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罗平县2025年政府预算公开

  • 罗平县人民政府
  • 53032403000010000
  • 2025-01-23 16:32

监督索引号53032403000010000

 

曲靖市罗平县2025年政府预算公开目录

 

第一部分 曲靖市罗平县人民政府关于2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告(书面)

 

第二部分 曲靖市罗平县2025年政府预算表

1-1 2025罗平县一般公共预算收入情况表

1-2 2025罗平县一般公共预算支出情况表

1-3 2025本级一般公共预算收入情况表

1-4 2025本级一般公共预算支出情况表

1-5 2025罗平县县本级一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

1-6 2025罗平县县本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

1-7 2025罗平县分地区税收返还和转移支付预算表

1-8 2025罗平县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1 2025罗平县政府性基金预算收入情况表

2-2 2025罗平县政府性基金预算支出情况表

2-3 2025罗平县本级政府性基金预算收入情况表

2-4 2025罗平县本级政府性基金预算支出情况表

2-5 2025罗平县县本级政府性基金支出表(对下转移支付)

3-1 2025罗平县国有资本经营收入预算情况表

3-2 2025罗平县国有资本经营支出预算情况表

3-3 2025罗平县本级国有资本经营收入预算情况表

3-4 2025罗平县本级国有资本经营支出预算情况表

3-5 2025罗平县本级国有资本经营预算转移支付表(分地区)

3-6 2025罗平县县本级国有资本经营预算转移支付表(分项目)

4-1 2025罗平县社会保险基金收入预算情况表

4-2 2025罗平县社会保险基金支出预算情况表

4-3 2025罗平县县本级社会保险基金收入预算情况表

4-4 2025罗平县县本级社会保险基金支出预算情况表

5-1 罗平县2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2 罗平县2024年地方政府一般债务余额情况表

5-3 罗平县本级2024年地方政府一般债务余额情况表

5-4 罗平县2024年地方政府专项债务余额情况表

5-5 罗平县本级2024年地方政府专项债务余额情况表

5-6 罗平县地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7 罗平县2025年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8 罗平县2025年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1 2025罗平县县级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2 罗平县重点工作情况解释说明汇总表

 

第三部分 曲靖市罗平县2025年政府预算公开说明

 

第四部分 关于印发《罗平县第十八届人民代表大会第四次会议关于罗平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算的决议》的通知

 

 

部分  专业名词解释

 

罗平县人民政府

关于罗平县2024地方财政预算执行情况

2025年地方财政预算草案

报告(书面)

 

——202514日在罗平县第十八届人民代表大会

次会议上

 

罗平县财政局局长    陈亚斌

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将罗平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请罗平县第十八届人民代表大会第四次会议审查。

2024年,在全县税源结构单一、收入预期转弱、增收内生动力不强、收入可持续性较差、支出结构固化、债务还本付息进入高峰期等多重矛盾叠加交织的情况下,县级财政收支矛盾异常突出,紧平衡、硬平衡已成常态。面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的发展稳定任务,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,在县委的领导和县人大、县政协的监督指导下,聚焦各项重点工作,坚持清单式推进。2024年,全县财政运行总体平稳有序。

一、2024年地方财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成77,513万元,完成年初预算97,660万元的79.37%,比上年同期完成93,903万元减16,390万元,下降17.45%2023年、2024年耕地占补平衡收入分别为26,146万元、1,612万元,剔除耕地占补平衡清算收入,2024年一般公共预算收入同比增长12.02%),其中,税收收入完成56,342万元,比上年同期增5,454万元,增长10.72%,非税收入完成21,171万元,比上年同期减21,845万元,下降50.78%。非税收入占一般公共预算收入的比重为27.31%2023年下降了18.50个百分点,收入结构持续优化。

2.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出353,268万元完成年初预算393,922万元的89.68%,比上年同期减18,632万元,下降5.01%

3.一般公共预算平衡情况。一般公共预算收入77,513万元,返还性收入1,033万元,一般性转移支付补助收入243,790万元,专项转移支付补助收入31,903万元,地方政府债券转贷收入19,400万元,调入资金5,652万元,上年结余收入16,055万元,收入合计395,346万元。县级一般公共预算支出353,268万元,上解上级支出15,390万元,一般债务还本支出20,540万元,调出资金6,148万元,支出合计395,346万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收支完成情况。全县政府性基金预算收入完成19,319万元,完成年初预算36,450万元的53.00%,比上年同期完成28,292万元减少8,973万元,下降31.72%。政府性基金预算支出完成47,418万元,完成年初预算25,778万元的183.95%,比上年同期完成200,547万元减少153,129万元,下降76.36%

2.政府性基金预算平衡情况。政府性基金收入19,319万元,上级补助收入17,206万元,调入资金6,148万元,再融资债券转贷收入101,001万元,上年结余收入2,501万元,收入合计146,175万元。县级政府性基金支出47,418万元,上解支出108万元,调出资金2,157万元,还本支出84,061万元,年终结余结转12,431万元支出合计146,175万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。因全县国有企业经营困难,亏损面大,国有资本经营预算没有实现收入,上级安排国有企业改革专项补助52万元,支出29万元结余23万元调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算收支完成情况。全年社会保险基金收入完成101,772万元,上级补助收入16,448万元,上年结余收入22,341万元合计140,561万元;社会保险基金支出完成48,589万元,上解支出67,328万元累计结转结余24,644万元支出合计140,561万元。

(五)政府债务情况

2024年年初政府债务余额585,179万元其中,一般债务余额161,079万元,专项债务余额424,100万元

当年新增债务120,401其中一般债务19,400万元,专项债务101,001万元

当年还本24,040万元(县级财力偿还2,490万元、再融资债券偿还21,550万元),付息18,454.91万元,其中一般债务还本20,840万元(县级财力偿还2,140万元、再融资债券偿还18,700万元)付息5,046.42万元专项债务还本3,200万元(县级财力偿还350万元、再融资债券偿还2,850万元),付息13,408.49万元。

2024年年末债务余额681,540万元,同比增加96,361万元,增长16.47%其中一般债务余额159,639万元,同比减少1,440万元,下降0.89%专项债务余额521,901万元,同比增加97,801万元,增长23.06%2024年债务余额严格控制在市级下达的债务限额内。

二、2024年重点工作落实情况

(一)围绕中心工作,持续抓收支、保平衡。2024年,全县一般公共预算收入增长遭遇较大瓶颈,受整体经济运行恢复缓慢及减税降费和增值税留抵退税政策影响,税收收入不及预期,完成年初预算60,475万元的93.16%,资源税城市维护建设税等主体税种完成年初预算的38.66%65.5%。非税收入大幅下滑,全县非税收入完成21,171万元,完成年初预算的56.90%,同比减少21,845万元,下降50.78%,主要原因是行政事业性收费(耕地占补平衡)收入不可持续。面对愈发严峻的收支形势,全县财税部门和各执收部门通力协作,奋力解难题、破困局。一是加强分析研判,持续应对严峻复杂的收入形势。建立《财税联会议及信息交换制度》,常态化开展收入监测和分析研判,充分挖掘增收潜力,加强重点税源、重点企业管控,强化收入稽查、清欠力度,堵塞漏洞,做到应收尽收二是坚持向上争取资金,不断缓解地方财政压力。累计争取到上级专项转移支付补助40,466万元,其中,一般公共预算专项转移支付补助23,260万元极大缓解了地方财政压力;紧盯中央、省预算内投资、增发国债、专项债券等政策导向,争取更多资金倾斜,提高县级财力保障水平,到位中央、省预算内投资2,526万元,到位超长期特别国债资金7,500万元,地方政府专项债券4,600万元,争取再融资一般债券18,700万元、专项债券2,850万元偿还到期政府债券本金,争取94,251万元专项用于置换平台公司政府隐性债务,有效缓解政府隐性债务化解压力,降低债务付息成本三是不折不扣落实过紧日子要求,从严控制一般性支出增强压、减、控、保力度,压减一般性支出和非刚性支出19,200元。持续压减三公经费支出让过紧日子成为习惯全县三公经费支出637.07万元,完成年初预算的42%,同比下降29.95%其中,公务用车运行维护和购置516.44万元,完成预算的45.06%,同比下降25.48%;公务接待费120.63万元,完成预算的32.51%,同比下降44.25%

(二)紧盯重点领域,持续惠民生、谋发展。2024年,全县重点民生支出287,603万元,同比增长2.58%一是坚持保障和改善民生,统筹财力支持民生事业发展全力落实两个只增不减年度目标任务积极筹集资金拨付义务教育营养改善计划资金8,342万元(其中整改历年欠拨资金5,300.16万元)安排义务教育公用经费1,912.44万元投入3,019.01万元推动义务教育优质均衡发展扎实做好社会保障工作,全年卫生健康支出17,611万元,住房保障支出13,306万元;认真落实强农惠农政策,通过一卡通发放惠民惠农财政补贴资金29,442.35万元;做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作,全年就业补助支出达1,795万元,同比增长8.90%,发放创业担保贷款11,412万元二是持续优化财政支出结构,助力全县各项重点工作推进。投入28,525万元推进高标准农田建设投入15,255万元持续推进乡村振兴拨付5,213万元全力整治农村人居环境安排4,375万元保障全县应急救灾和安全生产投入1,822万元大力推进绿美罗平建设筹措3,839万元持续推进罗平文旅建设。

(三)坚守安全底线,持续防风险、保三保牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。一是落实落细三保在财政支出中的优先顺序,切实做好三保保障工作。加强库款保障,算好财力账”“支出账”“平衡账三本账,全县三保支出238,699万元,其中,保基本民生61,736万元保工资173,523万元,保运转3,440万元二是加强行政事业单位资产管理提高资产配置效率制定了《罗平县行政事业性国有资产管理实施办法》,进一步转变职能、优化资源配置,更好地保障全县行政事业单位有效运转和高效履职;印发了《罗平县行政事业单位经营性资产经营权转让实施方案》,通过盘活全县各部门经营性资产(商铺)进一步提升了资产经营效益,实现国有资产由分散粗放集约高效管理转变是多渠道筹措资金,持续推进债务化解。坚持一债一策,严格对标时间表”“任务书,以多渠道筹集化债资金为突破口争取化债专项资金115,801万元,政府债务风险得到缓释是配合金融机构稳妥化解不良贷款,持续做好金融领域风险防范。加大非法集资打击力度,严厉打击非法金融活动,督促引导金融机构持续做好不良贷款风险防范化解多措并举清收压降不良贷款,遏制不良贷款上升势头。全县不良贷款余额预计28,357.94万元,不良率1.48%同比减少4,722.51万元下降14.28%

(四)坚持提质增效,持续抓改革、强管理。深入贯彻落实中央、省、市和县委关于进一步全面深化改革的工作要求,全力推进国资国企和财政体制改革。一是推进国有企业整合重组,加快建立现代企业制度制定《罗平县国有企业改革重组实施方案》,进一步优化完善股权架构体系,重组罗平县汇峰投资集团有限公司、罗平县开发投资集团有限公司、云南震东工业集团有限公司3户企业为县属一级企业集团公司,全县国有企业管理层级控制在3层以内,企业产权层级压缩在4级以内;出台《罗平县县属国有企业管理办法》等系列制度,不断完善国有资产监督管理体系。全县国有企业资产总额预计108亿元,预计实现营业收入14亿元,完成融资4亿投资12亿二是深化财政管理机制改革不断提高财政管理水平。深入推进预算管理业务一体化改革,统一规范财政基础信息、项目库、预算编制、预算执行、预算调整会计核算等预算管理业务深入推进零基三级预算改革,进一步规范财政资金分配,增强预算统筹能力,保障重点支出,强化预算约束,提高资金使用效益。深化预算绩效管理,构建提的绩效管理新模式。不断加强和规范公务差旅管理,顺利推进公务差旅一体化平台试点工作,覆盖全县139家预算单位。

(五)聚焦财会监督,持续抓监管、严秩序。常态化开展监督检查,牢牢守住资金安全底线。一是组织开展行政事业单位财务管理培训,持续提升财务人员会计管理水平。组织全县各预算单位财务人员200余人开展财务管理培训,不断夯实会计人员履职基础,规范财务管理和会计活动,为财政稳定运行提供有力保障二是开展财政资金监管清源行动,强化从源头到末梢的监督。组织58家县直部门和13个乡镇(街道)开展自检自查和重点复查,发现问题14个、涉及资金5,636.3万元,督促整改销号9个、涉及资金3,723.72万元,持续整改5个、涉及资金1,912.58万元,移交问题线索1三是聚焦群众关心的突出问题,深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。持续开展违规向村集体资金借款问题专项整治、惠民惠农财政补贴资金一卡通问题专项整治回头看,发现问题140个、涉及资金896.29万元,督促整改126个、涉及资金396.93万元,移交问题线索6四是加大资金统筹力度,推进各类欠拨缓拨资金整改。通过向上争取、库款调度积极筹措资金加快推进各级巡视巡察审计督查检查反馈问题整改工作,完成问题整改13个,累计整改历年欠拨专款14,424万元。五是严肃财经秩序,持续推进三公经费检查发现问题整改进一步细化整改措施,督促各预算单位分门别类抓好整改工作,累计清退资金53.98万元,完善各类审批手续5831调整更正账务处理911笔。

(六)厚植市场主体,持续惠企业、稳增长倾力为企业发展提供良好的营商环境。一是实施积极的财政政策,助力企业发展。共筹集资金8,722万元支持全县各类产业健康发展。坚决落实减税降费退税各项政策,新增减税降费退税26,029万元,其中税收24,654万元(小规模纳税人17448户,金额19,871万元),非税1,009万元,社保费366万元让市场主体安心经营、轻装前行二是搭建政银企对接桥梁,加大对实体经济的金融扶持力度。建立政银企对接工作机制,从源头上破解中小微企业融资难、融资贵、融资慢的痛点和堵点。进一步加大小微企业支持力度,落实好普惠小微贷款。2024年,罗平县各项存款余额预计237.13亿元,同比增加21.56亿元,增长10.00%;各项贷款余额预计191.61亿元,同比增加26.43亿元增长16.00%。罗平县普惠小微企业贷款余额预计32.8亿元,同比增加5.46亿元,增长19.97%三是进一步规范采购流程,助力提升和优化营商环境。2024年,全县政府采购项目880个,采购预算总额20,756.28万元,实际采购金额19,832.36万元,节约资金923.92万元,综合节约率4.45%。进一步降低中小企业参与门槛,预留采购份额面向中小企业,实际授予中小实际收予中小(微)企业合同金额13,926.09万元,占实际采购合同总额的75.81%,全力支持中小(微)企业纾困。

各位代表,过去的2024年,是财政工作极不寻常、极为不易的一年。一年来,我们有效应对了严峻的经济形势、复杂的风险挑战,顶住了债务化解艰巨压力,扛住了财政收支矛盾考验,成绩来之不易。上述成绩的取得,是县委总揽全局、协调各方的结果,是县人大、县政协和社会各界有效监督、大力支持的结果,是各部门齐心协力、共同努力的结果,是广大干部群众担当作为苦干实干的结果。在总结成绩的同时,我们也要清醒地看到,当前财政工作还存在很多困难和难于突破的瓶颈。一是税源结构单一,财增长点少,财政稳定增收基础还不牢固,兜牢三保底线的压力较大,政府债务还本付息、欠拨缓拨资金整改等刚性支出有增无减,财政收支矛盾日益突出二是过紧日子思想还需进一步提升,财政资金效益和政策效能还有待提高三是国企改革还不彻底,现代企业管理制度还不健全。针对这些问题,我们将高度重视、认真分析、坚定破题信心,以慎终如始的定力和踔厉奋发的状态,勇毅笃行、承压奋进,积极采取措施促进全县经济健康平稳运行。

三、2025年地方财政预算收支草案

2025年是实施十四五”规划的收官之年,做好全年财政工作意义重大。

2025年地方财政预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻中央经济工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,深入落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议、市委六届六次全会、市委经济工作会议精神,按照县委十四届八次全会省委十四届八次全会、县委经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,坚持稳中求进、以进促稳守正创新、先立后破、协同配合,全力抢抓收入,进一步全面深化财税体制改革落实更加积极的财政政策,优化支出结构,兜牢三保底线,有效防范化解债务金融风险,严肃财经纪律,提高财政资金使用绩效,持续推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(一)一般公共预算收支安排

1.一般公共预算收支安排情况。一般公共预算收入安排80,800万元,比2024年完成77,513万元增3,287万元,增长4.24%。一般公共预算支出安排357,843万元,比2024年完成353,268万元增4,575万元,增长1.30%

2.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入80,800万元返还性收入1,033万元,一般性转移支付补助收入258,493万元,专项转移支付补助收入23,260万元,调入资金12,157万元,一般债务转贷收入16,400万元,收入合计392,143万元级安排支出357,843万元,上解支出预计15,600万元,债务还本支出18,700万元,支出合计392,143万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收支安排情况。政府性基金预算收入35,128万元,比2024年完成19,319万元增15,809万元,增长81.83%。安排政府性基金支出39,559万元,比2024年完成47,418万元减7,859万元,下降16.57%

2.政府性基金预算收支平衡情况。国有土地出让收入19,550万元其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入14,778万元,污水处理费收入800万元,政府性基金补助收入1,231万元,上年结余收入12,431万元,地方政府专项债务转贷收入6,900万元,合计55,690万元。政府性基金预算支出39,559万元,调出资金7,655万元,地方政府专项债务还本支出7,900万元,年终结余576万元,合计55,690万元。政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算。国有资本经营预算上级补助收入预计23万元,对应安排国有资本经营预算支出23万元。

(四)社会保险基金收支预算。社会保险基金收入安排94,800万元,比上年完成101,772万元减少6,972万元,下降6.85%;上级对社会保险基金的补助收入17,000万元,比上年完成16,448万元增552万元,增长3.36%。上年结余24,644万元,收入合计136,444万元。2025年拟安排社会保险基金支出136,444万元,比上年完成140,561万元减少4,117万元,下降2.93%

四、2025年财政工作要点

(一)聚焦高质量发展,以更高站位凝聚攻坚合力,狠抓财源税源培植。围绕一般公共预算收入增长4%以上的目标任务,在抓收入、强产业、控支出上再发力。一是坚持全县上下一盘棋竭力稳定收入预期。密切关注经济运行走势,准确把握工作的前瞻性和主动权,建立和完善抓收入协调机制,压实税务部门、非税执收部门的征收主体责任,强化对重点税源、重点行业和征收薄弱环节的监管,加快盘活闲置国有资产,尽量补齐非税收入短板,用好土地整治、增减挂钩等政策,梳理土地占补平衡指标收入底数,全力推动土地出让,继续加大土地开发整理力度,确保实现既定的收入目标二是抢抓国家政策机遇,加大财源培植力度。坚持项目为王,紧盯中央、省预算内投资、超长期国债、专项债券等政策导向,加大项目谋划申报力度,大力培植优势产业,推进一批符合国家产业政策、税收贡献率高的大项目、好项目尽快落地,加大对附加值高、税收增长快、占比高的行业扶持力度,力争尽早投产、提升质效三是大力压减非刚性支出,习惯性过好紧日子。在全力保障三保支出外,优先安排债务还本付息、各级巡视巡察审计反馈欠拨缓拨资金和全县重大战略部署、重点项目建设支出。减少政府不必要开支,严格预算约束,严控一般性支出,建立节约型财政,把每一笔钱都用在刀刃上。

(二)聚焦大事要事,以更实举措保障改善民生,提高群众幸福指数。全面推进民生事业发展提速、比重提高、结构提升。一是严格落实教育经费保障。按照教育经费两个只增不减要求,保障对教育事业的财政性投入,加强对家庭经济困难学生生活补助、农村学生营养改善计划资金管理,支持校舍改造及基础设施建设,提升教育硬件条件,稳步提升教育教学质量二是统筹用好各类就业补助资金。持续做好高校毕业生、退役军人、农民工、零就业家庭、残疾人等重点群体就业工作,有序推进农村劳动力转移就业三是全力落实落细支农惠农政策。统筹资金加快推进高标准农田建设,落实好耕地力保护耕地保护、农机购置补贴和政策性农业保险等政策,用好用活衔接资金和沪滇资金,全力支持农业生产基础设施建设,稳步推进乡村振兴四是促进卫生事业发展。全力保障健康罗平建设,健全公共卫生服务体系,促进优质医疗资源下沉,加快补齐公共卫生短板。支持中医药事业发展,保障重大疫情防控救治体系和应急能力建设,不断满足人民群众健康需求。

(三)聚焦风险防范,以更严要求化解地方债务,统筹好发展和安全。认真贯彻落实党中央、省、市关于防范化解地方政府债务风险的决策部署,依托全口径地方债务监测监管体系,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。一是加强政府性债务管理,筑牢债务风险防控防火墙严格执行地方政府债券限额管理和预算管理制度,统筹做好新增政府债务限额安排与还本付息。抢抓化债政策窗口期,密切关注2025年财政部一揽子、综合性、靶向性隐性债务化解政策,对标军令状,持续推进隐性债务化解,进一步细化各项债务的化解目标路径、方法、期限,穷尽一切办法抓实政府债务风险化解工作二是加大资产资源盘活力度,突出实质性债务清偿。持续推进行政事业单位经营性资产经营权转让,按照一项一策,加园区厂房租赁、加能站特许经营权转让、水沟林场及国有林地流转、非煤矿山采矿权出让等重点资产盘活力度,加快推进存量债务化解三是扛牢政治责任,切实兜牢三保底线。全口径做实三保预算编制,坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,不断强化财力保障,坚决兜牢三保底线四是加大财会监督力度,持续规范财经秩序进一步严肃财经纪律,加强重大政策落实、预决算管理、内控制度建设、会计信息质量等重点领域监督检查力度,确保财政资金安全规范高效运行。

(四)聚焦深化改革,以更优机制推进财和国企改革,提升治理效能。深入贯彻落实县委关于进一步全面深化改革的工作要求,全力推进国资国企和财体制改革。一是加强党对国有企业的领导,持续深化国资国企改革。成立国资国企党工委,把党的领导贯穿于深化国企改革各方面全过程,推动企业党的建设与生产经营深度融合,加强国有企业领导班子和干部人才队伍建设,积极营造风清气正的良好政治生态,切实发挥党建引领保障作用。坚持政企分开、政资分开,持续深化体制机制改革,充分尊重和维护企业法人财产权和经营自主权,把该放的放到位,使国有企业充满生机活力,创新创造的潜能充分激活。落实国有资产保值增值责任,健全防范国有资产流失的制度,坚守防止国有资产流失底线,把该管的坚决管住。完善国有资产监督管理体系,引导企业依法合规经营,实现国资国企治理现代化,推动国有企业既坚定不移做大、更意志坚定做强做优,不断提升现代企业治理能力和核心竞争力,加快锻造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企,圆满完成国有企业改革深化提升行动,为现代化产业体系建设提供有力支撑二是围绕财税体制改革重点工作,加快完善相关管理制度。深化零基三级预算改革,统一预算分配权,全面推进预算管理一体化。进一步完善预算绩效管理、预算公开和监督制度,硬化预算约束,完善财会监督体系严肃财经纪律。稳妥承接消费税征收环节下划地方改革,落实好城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税各项工作。深化税收征管改革,增强税务执法的规范性、便捷性和精准性。规范非税收入管理。持续推进公务差旅一体化管理平台建设。

各位代表,做好2025年财政工作责任重大,任务艰巨。我们将在县委的领导下,在县人大、县政协的监督下,进一步增强信心,踔厉奋发、砥砺前行,坚持以高度提站位、以力度提速度、以深度提质量、以强度提成效,一件一件抓落实,一项一项求成效扎实推进各项工作,为推动全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

以上报告,请予审查!

 

罗平县2024年财政收支预算执行情况和2025年财政收支预算草案编制情况的说明.docx

罗平县2025年政府预算公开表.xlsx

专业名词解释.pdf

关于印发《罗平县第十八届人民代表大会第四次会议关于罗平县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算的决议》的通知.pdf

监督索引号53032403000010111