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罗平县马街第二中学2024年度部门决算

  • 罗平县马街第二中学
  • 2025-10-17 09:36

监督索引号53032406036003501000

罗平县马街第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

努力提高教育教学质量,推进教育现代化。一是在县委、县政府的领导下,竭力支持国家教育方针政策,并做好落实。二是根据罗平县教育体育局的工作部署,按照社会发展需要,党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际,科学合理地制定各种教育教学管理办法,促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金,努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用,全面提高教育教学工作质量,努力办好人民满意的教育。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规,落实省、市、县关于教育的决议,起草有助于我校教育发展的管理规定,如曲靖市罗平县马街第二中学内控制度。

2.主管学校德育工作,指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设;指导学校体育卫生和国防教育工作;指导青少年校外教育和少数民族教育工作。

3.统筹管理教育经费;制定教育拨款、教育基建投资的政策措施;负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理;监测教育经费的使用情况;监督指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作。

4.统筹规划、协调指导我校教育管理体制改革和教育教学改革;指导学校内部管理体制改革;管理我校教研教改,现代信息技术教育、教学仪器设备配置工作。

5.领导学校的党群工作;指导我校教育系统党的建设;指导学校工会、团支部工作;指导我校的纪检、监察、信访、审计和行风建设。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策,指导语言文字管理、推广普通话和开展普通话培训工作。承办镇党委、镇政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)单位机构设置情况

单位共设置0个内设机构

单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为罗平县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员102人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人离休0人,退休6年末学生1528人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

罗平县马街第二中学将继续以“办学条件是基础、队伍素质是核心、管理机制是保障”三个要素,继续坚持“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理、坚定不移提质量”四句方针,夯实一个基础(安全稳定),突出两项特色(校园文化建设、“八化”建设),强化三项建设(教育信息化建设、依法办学依法执教建设),抓实四个重点(学校领导、教师、教研队伍建设,深化课堂教学模式改革,教学质量提高,作风建设和民主管理),以深化五项改革(办学体制改革、投入体制改革、管理体制改革、干部任用机制改革、学区建设改革)为发展方向。着力构建以学生为中心的学校治理体系,着力提升以师生成长为核心的治理能力,努力打造罗平县马街第二中学“竟善文化”,促进全校教育均衡优质公平和谐发展,努力办好马街人民群众满意的教育。全面落实立德树人根本任务,全面深化教育领域综合改革,促进教育内涵发展,切实保障教育公平,巩固作风建设和维护教育系统安全和谐稳定。

1.改进作风,加强建设,提高效率

认真依法行政、依法理财,优化服务工作环境,以提高执行力、创新力、凝聚力为目标,着力推进形象过程,服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉,做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”,财务环境不断优化,工作效率明显提高。

2.加强学习,提高素质

为了提高职工政治思想觉悟,职业道德素质和业务素质、与时俱进,适应新时期财政工作的要求,加强政治思想和业务理论学习,规范内部学习及工作制度,坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合,把学习、工作、民主管理融会贯通,融为一体,认真学习,提高业务水平,提升解决实际问题的能力。

3.完善制度,强化监管

为适应新形势新任务的要求和进一步做好2023年的财务工作,推行和完善财务制度,以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标,结合工作实际,我校制定了《学校财务管理制度》《学校消除大班额工作方案》《学校关于做好义务教育阶段控辍保学工作的方案》等一系列内部管理制度,成立了民主理财小组和工会监督小组,达到以制度管人、以制度管事的目的,努力使我校各项财务工作在阳光下运行,更上一层楼。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式,加强知识及业务水平学习,强化资金监管,落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出,所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出,所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县马街第二中学2024年度收入合计20,197,424.45。其中:财政拨款收入19,352,345.30,占总收入的95.82%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入;其他收入845,079.15,占总收入的4.18%。

与上年相比,收入合计减少350,893.11元,下降1.71%。其中:财政拨款收入减少672,437.26元,下降3.36%;无上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入;其他收入增加321,544.15元,增长61.42%主要原因教师人数增加,教师职称放开晋升渠道,工资调标,人员经费增加课后服务收入增加。

二、支出决算情况说明

罗平县马街第二中学2024年度支出合计20,169,384.33。其中:基本支出19,438,615.64,占总支出的96.38%;项目支出730,768.69,占总支出的3.62%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少337,945.87元,下降1.65%。其中:基本支出减少507,593.06元,下降2.54%;项目支出增加169,647.19元,增长30.23%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是财政资金困难,2024年公用经费未足额拨付,导致基本支出比上年减少,课后服务费支出纳入项目支出,导致2024年项目支出大幅增加

(一)基本支出情况

2024年度用于保障罗平县马街第二中学机构正常运转的日常支出19,438,615.64其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,932,164.74元,占基本支出的97.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506,450.90元,占基本支出的2.61%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障罗平县马街第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出730,768.69其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.罗财预〔2024〕014号单位自有资金475,840.00元,主要用于发放教师课后服务劳务费,开支与课后服务相关的业务支出。

2.罗财预〔2024〕014号单位自有资金187,328.69元,主要用于购买学生开展课后服务所使用的器材费。

3.罗财预〔2024〕016号2023年义务教育公用经费67,600.00元,主要用于编外劳务费支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县马街第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19,398,615.64元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比减少629,593.06元,下降3.14%完成年初预算的108.85%主要原因是财政资金困难,2024年公用经费未足额拨付,导致基本支出比上年减少,课后服务费支出纳入项目支出,导致2024年项目支出大幅增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出15,022,517.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%完成年初预算的115.58%主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等。造成预决算差异的主要原因是本年初预算只预算人员经费,未预算公用经费,造成决算数比预算数大。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2,692,288.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%完成年初预算的91.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金困难,未足额缴纳基本养老保险缴费

9.卫生健康(类)支出500,810.36占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的99.09%主要用于在职人员各种医疗保障经费,造成预决算差异的主要原因是2024年12月医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险未缴纳。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,182,999.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的86.62%主要用于教职员工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2024年12月住房公积金未缴纳

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费,杜绝不必要的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00,增长0%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费,杜绝不必要的支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

罗平县马街第二中学2024机关运行经费支出0.00比上年减少0.00元,下降0.00%,主要原因是学校是全额拨款事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,罗平县马街第二中学资产总额21,824,910.27元,其中,流动资产1,909,486.31元,固定资产19915422.96元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,002,856,其中固定资产增加582,513.65。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额952,171.75元,其中:政府采购货物支出952,171.75元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额911,073.75元,其中:授予小微企业合同金额911,073.75元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032406036003501111

罗平县马街第二中学2024年度部门决算公开表20251016043935697.pdf