物上下功夫,把食品安全隐患拒之门外。
6.全力抓好学校党建,引领学校发展。一是进一步规范基础党务并加强“智慧党建”工作;二是做好抓党建与学校常规工作的整合;三是做好发展党员工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件:罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年度决算公开表)
1.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年度收入合计15,170,283.94元。其中:财政拨款收入14,718,609.79元,占总收入的97.02%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入451,674.15元,占总收入的2.98%。
与上年相比,收入合计减少953,593.54元,下降5.91%,主要是今年在职人员减少10人,其中因“县管校聘”调到北片区学校7人、因病死亡1人、考调到城区学校2人。其中:财政拨款收入减少882,726.85元,下降5.66%,主要是今年在职人员减少10人;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少70,866.69元,下降13.56%,主要是2024年学生数相对减少,导致学生课后服务费减少,所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年度支出合计15,178,856.26元。其中:基本支出13,389,081.37元,占总支出的88.21%;项目支出1,789,774.89元,占总支出的11.79%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少954,270.02元,下降5.91%。其中:基本支出减少2,066,324.91元,下降13.37%,主要是2024年在职人员减少10人,所以基本支出减少;项目支出增加1,112,054.89元,增长164.09%,主要是今年增加了罗财教〔2024〕29号旧屋基彝族乡旧屋基完小学生宿舍建设项目资金1,500,000.00元,所以项目支出增加。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡中心学校机构正常运转的日常支出13,389,081.37元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,987,321.36元,占基本支出的97.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,760.01元,占基本支出的3.00%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,789,774.89元。其中:基本建设类项目支出0.00元,具体项目开支及开展工作情况:
1.罗财教〔2024〕29号旧屋基彝族乡旧屋基完小学生宿舍项目经费1,500,000.00元,主要用于旧屋基完小学生宿舍楼建设;
2.罗财教〔2024〕58号2024年农村义务教育学生营养改善计划学校标准化建设补助项目10,000.00元,主要用于旧屋基完小营养餐食堂改造;
3.罗财教〔2024〕41号义务教育薄弱环节与能力提升项目38,000.00元,主要用于旧屋基完小校园足球场建设。
4.罗财教〔2024〕55号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15,000.00元,主要用于旧屋基完小乡村少年宫日常维修维护。
5.罗财预〔2024〕014号单位自有资金预算项目经费226,774.89元,主要用于旧屋基完小课后服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14,704,661.37元,占本年支出合计的96.88%。与上年相比减少768,297.40元,下降4.97%,主要是今年在职人员减少10人,其中因“县管校聘”调到北片区学校7人、因病死亡1人、考调到城区学校2人。支出完成年初预算的114.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出11,758,912.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%,完成年初预算的133.07%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等;其中:2050201学前教育支出70,450.00元,主要用于幼儿园在职人员工资发放、学校办公、教师进修、校舍维修与改造等;2050202小学教育支出12,147,657.47元,主要用于小学在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,806,325.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%,完成年初预算的67.00%。主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。其中:2080502事业单位离退休696,448.20元,主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出718,925.92元,主要用于单位职工养老保险缴费;2080506机关事业单位职业年金缴费支出159,518.88元,主要用于单位职工职业年金缴费;2080801死亡抚恤支出231,432.20元,主要用于死亡职工抚恤金支出。
9.卫生健康(类)支出319,347.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,完成年初预算的93.36%。主要用于机关事业单位医疗保险及工伤保险缴费。其中:2101102事业单位医疗311,639.14元,主要用于单位职工医疗保险缴费;2101199其他行政事业单位医疗支出7,708.45元,主要用于单位职工生育保险和工伤保险缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出820,076.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的88.66%。主要用于单位职工住房公积金缴费。其中:2210201住房公积金820,076.00元,用于单位职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
罗平县旧屋基彝族乡中心学校2024年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,主要原因是罗平县旧屋基彝族乡中心学校属于非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,罗平县旧屋基彝族乡中心学校资产总额28,967,482.36元,其中,流动资产485,062.11元,固定资产15,890,655.47元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,2591,696.78元,无形资产68.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,348,697.11元,其中固定资产减少506,553.52元,流动资产增加71,277.93元,在建工程增加11,783,972.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见“附表12国有资产使用情况表”)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额32,1856.19元,其中:政府采购货物支出321,856.19元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额305,856.19元,其中:授予小微企业合同金额270,656.19元。
四、单位绩效自评情况
罗平县旧屋基彝族乡中心学校绩效自评情况详见附表13-1至附表13-5。
五、其他重要事项情况说明
罗平县旧屋基彝族乡中心学校无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出经费。
人员经费:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
转移支付:以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53032406036002201111